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泓域咨询MACRO/ 互联网电视项目简介及立项备案申请互联网电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景互联网电视是一种利用宽带有线电视网,集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体,向家庭互联网电视用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。用户在家中可以有两种方式享受IPTV服务:1、计算机,2、网络机顶盒普通电视机。互联网电视的应用发展,在国外已经逐步成为电视产业发展的趋势,从最早的企业推动,如APPLE推出基于互联网影视的APPTV业务发展到运营商参与,如韩国Hanaro电信推出融互联网TV、IPTV和下载等互动服务;美国Comcast和TWC提出“电视无所不在”计划;新电视业务,以电视机为终端,已经不仅仅是借助IP网络存储,更多是借助互联网平台的内容聚合效应。作为三网合一的先行者,互联网电视被电视机生产厂商以及网络视频内容提供商寄予了浓厚的希望。在电视机生产厂商卖力吆喝兜售新一代互联网电视机之际,很多原先从事网络视频的公司也从中嗅出了盈利的味道,纷纷出手圈地,让互联网电视不火都不行。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13686.84平方米(折合约20.52亩),其中:净用地面积13686.84平方米(红线范围折合约20.52亩)。项目规划总建筑面积19298.44平方米,其中:规划建设主体工程12501.73平方米,计容建筑面积19298.44平方米;预计建筑工程投资1692.36万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为互联网电视,根据市场情况,预计年产值14304.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4091.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1692.361037.26199.384091.281.1工程费用万元1692.361037.269456.091.1.1建筑工程费用万元1692.361692.3627.19%1.1.2设备购置及安装费万元1037.261037.2616.66%1.2工程建设其他费用万元1361.661361.6621.88%1.2.1无形资产万元697.58697.581.3预备费万元664.08664.081.3.1基本预备费万元375.95375.951.3.2涨价预备费万元288.13288.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元4091.284091.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2133.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9456.095491.778380.239456.099456.099456.091.1应收账款万元2836.831560.252127.622836.832836.832836.831.2存货万元4255.242340.383191.434255.244255.244255.241.2.1原辅材料万元1276.57702.11957.431276.571276.571276.571.2.2燃料动力万元63.8335.1147.8763.8363.8363.831.2.3在产品万元1957.411076.581468.061957.411957.411957.411.2.4产成品万元957.43526.59718.07957.43957.43957.431.3现金万元2364.021300.211773.022364.022364.022364.022流动负债万元7322.724027.505492.047322.727322.727322.722.1应付账款万元7322.724027.505492.047322.727322.727322.723流动资金万元2133.371173.351600.032133.372133.372133.374铺底流动资金万元711.12391.12533.34711.12711.12711.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6224.65万元,其中:固定资产投资4091.28万元,占项目总投资的65.73%;流动资金2133.37万元,占项目总投资的34.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1692.36万元,占项目总投资的27.19%;设备购置费1037.26万元,占项目总投资的16.66%;其它投资1361.66万元,占项目总投资的21.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4091.28+2133.37=6224.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6224.65152.14%152.14%100.00%2项目建设投资万元4091.28100.00%100.00%65.73%2.1工程费用万元2729.6266.72%66.72%43.85%2.1.1建筑工程费万元1692.3641.37%41.37%27.19%2.1.2设备购置及安装费万元1037.2625.35%25.35%16.66%2.2工程建设其他费用万元697.5817.05%17.05%11.21%2.2.1无形资产万元697.5817.05%17.05%11.21%2.3预备费万元664.0816.23%16.23%10.67%2.3.1基本预备费万元375.959.19%9.19%6.04%2.3.2涨价预备费万元288.137.04%7.04%4.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4091.28100.00%100.00%65.73%5建设期间费用万元6流动资金万元2133.3752.14%52.14%34.27%7铺底流动资金万元711.1217.38%17.38%11.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.06%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度199.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5134.405134.4012501.7312501.731205.961.1主要生产车间3080.643080.647501.047501.04747.701.2辅助生产车间1643.011643.014000.554000.55385.911.3其他生产车间410.75410.75725.10725.1072.362仓储工程1089.341089.344417.864417.86309.942.1成品贮存272.33272.331104.461104.4677.482.2原料仓储566.46566.462297.292297.29161.172.3辅助材料仓库250.55250.551016.111016.1171.293供配电工程58.1058.1058.1058.104.593.1供配电室58.1058.1058.1058.104.594给排水工程66.8166.8166.8166.814.104.1给排水66.8166.8166.8166.814.105服务性工程689.91689.91689.91689.9148.405.1办公用房295.05295.05295.05295.0520.715.2生活服务394.86394.86394.86394.8628.626消防及环保工程194.63194.63194.63194.6315.366.1消防环保工程194.63194.63194.63194.6315.367项目总图工程29.0529.0529.0529.0575.657.1场地及道路硬化1948.14426.16426.167.2场区围墙426.161948.141948.147.3安全保卫室29.0529.0529.0529.058绿化工程810.2528.36合计7262.2419298.4419298.441692.36(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1037.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量753855.99千瓦时,折合92.65吨标准煤。2、项目年总用水量13424.57立方米,折合1.15吨标准煤。3、“互联网电视项目投资建设项目”,年用电量753855.99千瓦时,年总用水量13424.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.80吨标准煤/年。达产年综合节能量24.93吨标准煤/年,项目总节能率25.46%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“互联网电视项目”主要从事互联网电视项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性互联网电视项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规

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