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文档简介

泓域咨询MACRO/ 锂电池建设项目投资立项申请报告锂电池建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景我国锂电池市场规模增长主要来自于新能源汽车及消费电子产品的带动。我国坚定不移地发展新能源汽车产业,自2012年国务院发布节能与新能源汽车产业发展规划以来,财政补贴、税费减免等利好政策促使我国新能源汽车产业蓬勃发展;同时,我国在动力电池领域的技术提升及产业链趋于成熟,我国新能源汽车销量保持全球前列。2018年我国新能源汽车销量为125.6万辆,同比增长61.7%,销量为2014年的16倍;2019年1-8月新能源汽车累计销量为79.3万辆,同比增长32%。虽然财政补贴渐渐退出,但我国推出的双积分政策将进一步引导新能源汽车向市场化发展。加之全球越来越多的国家公布禁售燃油车时间表,各大车企均在加大新能源汽车领域的布局,能源变革将驱动汽车电动化。随着智能手机在我国迅速推广,我国手机年产量逐年增长。我国手机产量从2008年的6.4亿部增至2018的18亿部,而2018年智能手机产量接近14亿部,占比超过75%。相关数据显示,2018年我国智能手机更换周期在3年左右,智能手机的定期更换为锂电池提供持续稳定的增长空间。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49438.04平方米(折合约74.12亩),其中:净用地面积49438.04平方米(红线范围折合约74.12亩)。项目规划总建筑面积82067.15平方米,其中:规划建设主体工程49700.60平方米,计容建筑面积82067.15平方米;预计建筑工程投资5884.47万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锂电池,根据市场情况,预计年产值26299.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12163.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5884.474287.14164.1112163.831.1工程费用万元5884.474287.1416888.201.1.1建筑工程费用万元5884.475884.4737.91%1.1.2设备购置及安装费万元4287.144287.1427.62%1.2工程建设其他费用万元1992.221992.2212.83%1.2.1无形资产万元1087.001087.001.3预备费万元905.22905.221.3.1基本预备费万元486.76486.761.3.2涨价预备费万元418.46418.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元12163.8312163.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3358.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16888.2011596.5713912.3916888.2016888.2016888.201.1应收账款万元5066.463293.204053.175066.465066.465066.461.2存货万元7599.694939.806079.757599.697599.697599.691.2.1原辅材料万元2279.911481.941823.932279.912279.912279.911.2.2燃料动力万元114.0074.1091.20114.00114.00114.001.2.3在产品万元3495.862272.312796.693495.863495.863495.861.2.4产成品万元1709.931111.451367.941709.931709.931709.931.3现金万元4222.052744.333377.644222.054222.054222.052流动负债万元13529.838794.3910823.8613529.8313529.8313529.832.1应付账款万元13529.838794.3910823.8613529.8313529.8313529.833流动资金万元3358.372182.942686.703358.373358.373358.374铺底流动资金万元1119.45727.65895.561119.451119.451119.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15522.20万元,其中:固定资产投资12163.83万元,占项目总投资的78.36%;流动资金3358.37万元,占项目总投资的21.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5884.47万元,占项目总投资的37.91%;设备购置费4287.14万元,占项目总投资的27.62%;其它投资1992.22万元,占项目总投资的12.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12163.83+3358.37=15522.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15522.20127.61%127.61%100.00%2项目建设投资万元12163.83100.00%100.00%78.36%2.1工程费用万元10171.6183.62%83.62%65.53%2.1.1建筑工程费万元5884.4748.38%48.38%37.91%2.1.2设备购置及安装费万元4287.1435.24%35.24%27.62%2.2工程建设其他费用万元1087.008.94%8.94%7.00%2.2.1无形资产万元1087.008.94%8.94%7.00%2.3预备费万元905.227.44%7.44%5.83%2.3.1基本预备费万元486.764.00%4.00%3.14%2.3.2涨价预备费万元418.463.44%3.44%2.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12163.83100.00%100.00%78.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3358.3727.61%27.61%21.64%7铺底流动资金万元1119.469.20%9.20%7.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.15%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度164.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23470.7323470.7349700.6049700.603920.061.1主要生产车间14082.4414082.4429820.3629820.362430.441.2辅助生产车间7510.637510.6315904.1915904.191254.421.3其他生产车间1877.661877.662882.632882.63235.202仓储工程4979.654979.6521038.2621038.261206.812.1成品贮存1244.911244.915259.565259.56301.702.2原料仓储2589.422589.4210939.9010939.90627.542.3辅助材料仓库1145.321145.324838.804838.80277.573供配电工程265.58265.58265.58265.5817.143.1供配电室265.58265.58265.58265.5817.144给排水工程305.42305.42305.42305.4215.334.1给排水305.42305.42305.42305.4215.335服务性工程3153.783153.783153.783153.78180.915.1办公用房1377.911377.911377.911377.91106.955.2生活服务1775.871775.871775.871775.8793.386消防及环保工程889.70889.70889.70889.7057.416.1消防环保工程889.70889.70889.70889.7057.417项目总图工程132.79132.79132.79132.79374.627.1场地及道路硬化9278.751836.421836.427.2场区围墙1836.429278.759278.757.3安全保卫室132.79132.79132.79132.798绿化工程3205.31112.19合计33197.6482067.1582067.155884.47(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费4287.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量567609.22千瓦时,折合69.76吨标准煤。2、项目年总用水量22143.33立方米,折合1.89吨标准煤。3、“锂电池建设项目投资建设项目”,年用电量567609.22千瓦时,年总用水量22143.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.65吨标准煤/年。达产年综合节能量26.50吨标准煤/年,项目总节能率25.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“锂电池建设项目”主要从事锂电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锂电池建设项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基地环境保护规划

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