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泓域咨询MACRO/ LED荧光粉投资建设项目立项申请LED荧光粉投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24318.82平方米(折合约36.46亩),其中:净用地面积24318.82平方米(红线范围折合约36.46亩)。项目规划总建筑面积41098.81平方米,其中:规划建设主体工程25969.23平方米,计容建筑面积41098.81平方米;预计建筑工程投资3412.32万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LED荧光粉,根据市场情况,预计年产值8928.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6952.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3412.322324.81190.686952.191.1工程费用万元3412.322324.816695.521.1.1建筑工程费用万元3412.323412.3243.45%1.1.2设备购置及安装费万元2324.812324.8129.60%1.2工程建设其他费用万元1215.061215.0615.47%1.2.1无形资产万元579.56579.561.3预备费万元635.50635.501.3.1基本预备费万元305.67305.671.3.2涨价预备费万元329.83329.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元6952.196952.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金902.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6695.523631.695525.606695.526695.526695.521.1应收账款万元2008.661305.631606.922008.662008.662008.661.2存货万元3012.981958.442410.393012.983012.983012.981.2.1原辅材料万元903.89587.53723.12903.89903.89903.891.2.2燃料动力万元45.1929.3836.1645.1945.1945.191.2.3在产品万元1385.97900.881108.781385.971385.971385.971.2.4产成品万元677.92440.65542.34677.92677.92677.921.3现金万元1673.881088.021339.101673.881673.881673.882流动负债万元5793.433765.734634.745793.435793.435793.432.1应付账款万元5793.433765.734634.745793.435793.435793.433流动资金万元902.09586.36721.67902.09902.09902.094铺底流动资金万元300.69195.45240.56300.69300.69300.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7854.28万元,其中:固定资产投资6952.19万元,占项目总投资的88.51%;流动资金902.09万元,占项目总投资的11.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3412.32万元,占项目总投资的43.45%;设备购置费2324.81万元,占项目总投资的29.60%;其它投资1215.06万元,占项目总投资的15.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6952.19+902.09=7854.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7854.28112.98%112.98%100.00%2项目建设投资万元6952.19100.00%100.00%88.51%2.1工程费用万元5737.1382.52%82.52%73.04%2.1.1建筑工程费万元3412.3249.08%49.08%43.45%2.1.2设备购置及安装费万元2324.8133.44%33.44%29.60%2.2工程建设其他费用万元579.568.34%8.34%7.38%2.2.1无形资产万元579.568.34%8.34%7.38%2.3预备费万元635.509.14%9.14%8.09%2.3.1基本预备费万元305.674.40%4.40%3.89%2.3.2涨价预备费万元329.834.74%4.74%4.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6952.19100.00%100.00%88.51%5建设期间费用万元6流动资金万元902.0912.98%12.98%11.49%7铺底流动资金万元300.704.33%4.33%3.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.40%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度190.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13307.7013307.7025969.2325969.232371.771.1主要生产车间7984.627984.6215581.5415581.541470.501.2辅助生产车间4258.464258.468310.158310.15758.971.3其他生产车间1064.621064.621506.221506.22142.312仓储工程2823.422823.429834.239834.23653.212.1成品贮存705.86705.862458.562458.56163.302.2原料仓储1468.181468.185113.805113.80339.672.3辅助材料仓库649.39649.392261.872261.87150.243供配电工程150.58150.58150.58150.5811.253.1供配电室150.58150.58150.58150.5811.254给排水工程173.17173.17173.17173.1710.064.1给排水173.17173.17173.17173.1710.065服务性工程1788.161788.161788.161788.16118.775.1办公用房781.22781.22781.22781.2250.725.2生活服务1006.941006.941006.941006.9460.776消防及环保工程504.45504.45504.45504.4537.696.1消防环保工程504.45504.45504.45504.4537.697项目总图工程75.2975.2975.2975.29133.537.1场地及道路硬化4778.39879.83879.837.2场区围墙879.834778.394778.397.3安全保卫室75.2975.2975.2975.298绿化工程2172.4576.04合计18822.7741098.8141098.813412.32(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2324.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量858655.40千瓦时,折合105.53吨标准煤。2、项目年总用水量4904.49立方米,折合0.42吨标准煤。3、“LED荧光粉投资建设项目投资建设项目”,年用电量858655.40千瓦时,年总用水量4904.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.95吨标准煤/年。达产年综合节能量29.88吨标准煤/年,项目总节能率21.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“LED荧光粉投资建设项目”主要从事LED荧光粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LED荧光粉投资建设项目选址于xx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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