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泓域咨询MACRO/ 汽车行驶记录仪项目简介及立项备案申请汽车行驶记录仪项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车行驶记录仪,俗称汽车黑匣子,是对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并可通过接口实现数据输出的数字式电子记录装置。国内外的使用情况表明,记录仪为国家行政管理部门提供了有效的执法工具、为道路运输企业提供了管理工具、为驾驶员提供了驾驶活动的反馈信息。对遏止疲劳驾驶、车辆超速等交通违法行为、约束驾驶人员的不良驾驶行为、保障车辆行驶安全以及道路交通事故的分析鉴定具有重要的作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10638.65平方米(折合约15.95亩),其中:净用地面积10638.65平方米(红线范围折合约15.95亩)。项目规划总建筑面积11064.20平方米,其中:规划建设主体工程8556.83平方米,计容建筑面积11064.20平方米;预计建筑工程投资841.98万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车行驶记录仪,根据市场情况,预计年产值3338.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2607.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元841.981030.45163.492607.671.1工程费用万元841.981030.452373.771.1.1建筑工程费用万元841.98841.9828.13%1.1.2设备购置及安装费万元1030.451030.4534.43%1.2工程建设其他费用万元735.24735.2424.57%1.2.1无形资产万元437.62437.621.3预备费万元297.62297.621.3.1基本预备费万元176.98176.981.3.2涨价预备费万元120.64120.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元2607.672607.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金385.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2373.771303.771610.212373.772373.772373.771.1应收账款万元712.13391.67534.10712.13712.13712.131.2存货万元1068.20587.51801.151068.201068.201068.201.2.1原辅材料万元320.46176.25240.34320.46320.46320.461.2.2燃料动力万元16.028.8112.0216.0216.0216.021.2.3在产品万元491.37270.25368.53491.37491.37491.371.2.4产成品万元240.35132.19180.26240.35240.35240.351.3现金万元593.44326.39445.08593.44593.44593.442流动负债万元1988.701093.791491.521988.701988.701988.702.1应付账款万元1988.701093.791491.521988.701988.701988.703流动资金万元385.07211.79288.80385.07385.07385.074铺底流动资金万元128.3670.6096.27128.36128.36128.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2992.74万元,其中:固定资产投资2607.67万元,占项目总投资的87.13%;流动资金385.07万元,占项目总投资的12.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资841.98万元,占项目总投资的28.13%;设备购置费1030.45万元,占项目总投资的34.43%;其它投资735.24万元,占项目总投资的24.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2607.67+385.07=2992.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2992.74114.77%114.77%100.00%2项目建设投资万元2607.67100.00%100.00%87.13%2.1工程费用万元1872.4371.80%71.80%62.57%2.1.1建筑工程费万元841.9832.29%32.29%28.13%2.1.2设备购置及安装费万元1030.4539.52%39.52%34.43%2.2工程建设其他费用万元437.6216.78%16.78%14.62%2.2.1无形资产万元437.6216.78%16.78%14.62%2.3预备费万元297.6211.41%11.41%9.94%2.3.1基本预备费万元176.986.79%6.79%5.91%2.3.2涨价预备费万元120.644.63%4.63%4.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2607.67100.00%100.00%87.13%5建设期间费用万元6流动资金万元385.0714.77%14.77%12.87%7铺底流动资金万元128.364.92%4.92%4.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.35%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度163.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5140.965140.968556.838556.83716.291.1主要生产车间3084.583084.585134.105134.10444.101.2辅助生产车间1645.111645.112738.192738.19229.211.3其他生产车间411.28411.28496.30496.3042.982仓储工程1090.731090.731629.791629.7999.222.1成品贮存272.68272.68407.45407.4524.802.2原料仓储567.18567.18847.49847.4951.592.3辅助材料仓库250.87250.87374.85374.8522.823供配电工程58.1758.1758.1758.173.983.1供配电室58.1758.1758.1758.173.984给排水工程66.9066.9066.9066.903.564.1给排水66.9066.9066.9066.903.565服务性工程690.79690.79690.79690.7942.065.1办公用房334.59334.59334.59334.5917.905.2生活服务356.20356.20356.20356.2020.996消防及环保工程194.88194.88194.88194.8813.356.1消防环保工程194.88194.88194.88194.8813.357项目总图工程29.0929.0929.0929.09-65.807.1场地及道路硬化2023.32416.50416.507.2场区围墙416.502023.322023.327.3安全保卫室29.0929.0929.0929.098绿化工程837.6329.32合计7271.5211064.2011064.20841.98(四)设备方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1030.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量1214387.55千瓦时,折合149.25吨标准煤。2、项目年总用水量1884.63立方米,折合0.16吨标准煤。3、“汽车行驶记录仪项目投资建设项目”,年用电量1214387.55千瓦时,年总用水量1884.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.41吨标准煤/年。达产年综合节能量58.10吨标准煤/年,项目总节能率24.38%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车行驶记录仪项目”主要从事汽车行驶记录仪项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车行驶记录仪项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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