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文档简介

泓域咨询MACRO/ 再生铝项目投资报告及立项申请再生铝项目投资报告及立项申请一、项目建设背景再生铝是由废旧铝和废铝合金材料或含铝的废料,经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属,是金属铝的一个重要来源。再生铝主要是以铝合金的形式出现的。我国再生铝产业起步较晚,19世纪70年代后期才形成雏形,但当时工业基础薄弱,再生铝生产规模不大。在旺盛的铝需求拉动下,再生铝企业纷纷设立,数量众多的小型再生铝厂和小作坊发展较快。2008年中国再生铝产量为270万吨,近年来由于有道国家宏观调控,各种能源可再生政策发布,以及我国“十二五”和“十三五”可持续发展的要求,我国铝再生产业发展速度,2017年再生铝产量达到了690万吨,同时铝再生平均增长率达到10%。2019年1月我国废铝进口市场整体呈下降的趋势,从总体来看,2019年1月我国废铝进口量为12吨,同比下降34.4%;我国废铝进口金额为123754万元,同比下降32.4%。近年来,虽然我国再生铝行业发展较快,但整体上与国外发达国家相比仍有较大差距,主要表现在废铝回收体系不够完善,分选和熔炼等工艺水平有待提高等方面,生产规模还相对较小。在资源越发枯竭的今天,再生资源越来越受到重视。对资源的回收再利用不仅能缓解我国资源紧张的局面,提高资源的利用率,还对环境保护有很大的意义。而随着汽车轻量化的大力发展,再生铝行业逐渐进入到人们的视线,越来越多的零部件铸造企业使用再生铝企业供给的再生铝合金锭作为原材料。这一举措在降低零部件加工成本的同时,也一定程度上推动了汽车轻量化的发展。随着汽车轻量化目标的阶段性目标的逐一推进,随着回收体系的整体完善,再生铝行业仍有显著的发展空间。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44215.43平方米(折合约66.29亩),其中:净用地面积44215.43平方米(红线范围折合约66.29亩)。项目规划总建筑面积69418.23平方米,其中:规划建设主体工程43185.44平方米,计容建筑面积69418.23平方米;预计建筑工程投资5467.14万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生铝,根据市场情况,预计年产值33069.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13059.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5467.144920.57197.0013059.131.1工程费用万元5467.144920.5721893.441.1.1建筑工程费用万元5467.145467.1432.05%1.1.2设备购置及安装费万元4920.574920.5728.84%1.2工程建设其他费用万元2671.422671.4215.66%1.2.1无形资产万元1565.011565.011.3预备费万元1106.411106.411.3.1基本预备费万元524.79524.791.3.2涨价预备费万元581.62581.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元13059.1313059.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4000.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21893.4413900.4818713.7621893.4421893.4421893.441.1应收账款万元6568.033940.824926.026568.036568.036568.031.2存货万元9852.055911.237389.049852.059852.059852.051.2.1原辅材料万元2955.611773.372216.712955.612955.612955.611.2.2燃料动力万元147.7888.67110.84147.78147.78147.781.2.3在产品万元4531.942719.173398.964531.944531.944531.941.2.4产成品万元2216.711330.031662.532216.712216.712216.711.3现金万元5473.363284.024105.025473.365473.365473.362流动负债万元17893.3310736.0013420.0017893.3317893.3317893.332.1应付账款万元17893.3310736.0013420.0017893.3317893.3317893.333流动资金万元4000.112400.073000.084000.114000.114000.114铺底流动资金万元1333.36800.021000.031333.361333.361333.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17059.24万元,其中:固定资产投资13059.13万元,占项目总投资的76.55%;流动资金4000.11万元,占项目总投资的23.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5467.14万元,占项目总投资的32.05%;设备购置费4920.57万元,占项目总投资的28.84%;其它投资2671.42万元,占项目总投资的15.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13059.13+4000.11=17059.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17059.24130.63%130.63%100.00%2项目建设投资万元13059.13100.00%100.00%76.55%2.1工程费用万元10387.7179.54%79.54%60.89%2.1.1建筑工程费万元5467.1441.86%41.86%32.05%2.1.2设备购置及安装费万元4920.5737.68%37.68%28.84%2.2工程建设其他费用万元1565.0111.98%11.98%9.17%2.2.1无形资产万元1565.0111.98%11.98%9.17%2.3预备费万元1106.418.47%8.47%6.49%2.3.1基本预备费万元524.794.02%4.02%3.08%2.3.2涨价预备费万元581.624.45%4.45%3.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13059.13100.00%100.00%76.55%5建设期间费用万元6流动资金万元4000.1130.63%30.63%23.45%7铺底流动资金万元1333.3710.21%10.21%7.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.42%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度197.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19200.0819200.0843185.4443185.443741.251.1主要生产车间11520.0511520.0525911.2625911.262319.571.2辅助生产车间6144.036144.0313819.3413819.341197.201.3其他生产车间1536.011536.012504.762504.76224.472仓储工程4073.574073.5717051.3117051.311074.322.1成品贮存1018.391018.394262.834262.83268.582.2原料仓储2118.262118.268866.688866.68558.652.3辅助材料仓库936.92936.923921.803921.80247.093供配电工程217.26217.26217.26217.2615.403.1供配电室217.26217.26217.26217.2615.404给排水工程249.85249.85249.85249.8513.774.1给排水249.85249.85249.85249.8513.775服务性工程2579.932579.932579.932579.93162.555.1办公用房1403.041403.041403.041403.0473.485.2生活服务1176.891176.891176.891176.8977.256消防及环保工程727.81727.81727.81727.8151.596.1消防环保工程727.81727.81727.81727.8151.597项目总图工程108.63108.63108.63108.63313.987.1场地及道路硬化7023.571502.781502.787.2场区围墙1502.787023.577023.577.3安全保卫室108.63108.63108.63108.638绿化工程2693.6394.28合计27157.1269418.2369418.235467.14(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费4920.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量861991.40千瓦时,折合105.94吨标准煤。2、项目年总用水量20730.83立方米,折合1.77吨标准煤。3、“再生铝项目投资建设项目”,年用电量861991.40千瓦时,年总用水量20730.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.71吨标准煤/年。达产年综合节能量39.84吨标准煤/年,项目总节能率29.02%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“再生铝项目”主要从事再生铝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生铝项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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