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文档简介
如何做好审计工作:内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,目的在于增加组织价值和改善组织的运营。是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。要做好审计工作,应做好以下方面:1、 应具备专门学识及业务能力,熟悉公司的经营活动和内部控制,不断通过后续教育来保持这种专业胜任能力。2、 应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行审计业务。3、 应保持独立性和客观性,不参与被审单位的任何经济经营管理活动。4、 应具有人际交往的基本技能,能以恰当的方式与他人进行有效的沟通。5、 明确工作目标,找准内部审计工作的切入点。 实际工作中,将会按照以上方面严格要求自己,提出问题,评价效果,进而提出审计建议。1、工作永远都在沟通,能力越早开始锻炼越好;2、在职场上,你能够相信的只有你自己,任何人都可能成为你潜在的竞争者,因此管好你的嘴。3、无论别人多忙,你不能慌4、像我们这种职业,经常要做各种数据分析,EXCEL的技术一一定要非常好,这样可以事半功倍5、不要透露自己的工资给任何人,无论公司是否有工资保密政策6、向管理层汇报,无论是审计计划,还是管理建议,要分层次,先说哲学层面的原则,然后再说数学层面的技术内部审计,要培养以下能力:1、具有良好的职业道德2、具有较丰富的审计等专业知识和实务经验3、熟悉公司业务流程4、有悟性5、讲原则而灵活6、善于沟通7、建立公司审计标准8、寻找充分可靠的证据9、提出合理化建议。第一,大家提出的意见,我是有则改之,无则加勉。审计工作发现问题是我的责任所在。第二,工程验收接近尾声,有些事是不得不说,再不说就是我的失职。大家的矛头指向我,为公司,个人为此受点委屈也没什么,这也不全是坏事,起码大家都在重视。第三,完善工程验收制度,主管工程的负责人必须全程参加验收,对验收出现的问题大家统一讨论,提出自己的意见和建议。 在此,我不能为自已辩解,会场的形势是一边倒,我轻描淡写一句带过,表明我的态度是解决问题,而不是在此刻要争个输赢。费用审计的目标是:(1)确认费用支出的必要性、真实性、合规性和准确性。(2)评价费用支出内部控制充分性、合理性和有效性。管理部门针对费用支出的内部控制活动和程序主要包含3个方面:1、费用预算控制;2、程序审批控制;3、支出凭据审查。因此,审计的重点也是主要从这3方面进行检查、核实和评价。1、预算控制方面: (1)费用有无预算或目标限制额度(总额或比例等);预算外支出是否按照规定的特殊审批程序执行;审批手续是否真实完整; (2)费用支出额度是否超过预算或规定限额;调查超预算或限额的程度及原因等。2、审批控制方面: (1)审批是否符合规定授权,有无未被授权或越权审批; (2)审批是否真实有效,笔迹、式样、日期等的真伪; (3)审批手续是否充分完整。3、凭据控制方面; (1)费用报销凭据(发票、收据等)是否真实、有效; (2)报销凭据与申报审批(单位、用途、金额等)是否相符。 审计的结果既包括报销费用上的违规行为,也要提出管理部门在执行控制方面存在的漏洞、风险或错弊问题,评价费用支出控制活动的有效性和实际效果,进而提出针对性的审计建议。怎样查找审计证据1、 加总相关明
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