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此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一) 受 检 工 程 概 况 表 工程所在地: 市(州) 工程名称工程地点开工日期计划竣工日期建设规模 万元形象进度结构类型建筑层数(地上地下)工程类别工程等级各 方 责 任 主 体 和 机 构各方责任主体单 位 名 称资 质项目负责人资质证号建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位检 测 机 构图纸审查机构合格证书编号图审备案机关备案编号规划许可发证单位许可证编号施工许可发证单位许可证编号 五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表工程名称: 检查日期:检查内容检查情况1、授权书签署情况五方责任主体开工前应签署项目负责人授权书2、竣工标牌设置情况竣工时应在工程显著位置设置竣工标牌3、工程五方责任主体信息归档情况工程竣工资料中应收集项目负责人信息资料并归档4、施工项目经理履行质量责任情况开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织施工 组织带班检查 及时正确签署质保资料5、建设项目负责人履行质量责任情况开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织施工 组织相关会议 组织相关检查验收 及时正确签署质保资料6、勘察项目负责人履行质量责任情况开工前应签署质量终身责任承诺书 按规范要求出具勘察文件 参加相关检查验收 及时正确签署质保资料7、设计项目负责人履行质量责任情况开工前应签署质量终身责任承诺书 按规范要求出具设计文件 参加相关检查验收 及时正确签署质保资料8、总监理工程师履行质量责任情况开工前应签署质量终身责任承诺书 人员在岗组织监理工作 组织监理例会 组织相关检查验收 及时正确签署质保资料检查人员:精品文档(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地: 市(州) 工程名称: 序号检 查 项 目检 查 情 况评 价存在的主要问题1建设单位为房地产企业开发企业开发资质符合有关规定开发资质不符合有关规定符合不符合2施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理符合不符合3施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理符合不符合4办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理符合不符合5委托监理情况按规定委托未按规定委托符合不符合6组织施工图会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作仅组织图纸会审,设计交底未组织未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作符合基本符合不符合7原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合8勘察单位单位资质、人员资格单位资质、人员资格符合相应要求单位资质、人员资格不符合相应要求符合不符合9参加地基验槽情况参加了地基验槽、基础验收未参加地基验槽、基础验收符合不符合10设计单位单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格符合相应要求,专业人员配备齐全单位资质、人员资格不符合相应要求,专业人员配备不齐全符合不符合11参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收的情况均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量的验收参加了地基验槽、基础或主体结构的验收、参加了地基验槽、基础、主体结构的验收符合基本符合不符合12签发设计变更单、技术核定单情况均签发了设计变更单、技术核定单签发了设计变更单没有签发符合基本符合不符合13参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合14施工单位单位资质、项目经理、现场管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求,人员配备齐全,人员到位单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求,人员配备不齐,人员不到位单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求符合基本符合不符合15主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证符合相应规定,工种配备满足相应施工要求主要专业工种操作上岗证符合相应规定,工种配备不满足相应施工要求主要专业工种操作上岗证不符合相应规定符合基本符合不符合16施工组织设计(方案)编制、审批及执行情况按规定编制、审批施工组织设计(方案),并严格执行按规定编制、审批施工组织设计(方案),但执行过程中有偏差施工组织设设计(方案)编制、审批程序混乱,或不按施工组织设计(方案)执行符合基本符合不符合17施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准符合基本符合不符合18工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施符合基本符合不符合19监理单位单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求,人员到位单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求,人员不到位单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求符合基本符合不符合20监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,并严格执行按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,但未严格执行未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,或未执行符合基本符合不符合21对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查符合基本符合不符合22对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查未严格对分包单位的资质进行核查未对分包单位的资质进行核查符合基本符合不符合23见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度未严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合基本符合不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理,有相关记录仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理,少数不到位,记录不完整对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理,无旁站记录符合基本符合不符合25质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全未严格按规定要求填写质量问题通知单,对质量问题整改结果的复查不及时不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查符合基本符合不符合26检测机构检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况在规定的类别、业务范围内,并在计量认证的有效期内承接任务超越核定的类别、业务范围承接任务符合不符合27检测工作的制度执行情况检测业务管理制度齐全,并按制度执行,有执行记录检测业务管理制度基本齐全,能按制度执行没有检测业务管理制度符合基本符合不符合28检测内容和方法的规范性程度所检测内容和方法均有规范性程序文件有部分检测内容和方法有规范性程序文件检测内容和方法没有规范性程序文件符合基本符合不符合29检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测单位采用计算机局域联网,数据自动采集,计算机出具检测报告,报告严格按规定、按程序审批检测报告未严格按规定、按程序审批不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告符合基本符合不符合 30审查机构机构是否通过建设行政主管部门认定认定未认定符合不符合是否超越认定等级和认定范围严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作超越认定等级和认定范围,从事施工图审查工作符合不符合31审查内容及审查质量 严格按国家有关规定进行施工图审查有明显的错审、漏审行为符合不符合检查结果符合 项; 基本符合 项; 不符合 项符合率 %违反强制性标准情况,整改要求?督查意见督查组组长(签字): 督查组成员(签字): 检查日期: 年 月 日注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。(3) 工程建设标准执行情况检查表工程所在地: 市(州)工程名称: (勘察部分)序号检查项目检查内容与方法评 价备注符合基本符合不符合1前期工作勘察任务要求2勘察纲要3现场及试验室工作勘探及取样4原位测试5现场编录6室内试验7勘察报告工程与勘察工作概况8勘察工作量9不良地质作用10特殊性岩土11地下水及水和土腐蚀性评价12建筑场地类别和岩土地震稳定性评价13地基方案14岩土参数及承载力15勘察报告的完整性与图表的规范性16勘察报告签章17勘察成果与实际情况的符合程度持力层和承载力18地下水19重要的岩土参数20重要的评价结论结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 (设计部分)序号检查项目检查内容与方法评 价备注符合基本符合不符合1地基基础设计设计采用的地基参数、场地类别是否符合勘察成果,地基基础设计是否符合GB50007等相关强制性条文的规定2结构类型是否采用了规范规定的结构类型,抗震设防的多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定3设计荷载设计采用的荷载是否符合GB50009等相关强制性条文的规定,条文中未明确规定的荷载取值是否有依据4抗震设防类别和抗震设防标准抗震设防类别、抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组是否符合GB50223、GB50011等相关强制性条文的规定5建筑形体及其构件布置的规则性建筑形体及其构件布置的规则性是否符合GB50011等相关强制性条文的规定6结构材料结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011等相关强制性条文的规定7地震作用和抗震验算地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定8钢筋混凝土构件的最小配筋率钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010等相关强制性条文的规定9多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施结构的抗震等级,框架梁、框架柱、框支梁、框支柱纵向钢筋的最小配筋率(量)、箍筋的最小直径及最大间距,剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定10砌体结构基本构造砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等相关强制性条文的规定11多层砌体结构的抗震措施房屋抗震横墙的间距、构造柱(芯柱)和圈梁的设置和构造、楼(屋)盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定12多、高层钢结构多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合GB50017、JGJ99等相关强制性条文的规定,其抗震构造措施是否符合GB50011等相关强制性条文的规定13超限高层建筑结构按超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点(建质2010109号)规定属于超限高层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查,施工图设计文件是否依据抗震专项审查意见进行设计结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 (施工部分)序号检 查 项 目检 查 内 容检查情况存在的主要问题符合基本符合不符合一、工 程 资 料1施工组织设计(方案)、技术交底、施工日志施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性,并得到认真落实。技术交底和施工日志应记录详实 2原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录、进场复试报告单,对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告3见证取样和送检记录承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等材料(试件)见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单4施工图设计文件变更、修改施工图设计文件变更、修改应符合程序,记录完整5现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等检查(测)仪器的计量检定证书6施工试验报告(记录)混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等7施工记录工程定位、验槽、桩基础、钢筋隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录、混凝土施工记录、预应力张拉、灌浆记录、桩基施工等施工记录,记录内容应完整、有效真实8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格9质量问题的处理检查工程发现违反验收规范、标准、强制性条文的质量问题的调查、处理记录二、地 基 基 础 工 程1地基强度或承载力检验、工程桩检测地基强度或承载力检验报告、工程桩检测报告 2桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求,超出规范允许偏差的须有设计处理意见3基坑施工基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑监测报告三、混 凝 土 结 构 工 程1模板与支架的设计,安装、拆除模板的设计方案及实施情况,现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况;拆除应按施工方案进行2钢筋品种、级别、数量,钢筋代换对照施工图检查钢筋安装,钢筋代换(变更)应办理设计变更文件3预应力钢筋现场检查预应力筋张拉锚固,锚固端处理及锚具封闭4钢筋构造措施、钢筋设置位置、绑扎质量现场检查作业面钢筋间距、排距,固定措施、节点处理、保护层厚度等5混凝土强度和试块留置现场混凝土配合比实施情况,计量器具设置应用;混凝土的坍落度;混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等6混凝土外观质量和尺寸偏差现场检查浇筑混凝土外观质量、构件尺寸偏差四、砌 体 工 程1砌筑砂浆强度和试块留置现场砂浆配合比实施情况,计量器具设置应用,砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等2小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上3砖砌体质量材料品种、规格,组砌方法、施工质量、墙体开槽等情况4预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况5灰缝厚度、砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度,百格网检查作业面的砂浆饱满度6墙体转角处、纵横向交接处、临时间断处组砌方式墙体转角处、纵横向交接处应同时砌筑、临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区拉接筋设置7施工荷载控制观察检查楼层堆载情况8构造措施构造柱、梁(圈梁、过梁、连系梁、腰梁)设置情况五、现场抽测情况1钢筋原材料使用游标卡尺现场抽测直径2钢筋位置、数量、保护层厚度使用钢筋扫描仪现场抽测3混凝土强度使用混凝土回弹仪现场抽测4楼板厚度使用厚度检测仪或钻孔抽测检查结果符合 项; 基本符合 项; 不符合 项;符合率 %违反强制性标准情况,整改要求:督查结论:督查组组长(签字); 督查组成员(签字): 检查日期: 年 月 日(四)在建项目安全生产工作检查表 :市(县) 填表人: 检查日期:项目名称:建筑面积: 工程造价:开工日期: 形象进度:建设单位:监理单位: 资质等级:施工单位(总包): 资质等级:施工单位(分包): 资质等级:项目经理名称: 注册证书编号:项目经理安全生产能力考核证书号:( )建安_( )_专职安全员姓名安全生产能力考核证书号 姓名安全生产能力考核证书号 ( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_( )建安_( )_项目分类序号检查项目检查情况评价一安全生产责任制的建立及落实情况已经建立安全生产责任制,内容齐全,责任明确落实到人,签订人符合要求。(项目经理、安全员)好已经建立安全生产责任制,责任落实到人。中已经建立安全生产责任制,但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。差二施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况建立制度,并已认真组织落实。好建立制度,基本落实。中未建立制度或未落实。差三安全教育施工人员接受三级教育,教育资料齐全,手续齐全,签认规范;安全技术交底到位,内容与现场情况相符。好中差四文明施工和环境保护施工现场打围作业完整,总平布置合理,设施设备、材料、消防器材配置合理;食堂证照齐全,清洁卫生;宿舍搭设材料符合要求,人员安全符合要求;卫生设施齐全,清洁卫生。好中差五现场安全管理机构的建立和运行情况建立完善的项目安全管理机构,人员配备符合要求;分包单位安全管理统一纳入项目安全管理机构,人员证书齐全人员到位,管理落实。好中差六在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况危险性较大工程专项施工方案制定执行情况按照要求和规范制定安全技术措施,对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案,并落实专家论证制度,审批手续齐全。好已制定安全技术措施,但未对危险性较大的工程制定详细的专项施工方案。中未按照要求和规范制定安全技术措施或未对危险性较大的工程制定专项施工方案,手续不齐差七安全防护用具配备及使用情况按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。好基本按照要求配备齐全防护用具,并按要求使用。中没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。差八建筑起重机械设备备案登记、安拆方案制定和实施、安拆单位资质及人员资格等情况安拆单位及人员具备相应资质、按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案,并按照安拆方案进行拆除。好安拆单位及人员具备相应资质,基本按照要求安拆建筑起重机械设备。中安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。差九安全防护情况(包括基坑与土方支护、临边洞口防护、整体提升脚手架、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台等)按照规范和要求进行安全防护,安全标示齐全。好基本按照规范和要求进行安全防护。中没有按照规范和要求进行安全防护。差十特种作业人员持证情况现场特种作业人员数量好现场特种作业人员持证数量中特种作业人员持建设行政主管部门统一证书数量比例差十一安全文明资金保障情况按规定标准落实安全防护、文明施工措施费,使用符合要求。好低于规定标准落实安全防护、文明施工措施费,使用符合要求中未按规定落实安全防护、文明施工措施费,使用不符合要求。差十二安全检查和安全技术交底制度执行情况按照要求建立安全检查和技术交底制度;安全检查做到全覆盖,检查中发现的隐患及时整改到位;安全技术交底到位,内容与现场情况相符,签字手续完善。好中差十三安全生产应急救援制度落实情况按照规定编制事故应急救援预案,预案针对性强,建立了应急救援组织,落实了救援人员和物资,并组织了演练。好应急救援预案针对性差,未组织演练。中未按照规定编制事故应急救援预案。差十四整改情况: 检查人(签字): 检查组组长(签字): 受检日期: 表中检查项目共有13项,每项均按实际情况评价好、中、差。分项评价结束后,统计表格中好、较好、中、差的数量。好: 13项中“好”的个数11项;较好:13项中“好”的个数9项;中: 13项中“好”的个数7项;差: “好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。 (五)在建项目监理工作质量检查表工程概况工程名称工程地址建筑面积结构类型工程等级层数开工日期竣工验收日期建设单位施工单位监理单位项目监理机构人员基本情况姓名证书种类证书编号本人签名到岗情况(本项由检查组填写) 一、监理工作基本项目检查评分表 检查次数:第_ _次 检查日期: 年 月 日 检查项目检查标准应得分实得分存在问题1.1单位资质企业资质等级与所监理工程等级不相符,该工程项目总分评定为0分,并不再进行后续检查。监理企业允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程;将承揽的监理业务转包;以及省外监理企业入川从事监理活动无备案的,该工程项目总分评定均为0分,并不再进行后续检查。无1.2项目监理机构的人员资格、配备及到位情况(1)总监理工程师总监理工程师不具备国家规定的有关执业资格;或未按规定注册在本单位的;该工程项目总分评定均为0分,并不再进行后续检查。(限期整改)总监理工程师在跨市州的不同项目上兼职的;兼任工程项目数不符合四川省建设工程监理从业人员管理办法规定的;有证据表明总监理工程师不到岗或到岗率低于合同约定的;对所监理的工程项目监理工作及相关工程资料不熟悉的,本项评定为0分。(限期整改)总监理工程师的变更未经建设单位的书面同意;有备案要求的未在政府主管部门进行相应的备案变更;总监理工程师一年内变更三次以上(含三次)的,本项评定为0分。(限期整改)(2)其他监理人员专业配置不能满足工程监理工作需要;或不符合四川省建设工程监理从业人员管理办法要求的,本项评定为0分。(限期整改)主要人员(监理工程师及以上岗位)“执业资格及注册不符合相关规定”;“无证上岗”;“假证执业”;“在注不在岗”所占比例大于合同约定或监理规划进退场计划的30%时,本项评定为0分。(限期整改)总监理工程师其他监理人员各4分1.3监理资料收集整理情况监理文件资料多处出现前后矛盾、逻辑混乱、签字造假、越权签署等严重弄虚作假情况;或多处明显与本工程监理实施过程不符;该工程项目总分评定均为0分,并不再进行后续检查。4分1.4监理规划、监理实施细则的编制实施情况现场无监理规划的;监理规划中无具体监理岗位人员姓名及职责分工;无各阶段人员进退场计划;无安全生产监理责任相关内容的,本项均得0分。无危险性较大的分部分项工程监理实施细则;无保温节能监理实施细则的,本项均得0分。按规范规定应编制监理实施细则,但现场无相应监理实施细则的;或明显与本建设工程项目不相符的;或审批签字弄虚作假的,本项均得0分。规划细则各4分合计 二、工程质量监理工作检查评分表 检查次数:第_ _次 检查日期: 年 月 日 检查项目检查标准应得分实得分存在问题2.1工程实体质量监理情况现场每发现一项违反国家现行标准、规范、规程中强制性条文而导致的质量隐患,有相关监理指令发出,但尚未在规定时限内整改到位,扣1分,扣完10分为止。(限期整改)现场每发现一项施工单位未按批准的施工组织设计(方案)施工,且监理未识别,或未按程序正确处置 ,扣1分,扣完10分为止。(限期整改)。现场每发现一项违反国家现行规范、规程、标准中强制性条文而导致的质量隐患或明显的工程质量缺陷,且监理未正确识别,无相关监理指令发出,扣2分,扣完10分为止。(限期整改)102.2 材料、构配件、设备安装或投入使用前进行审查及见证取样制度的实施情况用于工程的材料、构配件、设备报验(品种、批次、数量)不符合要求、质量证明文件不齐全,且监理未识别的;项目监理机构未按规定和约定见证取样或弄虚作假的;将不合格的材料按照合格的使用于工程的,本项均得0分。72.3对分包单位资质进行核查的情况分包工程开工未报审,现场已开始施工,监理未正确处置,本项得0分。开工条件不符合规定,缺少施工许可等相关建设批准文件,监理未识别,本项得0分。62.4 重点部位、关键工序实施旁站监理情况未按规定对关键部位、关键工序的施工质量进行旁站;或旁站记录弄虚作假,本项均得0分。72.5建筑节能工程有关措施、相关产品的节能要求指标、质量控制资料的落实情况未按规定、设计文件、保温节能施工方案就建筑节能工程的施工进行监督管理的;未对有关建筑节能相关材料、产品进行检查验收的;或将不合格的保温材料、产平按照合格的使用于工程的;将不合格的工程质量当做合格的予以验收的,本项均得0分。62.6质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况项目监理机构对施工存在质量问题未识别的;或未及时发出监理通知单要求施工单位进行整改的;或质量问题处理不当监理无复查结论的,本项均得0分。72.7 组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收、参与单位(子单位)工程质量的验收情况未验收(包括未签署报验单)或验收不合格已进入下道工序施工的,监理未采取措施处置的;

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