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文档简介

技术文件审批管理制度1、目的 为进一步规范公司技术文件审批流程,建立系统的文件管理制度,特制定本规定。2、适用范围适用于公司各类技术文件,包括工艺文件、质量检验文件、无损检验文件等。3、控制程序3.1工艺文件的审批3.1.1工艺人员负责按照规定及生产实际所需,按相关标准要求作出工艺评定,由工艺科长审核,技术部经理批准。3.1.2 每种工艺文件由工艺科保存一套完整的工艺文件,要加上封面和目录,并建立台帐。3.1.3各种工艺文件规定的生产工艺和需要的检查要求,做到要求明确,满足现行标准的要求。3.1.4各种工艺文件的要做好分类,由各工艺师或主任工艺师负责编制,工艺科长校对,技术部经理审核,总工程师批准。3.2质量检验文件的审批3.2.1检查员对于大型、复杂、重要产品,以及产品质量计划规定要求编制检验大纲(计划),质检科科长校对,技术部经理审核,报总工程师批准后实施。3.2.2日常质量检验文件由检查员负责编制,质检科科长审核,技术部经理批准。3.2.3产品竣工后,检查员组织按统一格式填写产品质量证明书,质检科科长负责对资料的完整性和数据的正确性进行校对。取得产品监检证书后,由企业法人和质量保证工程师共同签发质量证明书,检验负责人签发产品合格证并盖上质量检验专用章。3.3无损检测文件的审批3.3.1无损检测工艺卡应由无损检测人员编写,由级或级以上人员审核。3.3.2无损检测工艺规程由级人员或级人员编制修订,无损检测责任人员审核,应符合现行规范的要求,经总工程师审批后颁布执行。3.3.3进行MT、PT、UT的,无损检测员整理记录,发出合格或不合格的报告,探伤室主任审核后交产品检查员。3.3.4产品规定的无损检测全部合格后,由资料员整理产品合格证用的无损检测报告,一式三份,经无损检测负责人审核合格并盖章后二份交给最终检验责任人,其中一份作为产品合格证的一部分,一份质检科保存,另一份探伤室自存,RT底片保存在无损检测资料档案室。3.3.5外协的无损检测,由评定合格的外协单位有资格的人员来公司现场进行检测,合格后提供相应的检测报告,报告应经无损检测责任人审核合格后签字保存。质量考核点:1、建立工艺文件台账2、各类工艺文件作出分类,签字齐全,保存完整3、各

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