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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电光源制造项目简介及立项备案申请电光源制造项目简介及立项备案申请一、项目建设背景利用电能做功,产生可见光的光源叫电光源。电光源的发明促进了电力装置的建设。电光源的转换效率高,电能供给稳定,控制和使用方便,安全可靠,并可方便地用仪表计数耗能,故在其问世后一百多年中,很快得到了普及。它不仅成为人类日常生活的必需品,而且在工业、农业、交通运输以及国防和科学研究中,都发挥着重要作用。不同类型的电光源有不同的结构,但一般都具有以下几部分的零部件:作为发光体的灯丝、电极、荧光粉;作为发光体外壳的玻璃、半透明陶瓷管、石英管;作为引线的导丝、芯柱、灯头;作为充填物的各类气体、汞、金属及其卤化物;消气剂、各类涂层、绝缘件及粘结剂等。电光源主要性能指标有6项:光量特性指标。包括总光通量、亮度、光强、紫外线量和热辐射量等。光色特性指标。包括光色、色温、显色性、色度和光谱分布等。电气特性指标。包括消耗功率、灯电压、灯电流、启动特性和干扰噪声等。机械特性。包括几何尺寸、灯结构和灯头等。经济特性。包括发光效率、寿命、价格和电费等。心理特性。包括灯外观和舒适性等。近年来,中国电光源产业取得了长足发展和进步,国际上光源开发、研制和销售中心正向中国转移。中国有可能成为世界最大的光源加工生产基地。全国电光源总产量1990年为25亿只,2000年达到50亿只以上。从而使中国成为电光源产品产销第一的国家。可以这么说,中国是世界照明业中极具活力的国家,也是世界上极有发展潜力的大市场。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48003.99平方米(折合约71.97亩),其中:净用地面积48003.99平方米(红线范围折合约71.97亩)。项目规划总建筑面积54244.51平方米,其中:规划建设主体工程42270.59平方米,计容建筑面积54244.51平方米;预计建筑工程投资4226.11万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电光源制造,根据市场情况,预计年产值39166.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11698.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4226.113750.54162.5511698.721.1工程费用万元4226.113750.5430427.901.1.1建筑工程费用万元4226.114226.1124.30%1.1.2设备购置及安装费万元3750.543750.5421.56%1.2工程建设其他费用万元3722.073722.0721.40%1.2.1无形资产万元1901.711901.711.3预备费万元1820.361820.361.3.1基本预备费万元846.71846.711.3.2涨价预备费万元973.65973.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元11698.7211698.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5693.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30427.9014941.7818638.9430427.9030427.9030427.901.1应收账款万元9128.375477.026846.289128.379128.379128.371.2存货万元13692.568215.5310269.4213692.5613692.5613692.561.2.1原辅材料万元4107.772464.663080.834107.774107.774107.771.2.2燃料动力万元205.39123.23154.04205.39205.39205.391.2.3在产品万元6298.583779.154723.936298.586298.586298.581.2.4产成品万元3080.831848.502310.623080.833080.833080.831.3现金万元7606.984564.195705.237606.987606.987606.982流动负债万元24734.7014840.8218551.0324734.7024734.7024734.702.1应付账款万元24734.7014840.8218551.0324734.7024734.7024734.703流动资金万元5693.203415.924269.905693.205693.205693.204铺底流动资金万元1897.711138.641423.301897.711897.711897.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17391.92万元,其中:固定资产投资11698.72万元,占项目总投资的67.27%;流动资金5693.20万元,占项目总投资的32.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4226.11万元,占项目总投资的24.30%;设备购置费3750.54万元,占项目总投资的21.56%;其它投资3722.07万元,占项目总投资的21.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11698.72+5693.20=17391.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17391.92148.67%148.67%100.00%2项目建设投资万元11698.72100.00%100.00%67.27%2.1工程费用万元7976.6568.18%68.18%45.86%2.1.1建筑工程费万元4226.1136.12%36.12%24.30%2.1.2设备购置及安装费万元3750.5432.06%32.06%21.56%2.2工程建设其他费用万元1901.7116.26%16.26%10.93%2.2.1无形资产万元1901.7116.26%16.26%10.93%2.3预备费万元1820.3615.56%15.56%10.47%2.3.1基本预备费万元846.717.24%7.24%4.87%2.3.2涨价预备费万元973.658.32%8.32%5.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11698.72100.00%100.00%67.27%5建设期间费用万元6流动资金万元5693.2048.67%48.67%32.73%7铺底流动资金万元1897.7316.22%16.22%10.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.61%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度162.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23285.4323285.4342270.5942270.593622.561.1主要生产车间13971.2613971.2625362.3525362.352245.991.2辅助生产车间7451.347451.3413526.5913526.591159.221.3其他生产车间1862.831862.832451.692451.69217.352仓储工程4940.334940.337783.057783.05485.092.1成品贮存1235.081235.081945.761945.76121.272.2原料仓储2568.972568.974047.194047.19252.252.3辅助材料仓库1136.281136.281790.101790.10111.573供配电工程263.48263.48263.48263.4818.473.1供配电室263.48263.48263.48263.4818.474给排水工程303.01303.01303.01303.0116.524.1给排水303.01303.01303.01303.0116.525服务性工程3128.883128.883128.883128.88195.015.1办公用房1280.971280.971280.971280.9779.635.2生活服务1847.911847.911847.911847.91108.896消防及环保工程882.67882.67882.67882.6761.896.1消防环保工程882.67882.67882.67882.6761.897项目总图工程131.74131.74131.74131.74-266.147.1场地及道路硬化9217.351390.231390.237.2场区围墙1390.239217.359217.357.3安全保卫室131.74131.74131.74131.748绿化工程2648.7292.71合计32935.5454244.5154244.514226.11(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3750.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量821145.67千瓦时,折合100.92吨标准煤。2、项目年总用水量24459.61立方米,折合2.09吨标准煤。3、“电光源制造项目投资建设项目”,年用电量821145.67千瓦时,年总用水量24459.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.01吨标准煤/年。达产年综合节能量25.75吨标准煤/年,项目总节能率22.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电光源制造项目”主要从事电光源制造项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电光源制造项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划
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