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文件名称:风险物料控制工作指引文件编号:SL-WI-ZL-05/A0文件类型:工作指引版 本:A修 订:0第 3 页 共 3 页修订记录版次章节页码修订说明修订人/日期批准人/日期A0N/AN/A新制订孙剑2010.10.101 目的:对风险物料检验有效控制,便于追溯,保证产品质量。满足客户要求,并对供货商有效评估。2 适用范围:适用于所有风险物料。3 定义:3.1 风险物料:非合格供货商提供的物料。4 工作流程:4.1 风险物料申购:采购部因生产急需或其它原因,向非合格供货商采购的物料的申购,由采购部提出申请,由生产副总批准,并注明是否需出样品检测报告,并将风险物料申购/跟踪单交质量主管对风险物料具体实施跟踪;如不同意,按采购控制程序进行物料采购。4.2 风险物料检验与试验:4.2.1 对非合格供货商提供的物料,如需作样品检测报告,由采购部提出申请,由来料检验员根据技术部提供的技术资料和来料检验工作指引检验,将最终结果填写于来料检验报告和风险物料申购/跟踪单上交质量主管或工程师,并在物料标识牌注明风险物料。4.2.2 质量主管或工程师收到风险物料申购/跟踪单后交于制程检验员,由其对风险物料跟踪,并相应在检验报告、检验标贴和送检单上注明为风险物料,完成后将风险物料申购/跟踪单交于质量主管处理,相关生产部门也须在相应标识状态牌和相应报告中注明为风险物料。4.2.3 当产品流入下一道工序,依4.2.2步骤由相关部门在各记录中填写风险物料,由质检员在风险物料申购/跟踪单填写跟踪结果,便于追溯。4.3 风险物料跟踪:4.3.1 对于所有风险物料每道工序,由质量主管或工程师安排相关质检员对其标识和跟踪,并将结果记录于报告中。4.3.2 对制程控制中任何问题,由质量主管或工程师根据产品实际情况作出判定,并跟踪最终结果和处理。4.4 风险物料评估:4.4.1 质量主管或工程师根据来料检验报告和风险物料申购/跟踪单,对来料作出评估,如不合格,将报告发放相关部门,如合格继续流程下道工序。4.4.2 成品和半成品评估:质量主管或工程师接到风险物料申购/跟踪单作出评估,将报告发放至相关部门。4.4.3 客户投诉时,质量主管或工程师对风险物料追溯。4.4.4 对不合格风险物料由质量部和采购部或责任部门,作出最终判定,如有争议,由技术部门提请生产副总批准。4.5 对供货商评估:4.5.1 对合格风险物料:由采购部依采购控制程序对供应商评审。4.5.2 对不合格风险物料:对检验为不合格风险物料的供货商,由采购部、质量部商议是否再次送样确认或取消供货商。4.6 过程中产生的记录依照记录控制程序执行。5 相关文件:5.1 采购控制程序5.2 来料检验工作指引6 质量记录:6.1 来料检验报

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