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泓域咨询MACRO/ X光片项目简介及立项备案申请X光片项目简介及立项备案申请一、项目建设背景X光穿透照射,拍摄成的图片。多用于医学治疗当中。Gray滤镜是把一张图片变成灰度图;Invert滤镜是把对象的可视化属性全部翻转,包括色彩、饱和度、和亮度值;Xray滤镜是让对象反映出它的轮廓并把这些轮廓加亮,也就是所谓的“X”光片。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23385.02平方米(折合约35.06亩),其中:净用地面积23385.02平方米(红线范围折合约35.06亩)。项目规划总建筑面积32271.33平方米,其中:规划建设主体工程20079.42平方米,计容建筑面积32271.33平方米;预计建筑工程投资2589.92万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为X光片,根据市场情况,预计年产值10424.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6912.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2589.922231.99197.176912.781.1工程费用万元2589.922231.997718.541.1.1建筑工程费用万元2589.922589.9230.57%1.1.2设备购置及安装费万元2231.992231.9926.35%1.2工程建设其他费用万元2090.872090.8724.68%1.2.1无形资产万元1146.981146.981.3预备费万元943.89943.891.3.1基本预备费万元413.69413.691.3.2涨价预备费万元530.20530.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元6912.786912.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1558.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7718.544221.715597.697718.547718.547718.541.1应收账款万元2315.561273.561736.672315.562315.562315.561.2存货万元3473.341910.342605.013473.343473.343473.341.2.1原辅材料万元1042.00573.10781.501042.001042.001042.001.2.2燃料动力万元52.1028.6639.0852.1052.1052.101.2.3在产品万元1597.74878.761198.301597.741597.741597.741.2.4产成品万元781.50429.83586.13781.50781.50781.501.3现金万元1929.631061.301447.231929.631929.631929.632流动负债万元6159.663387.814619.746159.666159.666159.662.1应付账款万元6159.663387.814619.746159.666159.666159.663流动资金万元1558.88857.381169.161558.881558.881558.884铺底流动资金万元519.62285.79389.72519.62519.62519.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8471.66万元,其中:固定资产投资6912.78万元,占项目总投资的81.60%;流动资金1558.88万元,占项目总投资的18.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2589.92万元,占项目总投资的30.57%;设备购置费2231.99万元,占项目总投资的26.35%;其它投资2090.87万元,占项目总投资的24.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6912.78+1558.88=8471.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8471.66122.55%122.55%100.00%2项目建设投资万元6912.78100.00%100.00%81.60%2.1工程费用万元4821.9169.75%69.75%56.92%2.1.1建筑工程费万元2589.9237.47%37.47%30.57%2.1.2设备购置及安装费万元2231.9932.29%32.29%26.35%2.2工程建设其他费用万元1146.9816.59%16.59%13.54%2.2.1无形资产万元1146.9816.59%16.59%13.54%2.3预备费万元943.8913.65%13.65%11.14%2.3.1基本预备费万元413.695.98%5.98%4.88%2.3.2涨价预备费万元530.207.67%7.67%6.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6912.78100.00%100.00%81.60%5建设期间费用万元6流动资金万元1558.8822.55%22.55%18.40%7铺底流动资金万元519.637.52%7.52%6.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.05%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度197.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9762.869762.8620079.4220079.421772.611.1主要生产车间5857.725857.7212047.6512047.651099.021.2辅助生产车间3124.123124.126425.416425.41567.241.3其他生产车间781.03781.031164.611164.61106.362仓储工程2071.332071.337924.747924.74508.802.1成品贮存517.83517.831981.181981.18127.202.2原料仓储1077.091077.094120.864120.86264.582.3辅助材料仓库476.41476.411822.691822.69117.023供配电工程110.47110.47110.47110.477.983.1供配电室110.47110.47110.47110.477.984给排水工程127.04127.04127.04127.047.144.1给排水127.04127.04127.04127.047.145服务性工程1311.841311.841311.841311.8484.225.1办公用房695.51695.51695.51695.5143.575.2生活服务616.33616.33616.33616.3348.316消防及环保工程370.08370.08370.08370.0826.736.1消防环保工程370.08370.08370.08370.0826.737项目总图工程55.2455.2455.2455.24138.547.1场地及道路硬化3675.65811.38811.387.2场区围墙811.383675.653675.657.3安全保卫室55.2455.2455.2455.248绿化工程1254.1743.90合计13808.8532271.3332271.332589.92(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2231.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量570050.20千瓦时,折合70.06吨标准煤。2、项目年总用水量10553.47立方米,折合0.90吨标准煤。3、“X光片项目投资建设项目”,年用电量570050.20千瓦时,年总用水量10553.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.96吨标准煤/年。达产年综合节能量23.65吨标准煤/年,项目总节能率27.27%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“X光片项目”主要从事X光片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性X光片项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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