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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料颗粒制品项目简介及立项备案申请塑料颗粒制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景再生塑料颗粒主要是根据使用的原料不同,以及加工出来的塑料颗粒的特点来区分等级,一般分为一、二、三级料。一级料是指所使用的原料为没有落地的边角料,或者称为下角料,有些是水口料、胶头料等,质量也是比较好的,就是没有使用过的,在加工新料的过程之中,剩余的小边角,或者是质量不过关的原料。以这些为毛料加工出来的颗粒,透明度较好,其质量可以与新料相比,故为一级料或者是特级料。二级料是指原料已使用过一次的,但是高压造粒除外,高压造粒中使用进口大件居多,进口大件如果为工业膜,是没有经过风吹日晒的,故其质量也非常好,加工出来的颗粒透明度好,这时也应该根据颗粒的光亮度及表面是否粗糙来判断。三级料是指原料已使用过两次或者多次的,加工出来的颗粒,其弹性,韧性等各个方面均不是很好。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53573.44平方米(折合约80.32亩),其中:净用地面积53573.44平方米(红线范围折合约80.32亩)。项目规划总建筑面积68574.00平方米,其中:规划建设主体工程49385.69平方米,计容建筑面积68574.00平方米;预计建筑工程投资5446.10万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料颗粒制品,根据市场情况,预计年产值27646.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13194.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5446.104780.28164.2813194.971.1工程费用万元5446.104780.2819229.651.1.1建筑工程费用万元5446.105446.1034.12%1.1.2设备购置及安装费万元4780.284780.2829.95%1.2工程建设其他费用万元2968.592968.5918.60%1.2.1无形资产万元1500.921500.921.3预备费万元1467.671467.671.3.1基本预备费万元717.91717.911.3.2涨价预备费万元749.76749.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元13194.9713194.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2765.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19229.659692.8414398.8919229.6519229.6519229.651.1应收账款万元5768.903172.894326.675768.905768.905768.901.2存货万元8653.344759.346490.018653.348653.348653.341.2.1原辅材料万元2596.001427.801947.002596.002596.002596.001.2.2燃料动力万元129.8071.3997.35129.80129.80129.801.2.3在产品万元3980.542189.302985.403980.543980.543980.541.2.4产成品万元1947.001070.851460.251947.001947.001947.001.3现金万元4807.412644.083605.564807.414807.414807.412流动负债万元16464.589055.5212348.4416464.5816464.5816464.582.1应付账款万元16464.589055.5212348.4416464.5816464.5816464.583流动资金万元2765.071520.792073.802765.072765.072765.074铺底流动资金万元921.68506.93691.27921.68921.68921.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15960.04万元,其中:固定资产投资13194.97万元,占项目总投资的82.68%;流动资金2765.07万元,占项目总投资的17.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5446.10万元,占项目总投资的34.12%;设备购置费4780.28万元,占项目总投资的29.95%;其它投资2968.59万元,占项目总投资的18.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13194.97+2765.07=15960.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15960.04120.96%120.96%100.00%2项目建设投资万元13194.97100.00%100.00%82.68%2.1工程费用万元10226.3877.50%77.50%64.07%2.1.1建筑工程费万元5446.1041.27%41.27%34.12%2.1.2设备购置及安装费万元4780.2836.23%36.23%29.95%2.2工程建设其他费用万元1500.9211.37%11.37%9.40%2.2.1无形资产万元1500.9211.37%11.37%9.40%2.3预备费万元1467.6711.12%11.12%9.20%2.3.1基本预备费万元717.915.44%5.44%4.50%2.3.2涨价预备费万元749.765.68%5.68%4.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13194.97100.00%100.00%82.68%5建设期间费用万元6流动资金万元2765.0720.96%20.96%17.32%7铺底流动资金万元921.696.99%6.99%5.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.90%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度164.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29505.7329505.7349385.6949385.694314.401.1主要生产车间17703.4417703.4429631.4129631.412674.931.2辅助生产车间9441.839441.8315803.4215803.421380.611.3其他生产车间2360.462360.462864.372864.37258.862仓储工程6260.066260.0612472.4012472.40792.442.1成品贮存1565.021565.023118.103118.10198.112.2原料仓储3255.233255.236485.656485.65412.072.3辅助材料仓库1439.811439.812868.652868.65182.263供配电工程333.87333.87333.87333.8723.863.1供配电室333.87333.87333.87333.8723.864给排水工程383.95383.95383.95383.9521.354.1给排水383.95383.95383.95383.9521.355服务性工程3964.703964.703964.703964.70251.905.1办公用房1997.851997.851997.851997.85128.255.2生活服务1966.851966.851966.851966.85144.176消防及环保工程1118.461118.461118.461118.4679.946.1消防环保工程1118.461118.461118.461118.4679.947项目总图工程166.93166.93166.93166.93-209.817.1场地及道路硬化10902.891792.981792.987.2场区围墙1792.9810902.8910902.897.3安全保卫室166.93166.93166.93166.938绿化工程4914.73172.02合计41733.7168574.0068574.005446.10(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4780.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1000964.53千瓦时,折合123.02吨标准煤。2、项目年总用水量18252.99立方米,折合1.56吨标准煤。3、“塑料颗粒制品项目投资建设项目”,年用电量1000964.53千瓦时,年总用水量18252.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.58吨标准煤/年。达产年综合节能量35.14吨标准煤/年,项目总节能率26.63%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“塑料颗粒制品项目”主要从事塑料颗粒制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料颗粒制品项目选址于某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济技术开发区环境保护规
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