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文档简介
泓域咨询MACRO/ 双金属片热保护器项目简介及立项备案申请双金属片热保护器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景双金属片热保护器是一种用双金属片作为感温组件的温控器,是用热膨胀系数不同的两种合金结合在一起,把温度变化转换成机械式运动。其中热膨胀系数大的称为主动层,热膨胀系数小的称为被动层。电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。双金属片热保护器是一种热安全保护元件,它的质量直接关系到电器和财产的安全。双金属片热保护器的安全认证与其他元件有所不同。它不仅仅需要进行结构和材料方面的安全性测试,同时还需要进行包括电性能和机械性能,耐用性能在内的各种性能测试。双金属片热保护器广泛应用于:洗衣机、洗碗机、干燥机、豆浆机、搅拌机、冰箱、空调、微波炉、热水器、饮水机、电热咖啡壶、电煮锅、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。热双金属的生产和应用已有一百多年的历史。由于热双金属具有稳定可靠灵敏的记忆合金的特性,在我国控温器行业中更大量应用。目前世界上生产热双金属的主要生产厂家仍集中在欧美和日本,我国近几年来在热双金属的研究和生产上也有较大的发展。国内生产双金属片热保护器的企业较多,但主要集中在长三角、珠三角和华中区域,在区位上靠近主要的电器生产厂商,分布较为集中,为行业带来了范围经济和规模经济。近年来,我国双金属片热保护器行业呈稳定发展态势。2015年我国双金属片热保护器行业市场规模达42.56亿元,2016年行业市场规模约43.91亿元,行业增长率约3%。受下游家电行业的拉动以及原材料上涨的综合作用,预计未来行业发展依然保持稳定。随着我国经济发展进入“新常态”,经济增速有所放缓已成共识,以及对家电行业影响较大的房地产业进入稳定发展期,“家电下乡”等消费刺激政策退出等因素的叠加,我国国内家电市场已从快速增长期进入平稳发展期。因此,国内整体宏观经济将面临下行的风险,进而影响到家用电器上下游行业的市场需求。人民生活水平的日益提高与科技的不断发展,使得智能化已经成为家电产业发展的必然趋势。目前,大部分家电产品还处于单体的初级智能化,在逐步升级到整个家居系统的智能化的过程中,将为冰箱、冷柜、空调等压缩机的关键零部件行业带来广阔的市场空间。因此,智能化也是双金属片热保护器企业的发展方向。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34210.43平方米(折合约51.29亩),其中:净用地面积34210.43平方米(红线范围折合约51.29亩)。项目规划总建筑面积43789.35平方米,其中:规划建设主体工程26395.05平方米,计容建筑面积43789.35平方米;预计建筑工程投资3232.35万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为双金属片热保护器,根据市场情况,预计年产值12630.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8796.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3232.353930.38171.508796.241.1工程费用万元3232.353930.388613.091.1.1建筑工程费用万元3232.353232.3532.01%1.1.2设备购置及安装费万元3930.383930.3838.92%1.2工程建设其他费用万元1633.511633.5116.18%1.2.1无形资产万元893.48893.481.3预备费万元740.03740.031.3.1基本预备费万元422.98422.981.3.2涨价预备费万元317.05317.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元8796.248796.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1302.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8613.095355.686270.558613.098613.098613.091.1应收账款万元2583.931679.551937.952583.932583.932583.931.2存货万元3875.892519.332906.923875.893875.893875.891.2.1原辅材料万元1162.77755.80872.081162.771162.771162.771.2.2燃料动力万元58.1437.7943.6058.1458.1458.141.2.3在产品万元1782.911158.891337.181782.911782.911782.911.2.4产成品万元872.08566.85654.06872.08872.08872.081.3现金万元2153.271399.631614.952153.272153.272153.272流动负债万元7310.424751.775482.827310.427310.427310.422.1应付账款万元7310.424751.775482.827310.427310.427310.423流动资金万元1302.67846.74977.001302.671302.671302.674铺底流动资金万元434.22282.24325.67434.22434.22434.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10098.91万元,其中:固定资产投资8796.24万元,占项目总投资的87.10%;流动资金1302.67万元,占项目总投资的12.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3232.35万元,占项目总投资的32.01%;设备购置费3930.38万元,占项目总投资的38.92%;其它投资1633.51万元,占项目总投资的16.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8796.24+1302.67=10098.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10098.91114.81%114.81%100.00%2项目建设投资万元8796.24100.00%100.00%87.10%2.1工程费用万元7162.7381.43%81.43%70.93%2.1.1建筑工程费万元3232.3536.75%36.75%32.01%2.1.2设备购置及安装费万元3930.3844.68%44.68%38.92%2.2工程建设其他费用万元893.4810.16%10.16%8.85%2.2.1无形资产万元893.4810.16%10.16%8.85%2.3预备费万元740.038.41%8.41%7.33%2.3.1基本预备费万元422.984.81%4.81%4.19%2.3.2涨价预备费万元317.053.60%3.60%3.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8796.24100.00%100.00%87.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1302.6714.81%14.81%12.90%7铺底流动资金万元434.224.94%4.94%4.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.22%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度171.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15532.7515532.7526395.0526395.052143.211.1主要生产车间9319.659319.6515837.0315837.031328.791.2辅助生产车间4970.484970.488446.428446.42685.831.3其他生产车间1242.621242.621530.911530.91128.592仓储工程3295.493295.4911306.3011306.30667.672.1成品贮存823.87823.872826.572826.57166.922.2原料仓储1713.651713.655879.285879.28347.192.3辅助材料仓库757.96757.962600.452600.45153.563供配电工程175.76175.76175.76175.7611.683.1供配电室175.76175.76175.76175.7611.684给排水工程202.12202.12202.12202.1210.444.1给排水202.12202.12202.12202.1210.445服务性工程2087.142087.142087.142087.14123.255.1办公用房1080.521080.521080.521080.5267.935.2生活服务1006.621006.621006.621006.6263.616消防及环保工程588.79588.79588.79588.7939.126.1消防环保工程588.79588.79588.79588.7939.127项目总图工程87.8887.8887.8887.88160.007.1场地及道路硬化6032.001153.511153.517.2场区围墙1153.516032.006032.007.3安全保卫室87.8887.8887.8887.888绿化工程2199.4676.98合计21969.9443789.3543789.353232.35(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3930.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量858899.50千瓦时,折合105.56吨标准煤。2、项目年总用水量10097.12立方米,折合0.86吨标准煤。3、“双金属片热保护器项目投资建设项目”,年用电量858899.50千瓦时,年总用水量10097.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.42吨标准煤/年。达产年综合节能量35.47吨标准煤/年,项目总节能率26.18%,能源利用效果良好。4
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