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泓域咨询MACRO/ 电力电子器件项目简介及立项备案申请电力电子器件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电力电子器件(PowerElectronicDevice)又称为功率半导体器件,主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)。功率器件几乎用于所有的电子制造业,包括计算机领域的笔记本、PC、服务器、显示器以及各种外设;网络通信领域的手机、电话以及其它各种终端和局端设备;消费电子领域的传统黑白家电和各种数码产品;工业控制类中的工业PC、各类仪器仪表和各类控制设备等。除了保证这些设备的正常运行以外,功率器件还能起到有效的节能作用。由于电子产品的需求以及能效要求的不断提高,中国功率器件市场一直保持较快的发展速度。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12933.13平方米(折合约19.39亩),其中:净用地面积12933.13平方米(红线范围折合约19.39亩)。项目规划总建筑面积17589.06平方米,其中:规划建设主体工程13775.49平方米,计容建筑面积17589.06平方米;预计建筑工程投资1360.27万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电力电子器件,根据市场情况,预计年产值5859.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3636.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1360.271258.47187.523636.011.1工程费用万元1360.271258.474139.991.1.1建筑工程费用万元1360.271360.2732.18%1.1.2设备购置及安装费万元1258.471258.4729.77%1.2工程建设其他费用万元1017.271017.2724.07%1.2.1无形资产万元578.35578.351.3预备费万元438.92438.921.3.1基本预备费万元209.81209.811.3.2涨价预备费万元229.11229.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元3636.013636.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金590.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4139.992334.293086.074139.994139.994139.991.1应收账款万元1242.00807.30993.601242.001242.001242.001.2存货万元1863.001210.951490.401863.001863.001863.001.2.1原辅材料万元558.90363.29447.12558.90558.90558.901.2.2燃料动力万元27.9518.1622.3627.9527.9527.951.2.3在产品万元856.98557.04685.58856.98856.98856.981.2.4产成品万元419.18272.46335.34419.18419.18419.181.3现金万元1035.00672.75828.001035.001035.001035.002流动负债万元3549.382307.102839.503549.383549.383549.382.1应付账款万元3549.382307.102839.503549.383549.383549.383流动资金万元590.61383.90472.49590.61590.61590.614铺底流动资金万元196.87127.97157.50196.87196.87196.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4226.62万元,其中:固定资产投资3636.01万元,占项目总投资的86.03%;流动资金590.61万元,占项目总投资的13.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1360.27万元,占项目总投资的32.18%;设备购置费1258.47万元,占项目总投资的29.77%;其它投资1017.27万元,占项目总投资的24.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3636.01+590.61=4226.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4226.62116.24%116.24%100.00%2项目建设投资万元3636.01100.00%100.00%86.03%2.1工程费用万元2618.7472.02%72.02%61.96%2.1.1建筑工程费万元1360.2737.41%37.41%32.18%2.1.2设备购置及安装费万元1258.4734.61%34.61%29.77%2.2工程建设其他费用万元578.3515.91%15.91%13.68%2.2.1无形资产万元578.3515.91%15.91%13.68%2.3预备费万元438.9212.07%12.07%10.38%2.3.1基本预备费万元209.815.77%5.77%4.96%2.3.2涨价预备费万元229.116.30%6.30%5.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3636.01100.00%100.00%86.03%5建设期间费用万元6流动资金万元590.6116.24%16.24%13.97%7铺底流动资金万元196.875.41%5.41%4.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.72%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度187.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5460.635460.6313775.4913775.491171.881.1主要生产车间3276.383276.388265.298265.29726.571.2辅助生产车间1747.401747.404408.164408.16375.001.3其他生产车间436.85436.85798.98798.9870.312仓储工程1158.551158.552478.822478.82153.362.1成品贮存289.64289.64619.71619.7138.342.2原料仓储602.45602.451288.991288.9979.752.3辅助材料仓库266.47266.47570.13570.1335.273供配电工程61.7961.7961.7961.794.303.1供配电室61.7961.7961.7961.794.304给排水工程71.0671.0671.0671.063.854.1给排水71.0671.0671.0671.063.855服务性工程733.75733.75733.75733.7545.405.1办公用房413.88413.88413.88413.8825.615.2生活服务319.87319.87319.87319.8725.166消防及环保工程206.99206.99206.99206.9914.416.1消防环保工程206.99206.99206.99206.9914.417项目总图工程30.8930.8930.8930.89-64.817.1场地及道路硬化1935.71365.41365.417.2场区围墙365.411935.711935.717.3安全保卫室30.8930.8930.8930.898绿化工程910.8931.88合计7723.6717589.0617589.061360.27(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1258.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量737501.42千瓦时,折合90.64吨标准煤。2、项目年总用水量5101.53立方米,折合0.44吨标准煤。3、“电力电子器件项目投资建设项目”,年用电量737501.42千瓦时,年总用水量5101.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.08吨标准煤/年。达产年综合节能量33.69吨标准煤/年,项目总节能率21.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电力电子器件项目”主要从事电力电子器件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电力电子器件项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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