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泓域咨询MACRO/ 车载免提项目简介及立项备案申请车载免提项目简介及立项备案申请一、项目建设背景车载免提,主要功能为在正常行驶中用蓝牙技术与手机连接进行免提通话,已达到解放双手,降低交通肇事隐患的目的。从输出方式来分可分为两种:一种是FM发射器,一种是蓝牙。车载FM发射器通过FM频段发射链接车上收音机,从而达到音频输出,产品内置的麦克风使音频输入,实现FM发射器免提通话。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9524.76平方米(折合约14.28亩),其中:净用地面积9524.76平方米(红线范围折合约14.28亩)。项目规划总建筑面积10477.24平方米,其中:规划建设主体工程7132.37平方米,计容建筑面积10477.24平方米;预计建筑工程投资812.34万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车载免提,根据市场情况,预计年产值5817.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2745.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元812.341232.64192.282745.761.1工程费用万元812.341232.644145.741.1.1建筑工程费用万元812.34812.3422.93%1.1.2设备购置及安装费万元1232.641232.6434.79%1.2工程建设其他费用万元700.78700.7819.78%1.2.1无形资产万元373.85373.851.3预备费万元326.93326.931.3.1基本预备费万元134.24134.241.3.2涨价预备费万元192.69192.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元2745.762745.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金797.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4145.742082.822790.074145.744145.744145.741.1应收账款万元1243.72684.05870.611243.721243.721243.721.2存货万元1865.581026.071305.911865.581865.581865.581.2.1原辅材料万元559.67307.82391.77559.67559.67559.671.2.2燃料动力万元27.9815.3919.5927.9827.9827.981.2.3在产品万元858.17471.99600.72858.17858.17858.171.2.4产成品万元419.76230.87293.83419.76419.76419.761.3现金万元1036.43570.04725.501036.431036.431036.432流动负债万元3348.251841.542343.773348.253348.253348.252.1应付账款万元3348.251841.542343.773348.253348.253348.253流动资金万元797.49438.62558.24797.49797.49797.494铺底流动资金万元265.83146.21186.08265.83265.83265.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3543.25万元,其中:固定资产投资2745.76万元,占项目总投资的77.49%;流动资金797.49万元,占项目总投资的22.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资812.34万元,占项目总投资的22.93%;设备购置费1232.64万元,占项目总投资的34.79%;其它投资700.78万元,占项目总投资的19.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2745.76+797.49=3543.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3543.25129.04%129.04%100.00%2项目建设投资万元2745.76100.00%100.00%77.49%2.1工程费用万元2044.9874.48%74.48%57.71%2.1.1建筑工程费万元812.3429.59%29.59%22.93%2.1.2设备购置及安装费万元1232.6444.89%44.89%34.79%2.2工程建设其他费用万元373.8513.62%13.62%10.55%2.2.1无形资产万元373.8513.62%13.62%10.55%2.3预备费万元326.9311.91%11.91%9.23%2.3.1基本预备费万元134.244.89%4.89%3.79%2.3.2涨价预备费万元192.697.02%7.02%5.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2745.76100.00%100.00%77.49%5建设期间费用万元6流动资金万元797.4929.04%29.04%22.51%7铺底流动资金万元265.839.68%9.68%7.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.60%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度192.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4417.514417.517132.377132.37608.301.1主要生产车间2650.512650.514279.424279.42377.151.2辅助生产车间1413.601413.602282.362282.36194.661.3其他生产车间353.40353.40413.68413.6836.502仓储工程937.24937.242174.172174.17134.862.1成品贮存234.31234.31543.54543.5433.722.2原料仓储487.36487.361130.571130.5770.132.3辅助材料仓库215.57215.57500.06500.0631.023供配电工程49.9949.9949.9949.993.493.1供配电室49.9949.9949.9949.993.494给排水工程57.4857.4857.4857.483.124.1给排水57.4857.4857.4857.483.125服务性工程593.58593.58593.58593.5836.825.1办公用房263.63263.63263.63263.6314.985.2生活服务329.95329.95329.95329.9521.106消防及环保工程167.45167.45167.45167.4511.686.1消防环保工程167.45167.45167.45167.4511.687项目总图工程24.9924.9924.9924.99-10.817.1场地及道路硬化1627.48326.19326.197.2场区围墙326.191627.481627.487.3安全保卫室24.9924.9924.9924.998绿化工程710.8624.88合计6248.2410477.2410477.24812.34(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1232.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量722204.62千瓦时,折合88.76吨标准煤。2、项目年总用水量3801.09立方米,折合0.32吨标准煤。3、“车载免提项目投资建设项目”,年用电量722204.62千瓦时,年总用水量3801.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.08吨标准煤/年。达产年综合节能量25.13吨标准煤/年,项目总节能率28.78%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“车载免提项目”主要从事车载免提项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车载免提项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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