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泓域咨询MACRO/ 填充改性四氟板材项目立项备案简介填充改性四氟板材项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49844.91平方米(折合约74.73亩),其中:净用地面积49844.91平方米(红线范围折合约74.73亩)。项目规划总建筑面积81247.20平方米,其中:规划建设主体工程64871.07平方米,计容建筑面积81247.20平方米;预计建筑工程投资6343.76万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为填充改性四氟板材,根据市场情况,预计年产值21591.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12379.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6343.764795.89165.6512379.021.1工程费用万元6343.764795.8914238.281.1.1建筑工程费用万元6343.766343.7641.87%1.1.2设备购置及安装费万元4795.894795.8931.66%1.2工程建设其他费用万元1239.371239.378.18%1.2.1无形资产万元689.98689.981.3预备费万元549.39549.391.3.1基本预备费万元276.31276.311.3.2涨价预备费万元273.08273.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元12379.0212379.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2771.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14238.287569.9012858.7814238.2814238.2814238.281.1应收账款万元4271.482349.323203.614271.484271.484271.481.2存货万元6407.233523.974805.426407.236407.236407.231.2.1原辅材料万元1922.171057.191441.631922.171922.171922.171.2.2燃料动力万元96.1152.8672.0896.1196.1196.111.2.3在产品万元2947.331621.032210.492947.332947.332947.331.2.4产成品万元1441.63792.891081.221441.631441.631441.631.3现金万元3559.571957.762669.683559.573559.573559.572流动负债万元11467.286307.008600.4611467.2811467.2811467.282.1应付账款万元11467.286307.008600.4611467.2811467.2811467.283流动资金万元2771.001524.052078.252771.002771.002771.004铺底流动资金万元923.66508.02692.75923.66923.66923.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15150.02万元,其中:固定资产投资12379.02万元,占项目总投资的81.71%;流动资金2771.00万元,占项目总投资的18.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6343.76万元,占项目总投资的41.87%;设备购置费4795.89万元,占项目总投资的31.66%;其它投资1239.37万元,占项目总投资的8.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12379.02+2771.00=15150.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15150.02122.38%122.38%100.00%2项目建设投资万元12379.02100.00%100.00%81.71%2.1工程费用万元11139.6589.99%89.99%73.53%2.1.1建筑工程费万元6343.7651.25%51.25%41.87%2.1.2设备购置及安装费万元4795.8938.74%38.74%31.66%2.2工程建设其他费用万元689.985.57%5.57%4.55%2.2.1无形资产万元689.985.57%5.57%4.55%2.3预备费万元549.394.44%4.44%3.63%2.3.1基本预备费万元276.312.23%2.23%1.82%2.3.2涨价预备费万元273.082.21%2.21%1.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12379.02100.00%100.00%81.71%5建设期间费用万元6流动资金万元2771.0022.38%22.38%18.29%7铺底流动资金万元923.677.46%7.46%6.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.77%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度165.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22472.7722472.7764871.0764871.075571.631.1主要生产车间13483.6613483.6638922.6438922.643454.411.2辅助生产车间7191.297191.2920758.7420758.741782.921.3其他生产车间1797.821797.823762.523762.52334.302仓储工程4767.914767.9110644.4810644.48664.892.1成品贮存1191.981191.982661.122661.12166.222.2原料仓储2479.312479.315535.135535.13345.742.3辅助材料仓库1096.621096.622448.232448.23152.923供配电工程254.29254.29254.29254.2917.873.1供配电室254.29254.29254.29254.2917.874给排水工程292.43292.43292.43292.4315.984.1给排水292.43292.43292.43292.4315.985服务性工程3019.683019.683019.683019.68188.625.1办公用房1429.381429.381429.381429.3886.965.2生活服务1590.301590.301590.301590.30106.366消防及环保工程851.87851.87851.87851.8759.866.1消防环保工程851.87851.87851.87851.8759.867项目总图工程127.14127.14127.14127.14-267.397.1场地及道路硬化8301.521457.261457.267.2场区围墙1457.268301.528301.527.3安全保卫室127.14127.14127.14127.148绿化工程2637.0092.30合计31786.1081247.2081247.206343.76(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4795.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量423347.30千瓦时,折合52.03吨标准煤。2、项目年总用水量9852.73立方米,折合0.84吨标准煤。3、“填充改性四氟板材项目投资建设项目”,年用电量423347.30千瓦时,年总用水量9852.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.87吨标准煤/年。达产年综合节能量19.55吨标准煤/年,项目总节能率26.50%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“填充改性四氟板材项目”主要从事填充改性四氟板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性填充改性四氟板材项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范

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