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泓域咨询MACRO/ 锂离子电池正极材料项目简介及立项备案申请锂离子电池正极材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景受锂电池及其下游行业快速发展的驱动,锂电池正极材料增长较为迅猛,2016年全球锂离子电池正极材料销量达到31.74万吨,同比增长42.1%,2011-2016年年均复合增长率为32.17%。从应用结构看,锂电正极材料市场可以细分为小型锂电正极材料市场和动力锂电正极材料市场。小型锂电正极材料主要包括钴酸锂、三元材料和锰酸锂,而动力锂电正极材料主要为锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59082.86平方米(折合约88.58亩),其中:净用地面积59082.86平方米(红线范围折合约88.58亩)。项目规划总建筑面积90396.78平方米,其中:规划建设主体工程63333.74平方米,计容建筑面积90396.78平方米;预计建筑工程投资7350.40万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锂离子电池正极材料,根据市场情况,预计年产值24886.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16103.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7350.407610.68181.8016103.841.1工程费用万元7350.407610.6817903.051.1.1建筑工程费用万元7350.407350.4037.59%1.1.2设备购置及安装费万元7610.687610.6838.92%1.2工程建设其他费用万元1142.761142.765.84%1.2.1无形资产万元618.77618.771.3预备费万元523.99523.991.3.1基本预备费万元272.85272.851.3.2涨价预备费万元251.14251.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元16103.8416103.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3449.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17903.059033.7712720.1417903.0517903.0517903.051.1应收账款万元5370.912954.003759.645370.915370.915370.911.2存货万元8056.374431.005639.468056.378056.378056.371.2.1原辅材料万元2416.911329.301691.842416.912416.912416.911.2.2燃料动力万元120.8566.4784.59120.85120.85120.851.2.3在产品万元3705.932038.262594.153705.933705.933705.931.2.4产成品万元1812.68996.981268.881812.681812.681812.681.3现金万元4475.762461.673133.034475.764475.764475.762流动负债万元14453.737949.5510117.6114453.7314453.7314453.732.1应付账款万元14453.737949.5510117.6114453.7314453.7314453.733流动资金万元3449.321897.132414.523449.323449.323449.324铺底流动资金万元1149.76632.37804.841149.761149.761149.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19553.16万元,其中:固定资产投资16103.84万元,占项目总投资的82.36%;流动资金3449.32万元,占项目总投资的17.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7350.40万元,占项目总投资的37.59%;设备购置费7610.68万元,占项目总投资的38.92%;其它投资1142.76万元,占项目总投资的5.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16103.84+3449.32=19553.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19553.16121.42%121.42%100.00%2项目建设投资万元16103.84100.00%100.00%82.36%2.1工程费用万元14961.0892.90%92.90%76.51%2.1.1建筑工程费万元7350.4045.64%45.64%37.59%2.1.2设备购置及安装费万元7610.6847.26%47.26%38.92%2.2工程建设其他费用万元618.773.84%3.84%3.16%2.2.1无形资产万元618.773.84%3.84%3.16%2.3预备费万元523.993.25%3.25%2.68%2.3.1基本预备费万元272.851.69%1.69%1.40%2.3.2涨价预备费万元251.141.56%1.56%1.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16103.84100.00%100.00%82.36%5建设期间费用万元6流动资金万元3449.3221.42%21.42%17.64%7铺底流动资金万元1149.777.14%7.14%5.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.52%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度181.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31128.1831128.1863333.7463333.745664.821.1主要生产车间18676.9118676.9138000.2438000.243512.191.2辅助生产车间9961.029961.0220266.8020266.801812.741.3其他生产车间2490.252490.253673.363673.36339.892仓储工程6604.286604.2817590.9817590.981144.302.1成品贮存1651.071651.074397.744397.74286.072.2原料仓储3434.233434.239147.319147.31595.042.3辅助材料仓库1518.981518.984045.934045.93263.193供配电工程352.23352.23352.23352.2325.783.1供配电室352.23352.23352.23352.2325.784给排水工程405.06405.06405.06405.0623.064.1给排水405.06405.06405.06405.0623.065服务性工程4182.714182.714182.714182.71272.095.1办公用房2071.032071.032071.032071.03129.305.2生活服务2111.682111.682111.682111.68133.176消防及环保工程1179.971179.971179.971179.9786.356.1消防环保工程1179.971179.971179.971179.9786.357项目总图工程176.11176.11176.11176.11-43.437.1场地及道路硬化11821.912150.652150.657.2场区围墙2150.6511821.9111821.917.3安全保卫室176.11176.11176.11176.118绿化工程5069.33177.43合计44028.5590396.7890396.787350.40(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费7610.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量854993.93千瓦时,折合105.08吨标准煤。2、项目年总用水量19789.43立方米,折合1.69吨标准煤。3、“锂离子电池正极材料项目投资建设项目”,年用电量854993.93千瓦时,年总用水量19789.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.77吨标准煤/年。达产年综合节能量31.89吨标准煤/年,项目总节能率27.35%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“锂离子电池正极材料项目”主要从事锂离子电池正极材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锂离子电池正极材料项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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