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泓域咨询MACRO/ 轧钢机项目简介及立项备案申请轧钢机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景轧机是实现金属轧制过程的设备。泛指完成轧材生产全过程的装备,包括有主要设备、辅助设备、起重运输设备和附属设备等。但一般所说的轧机往往仅指主要设备。现代轧机发展的趋向是连续化、自动化、专业化,产品质量高,消耗低。60年代以来轧机在设计?研究和制造方面取得了很大的进展,使带材冷热轧机、厚板轧机、高速线材轧机、H型材轧机和连轧管机组等性能更加完善,并出现了轧制速度高达每秒钟115米的线材轧机、全连续式带材冷轧机、5500毫米宽厚板轧机和连续式H型钢轧机等一系列先进设备。轧机用的原料单重增大?液压AGC、板形控制?电子计算器过程控制及测试手段越来越完善,轧制品种不断扩大。一些适用于连续铸轧、控制轧制等新轧制方法,以及适应新的产品质量要求和提高经济效益的各种特殊结构的轧机都在发展中。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14440.55平方米(折合约21.65亩),其中:净用地面积14440.55平方米(红线范围折合约21.65亩)。项目规划总建筑面积22382.85平方米,其中:规划建设主体工程15657.21平方米,计容建筑面积22382.85平方米;预计建筑工程投资1923.07万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轧钢机,根据市场情况,预计年产值9817.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4141.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1923.071507.62191.314141.861.1工程费用万元1923.071507.626825.721.1.1建筑工程费用万元1923.071923.0736.50%1.1.2设备购置及安装费万元1507.621507.6228.62%1.2工程建设其他费用万元711.17711.1713.50%1.2.1无形资产万元291.05291.051.3预备费万元420.12420.121.3.1基本预备费万元192.89192.891.3.2涨价预备费万元227.23227.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元4141.864141.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1126.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6825.722663.624871.086825.726825.726825.721.1应收账款万元2047.72819.091638.172047.722047.722047.721.2存货万元3071.571228.632457.263071.573071.573071.571.2.1原辅材料万元921.47368.59737.18921.47921.47921.471.2.2燃料动力万元46.0718.4336.8646.0746.0746.071.2.3在产品万元1412.92565.171130.341412.921412.921412.921.2.4产成品万元691.10276.44552.88691.10691.10691.101.3现金万元1706.43682.571365.141706.431706.431706.432流动负债万元5698.982279.594559.185698.985698.985698.982.1应付账款万元5698.982279.594559.185698.985698.985698.983流动资金万元1126.74450.70901.391126.741126.741126.744铺底流动资金万元375.58150.23300.46375.58375.58375.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5268.60万元,其中:固定资产投资4141.86万元,占项目总投资的78.61%;流动资金1126.74万元,占项目总投资的21.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1923.07万元,占项目总投资的36.50%;设备购置费1507.62万元,占项目总投资的28.62%;其它投资711.17万元,占项目总投资的13.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4141.86+1126.74=5268.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5268.60127.20%127.20%100.00%2项目建设投资万元4141.86100.00%100.00%78.61%2.1工程费用万元3430.6982.83%82.83%65.12%2.1.1建筑工程费万元1923.0746.43%46.43%36.50%2.1.2设备购置及安装费万元1507.6236.40%36.40%28.62%2.2工程建设其他费用万元291.057.03%7.03%5.52%2.2.1无形资产万元291.057.03%7.03%5.52%2.3预备费万元420.1210.14%10.14%7.97%2.3.1基本预备费万元192.894.66%4.66%3.66%2.3.2涨价预备费万元227.235.49%5.49%4.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4141.86100.00%100.00%78.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1126.7427.20%27.20%21.39%7铺底流动资金万元375.589.07%9.07%7.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.49%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度191.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5256.865256.8615657.2115657.211479.741.1主要生产车间3154.123154.129394.339394.33917.441.2辅助生产车间1682.201682.205010.315010.31473.521.3其他生产车间420.55420.55908.12908.1288.782仓储工程1115.321115.324371.674371.67300.482.1成品贮存278.83278.831092.921092.9275.122.2原料仓储579.97579.972273.272273.27156.252.3辅助材料仓库256.52256.521005.481005.4869.113供配电工程59.4859.4859.4859.484.603.1供配电室59.4859.4859.4859.484.604给排水工程68.4168.4168.4168.414.114.1给排水68.4168.4168.4168.414.115服务性工程706.37706.37706.37706.3748.555.1办公用房294.81294.81294.81294.8122.215.2生活服务411.56411.56411.56411.5628.266消防及环保工程199.27199.27199.27199.2715.416.1消防环保工程199.27199.27199.27199.2715.417项目总图工程29.7429.7429.7429.7444.667.1场地及道路硬化1974.62329.56329.567.2场区围墙329.561974.621974.627.3安全保卫室29.7429.7429.7429.748绿化工程729.2025.52合计7435.4422382.8522382.851923.07(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1507.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1240587.40千瓦时,折合152.47吨标准煤。2、项目年总用水量5201.35立方米,折合0.44吨标准煤。3、“轧钢机项目投资建设项目”,年用电量1240587.40千瓦时,年总用水量5201.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.91吨标准煤/年。达产年综合节能量50.97吨标准煤/年,项目总节能率24.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“轧钢机项目”主要从事轧钢机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轧钢机项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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