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泓域咨询MACRO/ 后视系统项目立项备案简介后视系统项目立项备案简介一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。undefined2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48030.67平方米(折合约72.01亩),其中:净用地面积48030.67平方米(红线范围折合约72.01亩)。项目规划总建筑面积60998.95平方米,其中:规划建设主体工程48703.35平方米,计容建筑面积60998.95平方米;预计建筑工程投资4311.64万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为后视系统,根据市场情况,预计年产值19417.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13990.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4311.643728.92194.2813990.101.1工程费用万元4311.643728.9213774.051.1.1建筑工程费用万元4311.644311.6426.79%1.1.2设备购置及安装费万元3728.923728.9223.17%1.2工程建设其他费用万元5949.545949.5436.96%1.2.1无形资产万元3030.773030.771.3预备费万元2918.772918.771.3.1基本预备费万元1407.971407.971.3.2涨价预备费万元1510.801510.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元13990.1013990.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2105.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13774.058719.089679.2713774.0513774.0513774.051.1应收账款万元4132.212685.943305.774132.214132.214132.211.2存货万元6198.324028.914958.666198.326198.326198.321.2.1原辅材料万元1859.501208.671487.601859.501859.501859.501.2.2燃料动力万元92.9760.4374.3892.9792.9792.971.2.3在产品万元2851.231853.302280.982851.232851.232851.231.2.4产成品万元1394.62906.501115.701394.621394.621394.621.3现金万元3443.512238.282754.813443.513443.513443.512流动负债万元11668.767584.699335.0111668.7611668.7611668.762.1应付账款万元11668.767584.699335.0111668.7611668.7611668.763流动资金万元2105.291368.441684.232105.292105.292105.294铺底流动资金万元701.76456.15561.41701.76701.76701.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16095.39万元,其中:固定资产投资13990.10万元,占项目总投资的86.92%;流动资金2105.29万元,占项目总投资的13.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4311.64万元,占项目总投资的26.79%;设备购置费3728.92万元,占项目总投资的23.17%;其它投资5949.54万元,占项目总投资的36.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13990.10+2105.29=16095.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16095.39115.05%115.05%100.00%2项目建设投资万元13990.10100.00%100.00%86.92%2.1工程费用万元8040.5657.47%57.47%49.96%2.1.1建筑工程费万元4311.6430.82%30.82%26.79%2.1.2设备购置及安装费万元3728.9226.65%26.65%23.17%2.2工程建设其他费用万元3030.7721.66%21.66%18.83%2.2.1无形资产万元3030.7721.66%21.66%18.83%2.3预备费万元2918.7720.86%20.86%18.13%2.3.1基本预备费万元1407.9710.06%10.06%8.75%2.3.2涨价预备费万元1510.8010.80%10.80%9.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13990.10100.00%100.00%86.92%5建设期间费用万元6流动资金万元2105.2915.05%15.05%13.08%7铺底流动资金万元701.765.02%5.02%4.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.94%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度194.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27145.7727145.7748703.3548703.353786.791.1主要生产车间16287.4616287.4629222.0129222.012347.811.2辅助生产车间8686.658686.6515585.0715585.071211.771.3其他生产车间2171.662171.662824.792824.79227.212仓储工程5759.365759.367992.147992.14451.932.1成品贮存1439.841439.841998.041998.04112.982.2原料仓储2994.872994.874155.914155.91235.002.3辅助材料仓库1324.651324.651838.191838.19103.943供配电工程307.17307.17307.17307.1719.543.1供配电室307.17307.17307.17307.1719.544给排水工程353.24353.24353.24353.2417.484.1给排水353.24353.24353.24353.2417.485服务性工程3647.593647.593647.593647.59206.265.1办公用房2101.732101.732101.732101.73105.945.2生活服务1545.861545.861545.861545.86123.686消防及环保工程1029.011029.011029.011029.0165.466.1消防环保工程1029.011029.011029.011029.0165.467项目总图工程153.58153.58153.58153.58-391.997.1场地及道路硬化10265.141865.471865.477.2场区围墙1865.4710265.1410265.147.3安全保卫室153.58153.58153.58153.588绿化工程4462.00156.17合计38395.7260998.9560998.954311.64(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3728.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量740267.87千瓦时,折合90.98吨标准煤。2、项目年总用水量17112.02立方米,折合1.46吨标准煤。3、“后视系统项目投资建设项目”,年用电量740267.87千瓦时,年总用水量17112.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.44吨标准煤/年。达产年综合节能量32.48吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“后视系统项目”主要从事后视系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性后视系统项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园区

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