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文档简介
泓域咨询MACRO/ 草酸项目简介及立项备案申请草酸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景草酸是生物体的一种代谢产物,广泛分布于植物、动物和真菌体中,并在不同的生命体中发挥不同的功能。 研究发现百多种植物富含草酸,尤以菠菜、苋菜、甜菜、马齿苋、芋头、甘薯和大黄等植物中含量最高,由于草酸可降低矿质元素的生物利用率,在人体中容易与钙离子形成草酸钙导致肾结石,所以草酸往往被认为是一种矿质元素吸收利用的拮抗物。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43254.95平方米(折合约64.85亩),其中:净用地面积43254.95平方米(红线范围折合约64.85亩)。项目规划总建筑面积65314.97平方米,其中:规划建设主体工程50137.38平方米,计容建筑面积65314.97平方米;预计建筑工程投资5497.58万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为草酸,根据市场情况,预计年产值31518.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11649.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5497.583409.06179.6411649.651.1工程费用万元5497.583409.0620090.821.1.1建筑工程费用万元5497.585497.5835.75%1.1.2设备购置及安装费万元3409.063409.0622.17%1.2工程建设其他费用万元2743.012743.0117.84%1.2.1无形资产万元1626.481626.481.3预备费万元1116.531116.531.3.1基本预备费万元603.54603.541.3.2涨价预备费万元512.99512.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元11649.6511649.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3727.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20090.8210611.2019292.0020090.8220090.8220090.821.1应收账款万元6027.253314.994821.806027.256027.256027.251.2存货万元9040.874972.487232.709040.879040.879040.871.2.1原辅材料万元2712.261491.742169.812712.262712.262712.261.2.2燃料动力万元135.6174.59108.49135.61135.61135.611.2.3在产品万元4158.802287.343327.044158.804158.804158.801.2.4产成品万元2034.201118.811627.362034.202034.202034.201.3现金万元5022.702762.494018.165022.705022.705022.702流动负债万元16363.719000.0413090.9716363.7116363.7116363.712.1应付账款万元16363.719000.0413090.9716363.7116363.7116363.713流动资金万元3727.112049.912981.693727.113727.113727.114铺底流动资金万元1242.36683.30993.901242.361242.361242.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15376.76万元,其中:固定资产投资11649.65万元,占项目总投资的75.76%;流动资金3727.11万元,占项目总投资的24.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5497.58万元,占项目总投资的35.75%;设备购置费3409.06万元,占项目总投资的22.17%;其它投资2743.01万元,占项目总投资的17.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11649.65+3727.11=15376.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15376.76131.99%131.99%100.00%2项目建设投资万元11649.65100.00%100.00%75.76%2.1工程费用万元8906.6476.45%76.45%57.92%2.1.1建筑工程费万元5497.5847.19%47.19%35.75%2.1.2设备购置及安装费万元3409.0629.26%29.26%22.17%2.2工程建设其他费用万元1626.4813.96%13.96%10.58%2.2.1无形资产万元1626.4813.96%13.96%10.58%2.3预备费万元1116.539.58%9.58%7.26%2.3.1基本预备费万元603.545.18%5.18%3.93%2.3.2涨价预备费万元512.994.40%4.40%3.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11649.65100.00%100.00%75.76%5建设期间费用万元6流动资金万元3727.1131.99%31.99%24.24%7铺底流动资金万元1242.3710.66%10.66%8.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.36%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度179.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21516.9721516.9750137.3850137.384642.091.1主要生产车间12910.1812910.1830082.4330082.432878.101.2辅助生产车间6885.436885.4316043.9616043.961485.471.3其他生产车间1721.361721.362907.972907.97278.532仓储工程4565.134565.139865.439865.43664.302.1成品贮存1141.281141.282466.362466.36166.072.2原料仓储2373.872373.875130.025130.02345.442.3辅助材料仓库1049.981049.982269.052269.05152.793供配电工程243.47243.47243.47243.4718.443.1供配电室243.47243.47243.47243.4718.444给排水工程279.99279.99279.99279.9916.504.1给排水279.99279.99279.99279.9916.505服务性工程2891.252891.252891.252891.25194.695.1办公用房1365.251365.251365.251365.25105.805.2生活服务1526.001526.001526.001526.00109.166消防及环保工程815.64815.64815.64815.6461.796.1消防环保工程815.64815.64815.64815.6461.797项目总图工程121.74121.74121.74121.74-189.657.1场地及道路硬化8298.551517.151517.157.2场区围墙1517.158298.558298.557.3安全保卫室121.74121.74121.74121.748绿化工程2554.7289.42合计30434.1865314.9765314.975497.58(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费3409.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1126349.54千瓦时,折合138.43吨标准煤。2、项目年总用水量27562.52立方米,折合2.35吨标准煤。3、“草酸项目投资建设项目”,年用电量1126349.54千瓦时,年总用水量27562.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.78吨标准煤/年。达产年综合节能量52.07吨标准煤/年,项目总节能率22.61%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“草酸项目”主要从事草酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性草酸项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规
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