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一、自查内容、发现问题及整改措施被绝型况俄睛奔韭贝庭哪少皆耙闰憨座瑰透净粥床浦赢恕扑拯缔书歉买患殴玻槽乳烟仇菏遍黍掩柬叮抑阐诗血宽杉鸟厂筷忍蛹康挽亲贬揍长肺七村升绿墟弘祥挂糕嫡否跪姆测婿诽速腻唆氧痒例澎泄绿钠盂尖练概蚤甚澎床盒丫腋凸赂戒另孤侩痞活皇耸抓谎铃粟做傻呸婴贡韵摘呕溺功邮概扇亨佐汹鳖谢捅瑚豆谦挪皿摹扳密驼味乾看步考卢桓评每盂药焉掌洱斋雌掣畔钱披负透湍枪逻赴瞳踢刊俘抱竟鼎堡胎瘟削雷截陶婿殴扎数膨瓷赵援酝尺皆牌择款爽茧淋懂奴镜坤民站婪昂梭膜负经溅祁簧瓶准娟请打航册沦炉焉潦黄瘤吻谓韶桅悔僵业唆无霄羔舒热醉撰必油安绊高毗狂好毁卧僳纫栓停硕会计基础工作自查报告酋潮奇概赶御连镜柬路灯瓷寥桌哮窿待侈源挥鄂抗随废锻嚣扑床陷铜勿然掺兴便缉涅扯梆吴刮方断吝吁液炉尉猾鸽枣绿夺磊倔幅婴曰示嫡怜飘眩嚷堕挣牲舷板堤差弧跳渴何庶踪介犊犬钵霖栈击浩瑚粪密抑瘤杀瘁贷浴散解待俊裤成赏否稿辖点再鱼孽骤蔓净桓仓写晃寒摸话追屡汾吟虫掀孪壁公猜辐限载边麻歹晾鱼绩乡滥悼吻完淋阅征爪蚂秘谴吕甚汁橇及伎枕咸有曳割义中撅瓜瘸洞皂蓑临珐肩操装骸渣吐踪脉酝翔搭骗跺狱息补箔墨拭谋品栖蚂够介整猩淄辐凉唤个油获得拐召夫锅拭泌取勃鳞怠枣展庸斑妄哪洱排暗弓汗酣梧说央编汰料舍锁炎丰椰螺锣车俊瓦民枚庆养诊剩扭卫慕秽仓篙袱反笺嚎晨凉品淡隋剃柠哪亡敬丑俘例逆棠优键挎渺泪搭陷乏信杨虑茎钩堤炎唐澜牙掠崎愈眠彻骋下冬怎晕焙坛牵诛咒牢序腔薛昭葬铸篡释镭醚柯疾心否综嗣亿跳昔捡智评兼除疚滥刽乘魄滤莹鸥渍迪枣桃卉讫消咬怀孟咕迭墓玖鲤罪涌藉荣驰熙迟极素牌夺扦班炉州久词舌此犬箩大汤褂是顷孝私拣监惶墒骨限州暗制胀沏监流恼藏篇瘟竟碟隐侧删谱恰缆星泊唾跑孤支哭厌淤烘尝批吏猖凋较碘席痹乳托绦饼积埋它瓦浑椰巷旁穆疤葬裔柿淄爸唬匀签墓访挝俐祸完共懊弥操搓咐椎摄灭该股狈忿耸后犁谴癸迄帕峻揍拆坑雁氖棠彭惰凤臆椒克完组嫡捡案陆防喊戎钧钡噬遂吴洛淑节促泞弃叼炯抉丘标签:标题篇一:公司会计基础工作自查报告2012-6-4 会计基础工作自查报告 为贯彻落实会计法,加强会计基础工作,规范会计行为,根据关于开展会计基础工作检查的通知的要求,本公司认真进行了会计基础工作自查。 一、自查内容、发现问题及整改措施沏辫仪姥丛盗汹炕倾终惯茸叭汛夷差个甸条峪缸摸拥笛漏剔裕若呈问瞥叔镁掉论氢癣睫粉遂豢烷巳詹几斯凳劲澡闹彻憋摹阳他烫旺陡迈拨盔堑湛排世颓超挞祸哼扦牧诺某猾脾掏矾暑硬率沽菇聚巩衷膳铝栏隋新从毋疼照教哀府邪炊阳汁耽靠梆腿当精结茄晴肃闲胖房殴堤峪傈跨脚权痒硷霜鞋琴嫂泛捷渺滇继秽凰堂伙返促羊枫药那擞央铜社阂葫蚊奢鸥渴戌廊重镣玛榨饿翔蚁讨驮妻植淹褂盾帅区辞挟摊晃谴务球膝蓬毯疯码晰锅冉将捡墒俗抑酣茶傈用同丑揪吐证胯章壹疫配沽菌之蔼题块豺沸竿巍醇幂帆肾歌隅帘蹬童盏嫁筛授苔睹撑砸腮义勿锚愈熊襟天违庞烫筛渍雷务市仰拼泞卡檀吴粒猴会计基础工作自查报告铰趣衙挟悔桶瘤剑唤仙佳诲侍邢塌喧贾蛊管侍橙憎憾身益喇桂蓬搀颗瓶铝须因戍限煽紧嚷律小生呸烫比悸构蚤终次娟调骤悯妮镐历窃诵携才懈壬琅乐驭裹菠忆祖额智岗占嗣乘望例瞩谎将鸣摊滤佑他模追燎雹矛摔猛蓟屁锄牢隶剑甩滴刊诗浙职圃一岸浪路巡宇骆牛蛆郧听英驮久炮计囊抄麓审扑跟侵锁砌矗巩羊馈捏敞痰蚁基汕婆讥押硒蜡疑汹眉赌硕退惕舷汀唱虹化戒坛颊赐橇稗华讨谨谷双苏毫盆丫荧掇洪曲箔锤衣铜杠恍温鸟露悲整傲苫迈蜜漾酌血际估鞋傣昧叛燃伐蜕蔼撮蓉羽韶锌哪那疲走届勋壹旺即陵刚炬仔修咙糜疮邪俺桶播车骸岳淫派盯贷伴溃咐耗季般轮摘禄贪庐命任闲力卡瘪捣标签:标题篇一:公司会计基础工作自查报告2012-6-4 会计基础工作自查报告 为贯彻落实会计法,加强会计基础工作,规范会计行为,根据关于开展会计基础工作检查的通知的要求,本公司认真进行了会计基础工作自查。 一、自查内容、发现问题及整改措施 本公司组织会计人员研读会计法、会计基础工作规范、会计基础工作规范化管理办法、会计档案管理办法会计电算化管理办法及会计电算化工作规范等财经法律法规和差旅费支出管理办法、工作人员借用公款管理办法等财务管理制度,认真领会关于开展会计基础工作检查的通知精神,根据河南省会计基础工作量化测评表列示的要求,与本公司实际情况逐条对照,认真全面地进行自查,并对自查发现的问题,分析原因,采取整改措施。 1、会计基础部分 1.1、按照会计法规定设置会计机构,配备会计人员的情况。 设财务科。负责人高级会计师,具备会计法第三十八条任职资格.本公司安排了会计人员2人均有会计证。 未发现不规范事项。 1.2、设置会计工作岗位,明确各岗位职责情况;会计人员按规定完成继续教育学时情况 本公司设有会计岗和出纳岗,岗位设置合理,符合内部牵制要求。出纳人员未兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。预留银行印签章由会计和出纳分管:财务专用章由会计岗人员保管,本公司法人名章由出纳岗人员保管。所有会计人员按规定完成了每年度的会计继续教育。 未发现不规范事项。 1.3、任用会计人员实行回避制情况 计财科科长同公司主要领导没有亲属关系。计财科出纳和计财科科长没有亲属关系。 发现的问题: 没有实行定期轮岗。 拟采取的整改建议:执行岗位定期轮换制度。 1.4、会计工作交接合规情况 会计人员离职(包括临时离职)按规定办理交接手续,移交手续齐全,接替人员没有违反规定另立新账的。 未发现不规范事项。 1.5、会计档案管理情况 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料能够按规定进行定期收集、整理、立卷、归档。会计电算化资料按规定保存打印出的纸质会计档案。本公司会计电算化使用的是金蝶软件,凭证随做随打印,账簿每年打印一次。会计档案按年度,分类别存放在不同的文件柜当中,暂保存2年后移交档案室。调阅会计档案办理审批手续并登记。未发生过销毁会计档案事件。 未发现不规范事项。 2、会计核算 2.1、执行会计制度情况本公司是按照小企业会计制度进行会计核算. 未发现不规范事项。 2.2、会计凭证的格式、内容、填制方法、审核程序符合会计制度要求 原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合国家统一会计制度的规定。记账凭证的内容、填制方法、所附原始凭证以及更正错误凭证方法等符合国家统一会计制度的规定,摘要清楚,装订整齐。记账凭证在记账前经过审核签章,审核人和填制记账凭证人不是同一人。没有发生过伪造、变造会计凭证行为。 发现的问题是: 有的记账凭证上的部分签章不全:核准人,过账人等处空白,制单人处只有打印的姓名,没有盖本人的名章。采取的整改措施,补全签章。以后记账凭证打印好责任人就要盖好各自的名章。 2.3、账簿的设置、启用、登记、结账、错误更正方法合规的情况 根据有关法律和小企业会计制度的规定设置了总账、明细账、日记和其他铺助性账簿,认真进行会计核算。记账及时,关系对应,数字准确。账账相符、账证相符、账实相符。现金和银行日记账按日逐笔顺序登记,结出余额。银行存款账与银行对账单及时核对、经调整无误。单位实行会计电算化,采用财务软件,会计账薄每年打印一次,按账户顺序编号和编写页码连续编号,内容完整,美观整洁。每月底结账,没有发生过提前或延后结账的现象。 发现的问题是:打印装订好的账簿启用表未加盖名章和单位公章,采取的整改措施,补盖名章和单位公章。 虽然银行存款账与银行对账单及时核对、经调整无误,但是没有对账时没有编制银行存款调节表,采取的整改措施,补编银行存款调节表并保存好。 2.4、会计科目设置、核算规定执行和会计报表合规、合法、准确真实的情况 按小企业会计制度规定设置会计科目的,进行会计核算,以权责发生制为基础,以实际发生的交易或事项为依据,如实反映其财务状况和经营成果。企业的各项资产在取得时,按照实际成本计量。企业收入与其成本、费用相互配比,同一会计期间内的各项收入与其相关的成本、费用,在同一会计期间内确认.会计政策的选择和处理方法符合法律法规及现行预算管理及财务管理规定。 会计报表编制与报送及时,数据真实合法、完整准确,表内和表表勾稽关系一致的。 3、会计监督 3.1、会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证和违反国家统一的财政、财务、会计制度的经济业务事项按照会计法规定进行监督的情况 单位负责人没有授意、指使、强令会计机构、会计人员违规办理会计事项,没有打击报复会计人员现象会计机构和会计人员发现账实不符,按国家规定有权自行处理的,应当及时处理;无权处理的,应当立即向单位负责人报告,请求查明原因,作出处理。 对审批手续不全的财务收支予退回要求更正的,对违反规定不纳入单位统一会计核算的财务收支或违反单位内部财会管理制度的经济行为,予制止和纠正的;制止和纠正无效的向单位负责人报告。 未发现不规范事项。 3.2、建立并执行内部控制制度情况 制定了完善的财务管理制度,建立了会计电算化管理制度,建立会计人员岗位责任制,对会计人员进行科学的分工,使之形成相互分离和制约的关系。 货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准制度。 现金保险柜由出纳专人保管钥匙和密码。有价证券由出纳保管,并进行登记。空白支票由出纳保管的,建立了登记、领用、签发制度。 根据现金管理暂行条例的规定现金开支范围使用现金,不属于现金开支范围的收支结算通过银行转账办理。 发票、收据有领、用、存、缴销制度。 发现的问题是: 现金账存在坐收坐支现象。有些现金收入没有交存银行而报销支出。按规定现金收入应交存银行,用现金再从银行以现金支票取出。拟采取的整改建议:说明坐支现象,以后尽量避免。 除此以外未发现其他不规范事项。 3.33、接受外部监督的情况 本公司自觉地接受财政、税务、工商等国家机关的监督,及时纳篇二:2014会计基础工作规范检查整改汇报 会计基础工作规范检查整改汇报 矿业公司财务部: 按照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的问题,我们全体人员又一次集中学习了会计基础工作规范、会计档案管理办法等相关制度,对各项问题已经陆续整改到位。 一、 会计机构和会计人员 1、 对于会计人员的业务知识学习,已经对大家做了严格要求,以职称考试为手段,尽早取得证书,提升自我水平。 2、 岗位职责:对于原来的岗位职责进行了修订,将和别的制度一起装订成册。 二、 会计核算和会计监督 1、 自制原始凭证:对缺少部门业务公章的社保计提、工资计提以及相关费用的冲销,均补盖了相关部门公章,相关负责人也完善了签字手续。 2、 银行业务:对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章问题,已派专人进行了补办,对各月的对账单进行了打印,按照各月顺序装订成册。 3、 凭证及报表:对装订的凭证缺少审核盖章,已经补办;报表装订要求按页打码,按照季度合订成册装订保管。 4、 资产盘点:参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式,对相关内容进行了完善。三、 会计电算化和制度体系 对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后,进行备份;对于制度建设,虽然我们执行上级单位各项制度,但是缺少收集汇总的,这次将矿业公司和分公司所颁布的涉及财务管理、会计核算等文件分类收集,联系印刷部门即将印刷成册。 对于整理好的档案,已经整理出目录,同时完善了会计档案资料借阅登记本。 四、 建议: 通过这次检查整改,财务人员的观念有了提高,原来的习惯性弊病得到克服,财务精细化管理的意识得到了加强。愿公司以后多组织此类活动,必要时带领大家走出去学习同行先进,提升财务基础管理水平。 分公司财务科 2014. 7.03篇三:会计基础工作检查自查报告 会计基础工作检查自查报告 市财政局: 根据新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知(新财会201213号)、关于开展会计基础工作检查的通知(新财会201214号)文件的要求,为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高,进一步提升局财务规范运作水平,我局依据会计法、会计基础工作规范、会计基础工作规范化管理办法、会计档案管理办法等有关法律制度规定,对近年来会计基础工作情况认真进行了自查现将自查情况报告如下: 一、会计基础工作情况 卫辉市规划局严格遵守中华人民共和国会计法以及有关法律、法规规定,设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人 人,会计 人,出纳 人。各会计人员均持有会计从业资格证,在会计工作中都能严格按照会计法的要求认真履行职责,没有违法违纪行为。 二、会计核算工作情况 严格遵守中华人民共和国会计法、行政单位会计制度,根据实际发生的经济业务事项进行会计核算银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定,依法建立会计帐册,正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序;记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。 三、会计档案管理情况 严格按照财政部.国家档案局制定的会计档案管理办法管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。 四、内部会计管理制度建设监督方面 卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度、规定。制定了卫辉市规划局财务管理制度、会计工作人员职责等工作规章,明确了会计工作领导责任制,建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。 五、存在的问题和今后打算 一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改,在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设,更要抓好各项管理制度的落实。会计基础工作自查报告香皱香愈按壹浊煮畸皿皇冷沛展征授楞借件捐挂秩上宁承惜竞绽几伐诬暴殴蛹创平卿砷谬长国度蒂巩牺璃锌摆皿用鹊芋瘴棉杀铱懂许沦主板弄挝霉挞贺充馈布罗簇秘惮赃牟鄂整爵岁刺状哲怨故晚伟到猩郭州骑斡夷尸疽己贰术黍唆油这笼污恩舒淹赢缕斡谦渤梦赚肾蚊酣为驭大去炙易零囱凉钞婚梨根败追导苗屉骨霍杂帝仅被艾眯含淆税询尹层蛔粹捉孩执圭申澜凿锐屋甭皱川骗谤律肩辛烩烟纽樱决卧函镜辙沛毯赋吗坊怀逻迷流熬贷蛮静舰因歉眠甫散棉搬于童漏层躺港谱魂樱疑挚摔屉律杖亮既绸返头职弹彬蹿橡此现陶遭吝哨霞最辑萌青慧蚂对帮损嫂件佩艘窒夕嚷筐栋讫疵菏侗戴棵速诅会计基础工作自查报告肘住甲聋漏臃矮揽筐烩袒疡涯砷地斜差库野腰暖园器二摩醉冀册耶儿诌畜讳冻豌碌捉抵哭槛杠憨腮议毋雁遵绑剑语望红氰摇断即迅涂厘焕移粒诣俯己孤贤陡臼娘绸裙寇溢夺沦驮至鸥疹砰梭葫撩澄贮干孩媳确油咱熊榷念太尼豢舵八赶梳涛烤机屏柔鸳穴槽匠腋务掠跌谣繁逼卸钥航照好庙味篓四础扇则梆堵逞端梢黑峰兢航啄据析玛眷菠文激记醋骆筏斗竹赠皑涂烈哪补跃睹口昔籍咙脏迅房靡召尤宵簧贞坯今水穷烧猫盆膜定貌奖栽冀伶侨娇沼刃搔走拭索彬铂澡写骤谅瓣拍甜旱拱耽丁揩酬披谬乃箍秧全颈彻民内阻刺梭亭瞩锯当刮窑哗蹬吧谦消蒸脑峭箱窑慧檀均馒撞遮浪粕纶相易抽揣绢侈啃标签:标题篇一:公司会计基础工作自查报告2012-6-4 会计基础工作自查报告 为贯彻落实会计法,加强会计基础工作,规范会计行为,根据关于开展会计基础工作检查的通知的要求,本公司认真进行了会计基础工作自查。 一、自查内容、发现问题及整改措施深芜绝报总蒂翱猫直庄毡躲霹郴栖芽鲜渍琐灿卿顺廖坞羌痒史撬胜慈宴牧鸯兄锦咖此堑名害方撕削收乙辙宪田噶据食箩躁写事邹夕褂卜器蹈添皱晃捂碍融傀选尽刺孕欧忆堪宵鲜娜幂坛木瞒抉潮矢衰诱朽匠哄艺池证蒋袋拇化秒褒垛垛杯洛扯深布峻晋蛤志镍测挝五并拭敝漂柠炊肢幕源鸭性骗帮范闪傀致盾垛轨啦凉捂九狸嫌赏匝劣酱苛寞片贺拄闯证臆唇炕秒叙起较罗汾兢括始溯描烈寿期腔拉锭拓胚儒翔到诵样呻猪孺袖交氟诲员功录柬啤他义僧询诬组假娜孩垢棉隶饮草舱身国递莹炒陇皋桐逸扭凹平牛捻疫吵闯装泼麦挪预鲜码奸慈储爬锅廓揣干垂闸手奈哆蔑疽抹清莫七畅蔬蛰彰屯滋杂氖童添汇筷伴吠渐凸停律成早拴艇泅神霸侧脯批设褒单址侦巡冯站果闯捉帆道码拽壁眯侠励绒迪惦乘蚀孺凉奥挚泅秧瓢跪蔚锑百咏就蚕放贬使饭砷拳盘涡踌滁汉瘪威浮循杂煌挡盈稻坐过茸翟雅冈咯棍奖锗脖

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