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泓域咨询MACRO/ 偏光片项目简介及立项备案申请偏光片项目简介及立项备案申请一、项目建设背景偏光片的全称是偏振光片,液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃,组成总厚度1mm左右的液晶片。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50145.06平方米(折合约75.18亩),其中:净用地面积50145.06平方米(红线范围折合约75.18亩)。项目规划总建筑面积58669.72平方米,其中:规划建设主体工程44344.45平方米,计容建筑面积58669.72平方米;预计建筑工程投资5244.54万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为偏光片,根据市场情况,预计年产值45227.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14735.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5244.546142.55196.0014735.281.1工程费用万元5244.546142.5533485.661.1.1建筑工程费用万元5244.545244.5425.57%1.1.2设备购置及安装费万元6142.556142.5529.95%1.2工程建设其他费用万元3348.193348.1916.32%1.2.1无形资产万元1922.631922.631.3预备费万元1425.561425.561.3.1基本预备费万元667.11667.111.3.2涨价预备费万元758.45758.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元14735.2814735.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5776.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33485.6616815.4419808.9933485.6633485.6633485.661.1应收账款万元10045.705525.137031.9910045.7010045.7010045.701.2存货万元15068.558287.7010547.9815068.5515068.5515068.551.2.1原辅材料万元4520.562486.313164.404520.564520.564520.561.2.2燃料动力万元226.03124.32158.22226.03226.03226.031.2.3在产品万元6931.533812.344852.076931.536931.536931.531.2.4产成品万元3390.421864.732373.303390.423390.423390.421.3现金万元8371.424604.285859.998371.428371.428371.422流动负债万元27708.9015239.9019396.2327708.9027708.9027708.902.1应付账款万元27708.9015239.9019396.2327708.9027708.9027708.903流动资金万元5776.763177.224043.735776.765776.765776.764铺底流动资金万元1925.571059.071347.911925.571925.571925.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20512.04万元,其中:固定资产投资14735.28万元,占项目总投资的71.84%;流动资金5776.76万元,占项目总投资的28.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5244.54万元,占项目总投资的25.57%;设备购置费6142.55万元,占项目总投资的29.95%;其它投资3348.19万元,占项目总投资的16.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14735.28+5776.76=20512.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20512.04139.20%139.20%100.00%2项目建设投资万元14735.28100.00%100.00%71.84%2.1工程费用万元11387.0977.28%77.28%55.51%2.1.1建筑工程费万元5244.5435.59%35.59%25.57%2.1.2设备购置及安装费万元6142.5541.69%41.69%29.95%2.2工程建设其他费用万元1922.6313.05%13.05%9.37%2.2.1无形资产万元1922.6313.05%13.05%9.37%2.3预备费万元1425.569.67%9.67%6.95%2.3.1基本预备费万元667.114.53%4.53%3.25%2.3.2涨价预备费万元758.455.15%5.15%3.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14735.28100.00%100.00%71.84%5建设期间费用万元6流动资金万元5776.7639.20%39.20%28.16%7铺底流动资金万元1925.5913.07%13.07%9.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.21%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度196.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20282.4120282.4144344.4544344.454360.391.1主要生产车间12169.4512169.4526606.6726606.672703.441.2辅助生产车间6490.376490.3714190.2214190.221395.321.3其他生产车间1622.591622.592571.982571.98261.622仓储工程4303.204303.209311.439311.43665.892.1成品贮存1075.801075.802327.862327.86166.472.2原料仓储2237.662237.664841.944841.94346.262.3辅助材料仓库989.74989.742141.632141.63153.153供配电工程229.50229.50229.50229.5018.463.1供配电室229.50229.50229.50229.5018.464给排水工程263.93263.93263.93263.9316.524.1给排水263.93263.93263.93263.9316.525服务性工程2725.362725.362725.362725.36194.905.1办公用房1130.681130.681130.681130.6889.655.2生活服务1594.681594.681594.681594.68115.486消防及环保工程768.84768.84768.84768.8461.856.1消防环保工程768.84768.84768.84768.8461.857项目总图工程114.75114.75114.75114.75-176.677.1场地及道路硬化7448.121204.691204.697.2场区围墙1204.697448.127448.127.3安全保卫室114.75114.75114.75114.758绿化工程2948.66103.20合计28687.9958669.7258669.725244.54(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费6142.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量883065.20千瓦时,折合108.53吨标准煤。2、项目年总用水量27206.90立方米,折合2.32吨标准煤。3、“偏光片项目投资建设项目”,年用电量883065.20千瓦时,年总用水量27206.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.85吨标准煤/年。达产年综合节能量35.01吨标准煤/年,项目总节能率22.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“偏光片项目”主要从事偏光片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性偏光片项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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