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泓域咨询MACRO/ 油墨清洗剂项目简介及立项备案申请油墨清洗剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景油墨清洗剂用于清洗印版,墨辊,金属辊及橡皮布上的油墨。由工业洗油、非离子表面活性剂、有机酸、有机胺和水,按一定的工艺进行混合、乳化而成。具有无毒、无腐蚀、无污染、不燃烧、去污力强、流动性好、不变质、安全性高、清洗速度快等优点。目前,印刷行业对油墨的清洗大多仍采用汽油、煤油等溶剂型清洗剂,由于这些溶剂挥发性强,在贮存和使用过程中有易燃、易爆的危险,并对生产环境和大气造成污染,而清洗效果也并不十分理想。所以研究新型的油墨清洗剂,对用于印刷行业的油墨清洗,解决溶剂型油墨清洗剂的易燃、易爆问题,减轻对生产环境和大气的污染,缩短清洗时间。我国印刷业原先使用的清洗剂,有些溶剂本身就有毒,并且所有溶剂中碳氢化合物的排放均对大气造成污染。同此,胶版印刷过程中使用的清洗剂必须做彻底的改革。为限制污染,满足VOC法律,在国外,印刷厂普遍采用油包水乳液型清洗剂进行胶辊和橡皮布的清洗工作。油包水乳液型清洗剂不仅可以完全消除溶剂型清洗剂中某些有害物质对印刷工人的危言,杜绝有机溶剂对大气的污染,而且可以大大提高清洗剂的闪点,改善印刷车间的消防安全,改善总体环境的质量。所谓油包水乳液型清洗剂是指将清洗剂作成乳液,其外相为油则(油或者溶剂);内相为水;其界面用表面活性剂作为稳定剂。由于有水的存在,外相的油或溶剂的挥发能力大大减弱,空气中有机挥发物的含量大大减少。并且水的存在使溶液的闪点大大提;增加了印刷车间的消防安全性。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59503.07平方米(折合约89.21亩),其中:净用地面积59503.07平方米(红线范围折合约89.21亩)。项目规划总建筑面积94609.88平方米,其中:规划建设主体工程71156.26平方米,计容建筑面积94609.88平方米;预计建筑工程投资7899.31万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为油墨清洗剂,根据市场情况,预计年产值22301.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16814.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7899.314476.45188.4816814.301.1工程费用万元7899.314476.4513423.281.1.1建筑工程费用万元7899.317899.3141.21%1.1.2设备购置及安装费万元4476.454476.4523.36%1.2工程建设其他费用万元4438.544438.5423.16%1.2.1无形资产万元2529.362529.361.3预备费万元1909.181909.181.3.1基本预备费万元850.10850.101.3.2涨价预备费万元1059.081059.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元16814.3016814.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2352.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13423.2811109.1210877.9113423.2813423.2813423.281.1应收账款万元4026.982617.543221.594026.984026.984026.981.2存货万元6040.483926.314832.386040.486040.486040.481.2.1原辅材料万元1812.141177.891449.721812.141812.141812.141.2.2燃料动力万元90.6158.8972.4990.6190.6190.611.2.3在产品万元2778.621806.102222.902778.622778.622778.621.2.4产成品万元1359.11883.421087.291359.111359.111359.111.3现金万元3355.822181.282684.663355.823355.823355.822流动负债万元11070.737195.978856.5811070.7311070.7311070.732.1应付账款万元11070.737195.978856.5811070.7311070.7311070.733流动资金万元2352.551529.161882.042352.552352.552352.554铺底流动资金万元784.18509.72627.35784.18784.18784.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19166.85万元,其中:固定资产投资16814.30万元,占项目总投资的87.73%;流动资金2352.55万元,占项目总投资的12.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7899.31万元,占项目总投资的41.21%;设备购置费4476.45万元,占项目总投资的23.36%;其它投资4438.54万元,占项目总投资的23.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16814.30+2352.55=19166.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19166.85113.99%113.99%100.00%2项目建设投资万元16814.30100.00%100.00%87.73%2.1工程费用万元12375.7673.60%73.60%64.57%2.1.1建筑工程费万元7899.3146.98%46.98%41.21%2.1.2设备购置及安装费万元4476.4526.62%26.62%23.36%2.2工程建设其他费用万元2529.3615.04%15.04%13.20%2.2.1无形资产万元2529.3615.04%15.04%13.20%2.3预备费万元1909.1811.35%11.35%9.96%2.3.1基本预备费万元850.105.06%5.06%4.44%2.3.2涨价预备费万元1059.086.30%6.30%5.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16814.30100.00%100.00%87.73%5建设期间费用万元6流动资金万元2352.5513.99%13.99%12.27%7铺底流动资金万元784.184.66%4.66%4.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.70%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度188.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30583.9230583.9271156.2671156.266535.191.1主要生产车间18350.3518350.3542693.7642693.764051.821.2辅助生产车间9786.859786.8522770.0022770.002091.261.3其他生产车间2446.712446.714127.064127.06392.112仓储工程6488.816488.8115244.8515244.851018.282.1成品贮存1622.201622.203811.213811.21254.572.2原料仓储3374.183374.187927.327927.32529.512.3辅助材料仓库1492.431492.433506.323506.32234.203供配电工程346.07346.07346.07346.0726.013.1供配电室346.07346.07346.07346.0726.014给排水工程397.98397.98397.98397.9823.264.1给排水397.98397.98397.98397.9823.265服务性工程4109.584109.584109.584109.58274.505.1办公用房2440.722440.722440.722440.72152.665.2生活服务1668.861668.861668.861668.86161.476消防及环保工程1159.331159.331159.331159.3387.126.1消防环保工程1159.331159.331159.331159.3387.127项目总图工程173.03173.03173.03173.03-190.027.1场地及道路硬化11982.251799.841799.847.2场区围墙1799.8411982.2511982.257.3安全保卫室173.03173.03173.03173.038绿化工程3570.66124.97合计43258.7394609.8894609.887899.31(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4476.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量851251.09千瓦时,折合104.62吨标准煤。2、项目年总用水量19313.34立方米,折合1.65吨标准煤。3、“油墨清洗剂项目投资建设项目”,年用电量851251.09千瓦时,年总用水量19313.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.27吨标准煤/年。达产年综合节能量26.57吨标准煤/年,项目总节能率27.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“油墨清洗剂项目”主要从事油墨清洗剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性油墨清洗剂项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基

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