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泓域咨询MACRO/ 氩气项目简介及立项备案申请氩气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景国标编号 22011 ,CAS号 7440-37-1, 分子式 Ar,分子量 39.95,无色无臭的惰性气体;蒸汽压 202.64kPa(-179);熔点 -189.2;沸点-185.7 溶解性:微溶于水;密度:相对密度(水=1)1.40(-186);相对密度(空气=1)1.38;稳定性:稳定;危险标记 5(不燃气体);主要用途:用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接,二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26893.44平方米(折合约40.32亩),其中:净用地面积26893.44平方米(红线范围折合约40.32亩)。项目规划总建筑面积43029.50平方米,其中:规划建设主体工程26190.25平方米,计容建筑面积43029.50平方米;预计建筑工程投资3256.33万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氩气,根据市场情况,预计年产值8127.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7067.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3256.333604.04175.287067.291.1工程费用万元3256.333604.046044.521.1.1建筑工程费用万元3256.333256.3339.90%1.1.2设备购置及安装费万元3604.043604.0444.16%1.2工程建设其他费用万元206.92206.922.54%1.2.1无形资产万元92.1992.191.3预备费万元114.73114.731.3.1基本预备费万元64.5264.521.3.2涨价预备费万元50.2150.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元7067.297067.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1094.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6044.522220.884014.226044.526044.526044.521.1应收账款万元1813.36816.011360.021813.361813.361813.361.2存货万元2720.031224.022040.032720.032720.032720.031.2.1原辅材料万元816.01367.20612.01816.01816.01816.011.2.2燃料动力万元40.8018.3630.6040.8040.8040.801.2.3在产品万元1251.21563.05938.411251.211251.211251.211.2.4产成品万元612.01275.40459.01612.01612.01612.011.3现金万元1511.13680.011133.351511.131511.131511.132流动负债万元4949.712227.373712.284949.714949.714949.712.1应付账款万元4949.712227.373712.284949.714949.714949.713流动资金万元1094.81492.66821.111094.811094.811094.814铺底流动资金万元364.93164.22273.70364.93364.93364.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8162.10万元,其中:固定资产投资7067.29万元,占项目总投资的86.59%;流动资金1094.81万元,占项目总投资的13.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3256.33万元,占项目总投资的39.90%;设备购置费3604.04万元,占项目总投资的44.16%;其它投资206.92万元,占项目总投资的2.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7067.29+1094.81=8162.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8162.10115.49%115.49%100.00%2项目建设投资万元7067.29100.00%100.00%86.59%2.1工程费用万元6860.3797.07%97.07%84.05%2.1.1建筑工程费万元3256.3346.08%46.08%39.90%2.1.2设备购置及安装费万元3604.0451.00%51.00%44.16%2.2工程建设其他费用万元92.191.30%1.30%1.13%2.2.1无形资产万元92.191.30%1.30%1.13%2.3预备费万元114.731.62%1.62%1.41%2.3.1基本预备费万元64.520.91%0.91%0.79%2.3.2涨价预备费万元50.210.71%0.71%0.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7067.29100.00%100.00%86.59%5建设期间费用万元6流动资金万元1094.8115.49%15.49%13.41%7铺底流动资金万元364.945.16%5.16%4.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.65%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度175.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11151.5111151.5126190.2526190.252180.191.1主要生产车间6690.916690.9115714.1515714.151351.721.2辅助生产车间3568.483568.488380.888380.88697.661.3其他生产车间892.12892.121519.031519.03130.812仓储工程2365.952365.9510945.5110945.51662.662.1成品贮存591.49591.492736.382736.38165.662.2原料仓储1230.291230.295691.675691.67344.582.3辅助材料仓库544.17544.172517.472517.47152.413供配电工程126.18126.18126.18126.188.593.1供配电室126.18126.18126.18126.188.594给排水工程145.11145.11145.11145.117.694.1给排水145.11145.11145.11145.117.695服务性工程1498.431498.431498.431498.4390.725.1办公用房805.81805.81805.81805.8142.635.2生活服务692.62692.62692.62692.6251.026消防及环保工程422.72422.72422.72422.7228.796.1消防环保工程422.72422.72422.72422.7228.797项目总图工程63.0963.0963.0963.09215.537.1场地及道路硬化4322.15780.39780.397.2场区围墙780.394322.154322.157.3安全保卫室63.0963.0963.0963.098绿化工程1776.1062.16合计15773.0043029.5043029.503256.33(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费3604.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量584126.51千瓦时,折合71.79吨标准煤。2、项目年总用水量4309.30立方米,折合0.37吨标准煤。3、“氩气项目投资建设项目”,年用电量584126.51千瓦时,年总用水量4309.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.16吨标准煤/年。达产年综合节能量24.05吨标准煤/年,项目总节能率21.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“氩气项目”主要从事氩气项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氩气项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境

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