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泓域咨询MACRO/ 生物质成型燃料项目简介及立项备案申请生物质成型燃料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景生物质成型燃料是以农林剩余物为主原料,经切片-粉碎-除杂-精粉-筛选-混合-软化-调质-挤压-烘干-冷却-质检-包装等工艺,最后制成成型环保燃料,热值高、燃烧充分。是一种洁净低碳的可再生能源,作为锅炉燃料,它的燃烧时间长,强化燃烧炉膛温度高,而且经济实惠,同时对环境无污染,是替代常规化石能源的优质环保燃料。生物质成型燃料可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药等工业产品加工工艺过程所需高温热水。并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性行业的取暖、洗浴、空调与生活用所需热水。2011年7月9日,在近30年以来的首次农村能源工作会议上,国家能源局对外公布了“十二五”生物质能的发展目标。到2015年生物质发电装机达到1300万千瓦、成型燃料年利用量达到2000万吨、集中供气达到300万户、生物燃料乙醇年利用量达到300万吨,生物柴油年利用量达到150万吨。生物质成型燃料主要面对的问题是,不同区域,由于原料的水分含量等各类指标不同。除了原料处理是个难题,成型燃料运输也是个难题。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17468.73平方米(折合约26.19亩),其中:净用地面积17468.73平方米(红线范围折合约26.19亩)。项目规划总建筑面积22185.29平方米,其中:规划建设主体工程14863.32平方米,计容建筑面积22185.29平方米;预计建筑工程投资1604.28万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为生物质成型燃料,根据市场情况,预计年产值13574.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5080.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1604.282014.55193.995080.601.1工程费用万元1604.282014.559986.221.1.1建筑工程费用万元1604.281604.2824.30%1.1.2设备购置及安装费万元2014.552014.5530.51%1.2工程建设其他费用万元1461.771461.7722.14%1.2.1无形资产万元609.72609.721.3预备费万元852.05852.051.3.1基本预备费万元383.32383.321.3.2涨价预备费万元468.73468.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元5080.605080.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1521.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9986.225551.836249.369986.229986.229986.221.1应收账款万元2995.871647.732097.112995.872995.872995.871.2存货万元4493.802471.593145.664493.804493.804493.801.2.1原辅材料万元1348.14741.48943.701348.141348.141348.141.2.2燃料动力万元67.4137.0747.1867.4167.4167.411.2.3在产品万元2067.151136.931447.002067.152067.152067.151.2.4产成品万元1011.11556.11707.771011.111011.111011.111.3现金万元2496.551373.111747.592496.552496.552496.552流动负债万元8464.494655.475925.148464.498464.498464.492.1应付账款万元8464.494655.475925.148464.498464.498464.493流动资金万元1521.73836.951065.211521.731521.731521.734铺底流动资金万元507.24278.98355.07507.24507.24507.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6602.33万元,其中:固定资产投资5080.60万元,占项目总投资的76.95%;流动资金1521.73万元,占项目总投资的23.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1604.28万元,占项目总投资的24.30%;设备购置费2014.55万元,占项目总投资的30.51%;其它投资1461.77万元,占项目总投资的22.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5080.60+1521.73=6602.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6602.33129.95%129.95%100.00%2项目建设投资万元5080.60100.00%100.00%76.95%2.1工程费用万元3618.8371.23%71.23%54.81%2.1.1建筑工程费万元1604.2831.58%31.58%24.30%2.1.2设备购置及安装费万元2014.5539.65%39.65%30.51%2.2工程建设其他费用万元609.7212.00%12.00%9.23%2.2.1无形资产万元609.7212.00%12.00%9.23%2.3预备费万元852.0516.77%16.77%12.91%2.3.1基本预备费万元383.327.54%7.54%5.81%2.3.2涨价预备费万元468.739.23%9.23%7.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5080.60100.00%100.00%76.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1521.7329.95%29.95%23.05%7铺底流动资金万元507.249.98%9.98%7.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.70%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度193.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7496.697496.6914863.3214863.321182.291.1主要生产车间4498.014498.018917.998917.99733.021.2辅助生产车间2398.942398.944756.264756.26378.331.3其他生产车间599.74599.74862.07862.0770.942仓储工程1590.531590.534759.284759.28275.332.1成品贮存397.63397.631189.821189.8268.832.2原料仓储827.08827.082474.832474.83143.172.3辅助材料仓库365.82365.821094.631094.6363.333供配电工程84.8384.8384.8384.835.523.1供配电室84.8384.8384.8384.835.524给排水工程97.5597.5597.5597.554.944.1给排水97.5597.5597.5597.554.945服务性工程1007.331007.331007.331007.3358.275.1办公用房478.41478.41478.41478.4134.205.2生活服务528.92528.92528.92528.9231.716消防及环保工程284.17284.17284.17284.1718.496.1消防环保工程284.17284.17284.17284.1718.497项目总图工程42.4142.4142.4142.4115.587.1场地及道路硬化2778.41566.16566.167.2场区围墙566.162778.412778.417.3安全保卫室42.4142.4142.4142.418绿化工程1253.2343.86合计10603.5222185.2922185.291604.28(四)设备方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2014.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量465169.42千瓦时,折合57.17吨标准煤。2、项目年总用水量9231.01立方米,折合0.79吨标准煤。3、“生物质成型燃料项目投资建设项目”,年用电量465169.42千瓦时,年总用水量9231.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.96吨标准煤/年。达产年综合节能量14.49吨标准煤/年,项目总节能率25.20%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“生物质成型燃料项目”主要从事生物质成型燃料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性生物质成型燃料项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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