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财 政 检 查 报 告财政机关名称:被检查人名称:检查组组长:检查组成员:检查组联系电话:检查报告日期: 年 月 日(注:此报告是检查小组征求被检查单位意见后,提交局领导的报告)关于单位2011年会计信息质量检查的报告根据*财政局2011年会计信息质量检查工作总体方案(财监2011号)和2011年小金库”专项治理工作实施方案(治金办2011号)的要求,我局派出检查组,于年月日至年月日,对你单位2011年会计信息质量和“小金库”专项治理实施了重点检查,检查工作得到单位领导和财务人员的大力支持和配合,检查工作得以顺利进行,现将检查情况报告如下:一、检查范围、内容和时间(一)检查范围。检查单位2010年财政财务收支。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。必要将延伸相关年度和有关单位。(二)检查内容。主要检查收、支情况。重点检查单位津贴补贴发放、非税收入管理、行政事业单位资产管理、银行账户管理、行政事业单位发票管理、专项资金管理等。(三)检查时间。2011年月日至月日。二、单位基本情况(一)2011年财务收支情况(二)银行账户管理情况(三)非税收入管理情况(四)非税收入管理情况(五)票据管理情况(六)资产管理情况(七)津补贴发放情况三、单位开展“小金库”专项治理全面复查情况四、征求被查单位意见及反馈情况五、存在的问题事实和认定依据(一)查处的“小金库”问题。(二)其他财政违法违规问题主要问题:1、未上缴非税收入金额。重点反映资产出租出借收入、资产处置收入、主管部门集中收入、行政事业性收费收入、其他非税收入未按照政府非税收入管理规定,执行“收支两条线”情况。 2、超标准发放津贴补贴。3、截留、挪用财政资金。4、违反财政票据管理规定收取资金。5、隐瞒收入。6、违规收费、罚款及摊派资金。7、资产处置未经财政部门批准的资金。8、未按规定实行政府采购资

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