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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电子空气净化器项目投资申请说明电子空气净化器项目投资申请说明一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40040.01平方米(折合约60.03亩),其中:净用地面积40040.01平方米(红线范围折合约60.03亩)。项目规划总建筑面积52852.81平方米,其中:规划建设主体工程32997.54平方米,计容建筑面积52852.81平方米;预计建筑工程投资3954.79万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子空气净化器,根据市场情况,预计年产值22306.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10037.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3954.793190.02167.2010037.021.1工程费用万元3954.793190.0217043.551.1.1建筑工程费用万元3954.793954.7930.05%1.1.2设备购置及安装费万元3190.023190.0224.24%1.2工程建设其他费用万元2892.212892.2121.98%1.2.1无形资产万元1270.291270.291.3预备费万元1621.921621.921.3.1基本预备费万元807.41807.411.3.2涨价预备费万元814.51814.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元10037.0210037.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3122.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17043.556883.1510951.5217043.5517043.5517043.551.1应收账款万元5113.062300.883579.155113.065113.065113.061.2存货万元7669.603451.325368.727669.607669.607669.601.2.1原辅材料万元2300.881035.401610.622300.882300.882300.881.2.2燃料动力万元115.0451.7780.53115.04115.04115.041.2.3在产品万元3528.021587.612469.613528.023528.023528.021.2.4产成品万元1725.66776.551207.961725.661725.661725.661.3现金万元4260.891917.402982.624260.894260.894260.892流动负债万元13921.476264.669745.0313921.4713921.4713921.472.1应付账款万元13921.476264.669745.0313921.4713921.4713921.473流动资金万元3122.081404.942185.463122.083122.083122.084铺底流动资金万元1040.68468.31728.481040.681040.681040.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13159.10万元,其中:固定资产投资10037.02万元,占项目总投资的76.27%;流动资金3122.08万元,占项目总投资的23.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3954.79万元,占项目总投资的30.05%;设备购置费3190.02万元,占项目总投资的24.24%;其它投资2892.21万元,占项目总投资的21.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10037.02+3122.08=13159.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13159.10131.11%131.11%100.00%2项目建设投资万元10037.02100.00%100.00%76.27%2.1工程费用万元7144.8171.18%71.18%54.30%2.1.1建筑工程费万元3954.7939.40%39.40%30.05%2.1.2设备购置及安装费万元3190.0231.78%31.78%24.24%2.2工程建设其他费用万元1270.2912.66%12.66%9.65%2.2.1无形资产万元1270.2912.66%12.66%9.65%2.3预备费万元1621.9216.16%16.16%12.33%2.3.1基本预备费万元807.418.04%8.04%6.14%2.3.2涨价预备费万元814.518.12%8.12%6.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10037.02100.00%100.00%76.27%5建设期间费用万元6流动资金万元3122.0831.11%31.11%23.73%7铺底流动资金万元1040.6910.37%10.37%7.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.15%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度167.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17310.5217310.5232997.5432997.542716.001.1主要生产车间10386.3110386.3119798.5219798.521683.921.2辅助生产车间5539.375539.3710559.2110559.21869.121.3其他生产车间1384.841384.841913.861913.86162.962仓储工程3672.673672.6712905.9312905.93772.562.1成品贮存918.17918.173226.483226.48193.142.2原料仓储1909.791909.796711.086711.08401.732.3辅助材料仓库844.71844.712968.362968.36177.693供配电工程195.88195.88195.88195.8813.193.1供配电室195.88195.88195.88195.8813.194给排水工程225.26225.26225.26225.2611.804.1给排水225.26225.26225.26225.2611.805服务性工程2326.022326.022326.022326.02139.245.1办公用房936.79936.79936.79936.7967.015.2生活服务1389.231389.231389.231389.2362.616消防及环保工程656.18656.18656.18656.1844.196.1消防环保工程656.18656.18656.18656.1844.197项目总图工程97.9497.9497.9497.94182.017.1场地及道路硬化6401.951131.391131.397.2场区围墙1131.396401.956401.957.3安全保卫室97.9497.9497.9497.948绿化工程2165.6675.80合计24484.4752852.8152852.813954.79(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费3190.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量880380.12千瓦时,折合108.20吨标准煤。2、项目年总用水量16324.73立方米,折合1.39吨标准煤。3、“电子空气净化器项目投资建设项目”,年用电量880380.12千瓦时,年总用水量16324.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.59吨标准煤/年。达产年综合节能量42.62吨标准煤/年,项目总节能率29.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电子空气净化器项目”主要从事电子空气净化器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子空气净化器项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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