K3医药公司工作程序(1).doc_第1页
K3医药公司工作程序(1).doc_第2页
K3医药公司工作程序(1).doc_第3页
K3医药公司工作程序(1).doc_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

K3医药公司工作程序一、 采购(一) 采购计划1、 药房营业员每周一、周三、周五向计划员报缺货计划,计划员汇总后报业务经理,业务经理审核并签字后上报药房经理,药房经理审核签字后上报配送中心内勤。2、 配送中心内勤接到计划后,如公司有库存品种,.开调拨单,将货直接拨给大药房。3、 公司库存不够时,由内勤制定采购计划并上交业务经理,业务经理汇总后,报配送中心经理同意签字后负责采购(必须两人同时采购)。4、 由配送中心内勤将药房计划进行装订,然后每月上交质检员存档。 (二) 入库程序1、 市内进货数量较少的品种,可直接送到大药房,由药房验货员直接验收,填写验收记录,然后将验收记录复印并在复印件上标明付款方式,营业员收货在验收记录复印件上签字,然后将验收记录复印件当天传回公司配送中心内勤处,由内勤做入库及出库调拨单。2、 货量较大的进货,直接入到公司库房待验区,验收员当天通知配送中心内勤到货件数及供货单位,并于两天之内验完货。(三) 微机录入程序1、 采购订单由内勤完成,其他程序药房验货的品种全部微机录入程序由配送中心内勤完成,库房验货的品种全部微机录入程序由保管员完成。2、 采购订单录入(1) 采购员采购完药品后,关于石家庄的进货交给医药公司销售部内勤负责、关于大药房的进货交给配送中心内勤负责,订单包括采购品种资料、数量、单价,由内勤完成订单。(2) 制单:由韩月刚制单,进入韩月刚帐套制单,制单完毕后保存,进入张培庆帐套审核,然后把单据号登记。制单前先设置单据头和单据体。单据头保留项目:供应商、日期、单据编号、采购部门、业务员、采购方式、结算方式单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、数量、单价、金额、批准文号、订单核销数量、订单未核销数量内勤制单完毕并审核后,由仓库主管打印出订单,一式三联,把第二联、第三联用来验货,核对商品名称、规格、单位、生产厂商、批准文号、数量,将批号、生产日期、到期日,并登记到这两联订单上,然后将第三联连同第一联交给公司相关部门内勤(由内勤将第一联进行装订,每月上交质检员存档,第三联只当月保留)库房主管按订单录入其他单据。3、 采购收货通知单录入(由周志强完成)(1) 制单:验收员刘岩 审核:邢文宇 负责人:采购员韩月刚,分别进入各自帐套工作。(2) 制单前先设置单据头和单据体:单据头保留项目:供应商、日期、单据编号、采购部门、业务员单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂商、通知数量、已收发数量、未收发数量、合格数量、不合格数量、单价、金额、收入仓位、批号、到期日、批准文号、验收核销数量、验收未核销数、合格核销数量、合格未核销、不合格核销数、不合格未核销(3) 制单人先将单据头填完,按关联将相应订单关联过来,填入已收发数量、收入仓位、批号、到期日,然后与供货方货单核对数量与单价,核对无误后保存。(4) 进入验收员刘岩帐套审核。(5) 仓库主管打印出一式三联,验收员刘岩、仓库、采购员各一份,并分别装订每月上交质检部存档。4、 质量验收单录入(1) 制单:验收员刘岩 审核:耿玉玲,分别进入各自帐套工作(2) 制单前先设置单据头和单据体:单据头保留项目:来货单位、制单日期、单据编号、通知单类型、来源单据号、业务员、验收员、质检部门、验收日期、审核日期单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、数量、生产厂家、批准文号、仓位、批号、到期日、外观质量、验收结论、处理情况(3) 制单人先将单据头填完,然后关联相应采购收货通知单,按验收结果将单据填完,并与采购收货通知单核对数量,核对无误后保存。(4) 进入耿玉玲帐套审核。(5) 质量验收单自动升成质量验收记录,月底由配送中心内勤打印出质量验收记录,并装订上交质检部(A4纸)。5、 采购收货单录入(1)制单人:韩月刚 审核:刘岩 仓管:邢文宇 负责人:张培庆,分别进入各自帐套工作。(2)制单前先设置单据头和单据体:单据头保留项目:供货单位、日期、业务日期、单据编号、订单号、通知单位、采购部门、业务员单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、实收数量、溢缺数量、单位成本、成本、溢缺成本、收入仓位、批号、生产日期、到期日(3)制单人关联相应质量验收单,将验收单合格药品关联到采购收货通知单中,然后填入收入仓位和生产日期,再将数量和金额与收货通知单核对,核对后保存。(4)以刘岩名字进入帐套审核。(5)打印出一式四份,财务、内勤、仓管、采购员各一份,并装订。(6)由财务负责升成、审核发票。发票单据头:供应商、日期、业务日期、单据编号、订单编号、部门、业务员、采购方式、收款方式发票单据体:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、单价、实际价、金额、已核销数量(含本期)、已核销金额(含本期)、本月核销数量、本月核销金额、未核销数量6、 将前几个环节做完,自动升成购进记录,然后月底由医药公司销售部内勤打印装订(A4纸),并上交质检部。7、 特别说明:每做完一张单据,都要记录单据日期和单据号,有便于以后查询和对帐。二、 销售(一) 销售调拨单录入程序1、 接到业务员通知后,由相关部门内勤直接开调拨单(1)关于业务员、客户之间调帐、转帐的,由内勤直接完成并打印;(2)关于医药公司库与其它库之间的转移,由相关部门内勤负责录入,由库房周志强负责打印并记录单据号。一式四联,相关库管员备货,复核员核实准确无误后,在四联调拨单审核的位置上签字,第一联随货发给客户,粉联和黄联传给公司,绿联由仓库(周志强)保留,确认货物发出后,由复核员对此单据进行审核;(3)制单:由内勤制单,进入张仲贤帐套制单,单据号以YY开头,后面留八位数字即可,负责人邢文宇,制单完毕后保存,并记录单据号;(4)制单前先设置单据头和单据体; 单据头保留项目:日期、业务日期、单据编号、部门、业务员、制单人、仓管、审核 单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、数量、调拨价格、调拨金额、收入仓位、发出仓位、批号、生产日期、到期日、备注(5)审核:由聂云飞完成,进入聂云飞帐套对相应调拨单进行审核;(二) 销售单录入程序(先做销售通知单,然后再做销售出库单) 1、销售通知单 接到业务员通知后,由相关部门内勤直接做销售通知单,并审核,不用打印;制单:由内勤完成,进入张仲贤帐套制单,单据号以YYT开头,后面留八位数字即可,制单完毕后保存,并记录单据号;制单前先设置单据头和单据体;单据头保留项目:客户、日期、单据编号、销售部门、业务员、审核、制单单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、通知数量、已收发数量、未收发数量、单价、金额、发出仓位、批号、到期日、不合格核销数、备注审核:由周志强完成,进入邢文宇帐套对相应通知单进行审核; 2、销售出库单 制单:通过与通知单的关联,由周志强完成制单,进入邢文宇帐套,单据号以YYX开头,后面留八位数字即可,制单完毕后保存,打印并记录单据号,一式四联,相关库管员备货,复核员核实准确无误后,在四联销售单审核的位置上签字,第一联随货发给客户,粉联和黄联传给公司,绿联由仓库(周志强)保留,确认货物发出后,由复核员对此销售单据及销售复核单进行审核,并打印复核记录,且装订每月上交质检部存档; 制单前先设置单据头和单据体;单据头保留项目:客户名称、日期、业务日期、单据编号、通知单号、销售部门、业务员、制单、审核单据体保留项目:商品代码、商品名称、规格型号、单位、生产厂家、数量、销售单价、销售金额、发出仓位、批号、到期日 审核:由聂云飞完成,进入聂云飞帐套对相关销售单和复核单进行审核; 完成以上各环节,微机自动升成销售记录,然后由配送中心内勤负责打印并装订(A4纸),且上交质检部; 销售单、调拨单的粉联、黄联、和绿联各自负责一起装订,且每月上交质检部存档; 由相关部门内勤负责升成发票、审核发票、单

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论