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泓域咨询MACRO/ LED光源灯饰投资建设项目立项申请LED光源灯饰投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49864.92平方米(折合约74.76亩),其中:净用地面积49864.92平方米(红线范围折合约74.76亩)。项目规划总建筑面积52856.82平方米,其中:规划建设主体工程32771.62平方米,计容建筑面积52856.82平方米;预计建筑工程投资4265.69万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LED光源灯饰,根据市场情况,预计年产值32887.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12033.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4265.695616.15160.9612033.371.1工程费用万元4265.695616.1523096.981.1.1建筑工程费用万元4265.694265.6927.57%1.1.2设备购置及安装费万元5616.155616.1536.29%1.2工程建设其他费用万元2151.532151.5313.90%1.2.1无形资产万元990.72990.721.3预备费万元1160.811160.811.3.1基本预备费万元467.82467.821.3.2涨价预备费万元692.99692.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元12033.3712033.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3440.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23096.9813453.9918468.3323096.9823096.9823096.981.1应收账款万元6929.094503.915196.826929.096929.096929.091.2存货万元10393.646755.877795.2310393.6410393.6410393.641.2.1原辅材料万元3118.092026.762338.573118.093118.093118.091.2.2燃料动力万元155.90101.34116.93155.90155.90155.901.2.3在产品万元4781.073107.703585.814781.074781.074781.071.2.4产成品万元2338.571520.071753.932338.572338.572338.571.3现金万元5774.243753.264330.685774.245774.245774.242流动负债万元19656.3612776.6314742.2719656.3619656.3619656.362.1应付账款万元19656.3612776.6314742.2719656.3619656.3619656.363流动资金万元3440.622236.402580.473440.623440.623440.624铺底流动资金万元1146.86745.47860.151146.861146.861146.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15473.99万元,其中:固定资产投资12033.37万元,占项目总投资的77.77%;流动资金3440.62万元,占项目总投资的22.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4265.69万元,占项目总投资的27.57%;设备购置费5616.15万元,占项目总投资的36.29%;其它投资2151.53万元,占项目总投资的13.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12033.37+3440.62=15473.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15473.99128.59%128.59%100.00%2项目建设投资万元12033.37100.00%100.00%77.77%2.1工程费用万元9881.8482.12%82.12%63.86%2.1.1建筑工程费万元4265.6935.45%35.45%27.57%2.1.2设备购置及安装费万元5616.1546.67%46.67%36.29%2.2工程建设其他费用万元990.728.23%8.23%6.40%2.2.1无形资产万元990.728.23%8.23%6.40%2.3预备费万元1160.819.65%9.65%7.50%2.3.1基本预备费万元467.823.89%3.89%3.02%2.3.2涨价预备费万元692.995.76%5.76%4.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12033.37100.00%100.00%77.77%5建设期间费用万元6流动资金万元3440.6228.59%28.59%22.23%7铺底流动资金万元1146.879.53%9.53%7.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.99%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度160.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21501.7221501.7232771.6232771.622909.241.1主要生产车间12901.0312901.0319662.9719662.971803.731.2辅助生产车间6880.556880.5510486.9210486.92930.961.3其他生产车间1720.141720.141900.751900.75174.552仓储工程4561.894561.8913055.3813055.38842.882.1成品贮存1140.471140.473263.843263.84210.722.2原料仓储2372.182372.186788.806788.80438.302.3辅助材料仓库1049.231049.233002.743002.74193.863供配电工程243.30243.30243.30243.3017.673.1供配电室243.30243.30243.30243.3017.674给排水工程279.80279.80279.80279.8015.814.1给排水279.80279.80279.80279.8015.815服务性工程2889.202889.202889.202889.20186.535.1办公用房1485.861485.861485.861485.86101.105.2生活服务1403.341403.341403.341403.3494.376消防及环保工程815.06815.06815.06815.0659.206.1消防环保工程815.06815.06815.06815.0659.207项目总图工程121.65121.65121.65121.65129.367.1场地及道路硬化8099.651599.241599.247.2场区围墙1599.248099.658099.657.3安全保卫室121.65121.65121.65121.658绿化工程2999.94105.00合计30412.6152856.8252856.824265.69(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5616.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1166056.15千瓦时,折合143.31吨标准煤。2、项目年总用水量19249.15立方米,折合1.64吨标准煤。3、“LED光源灯饰投资建设项目投资建设项目”,年用电量1166056.15千瓦时,年总用水量19249.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.95吨标准煤/年。达产年综合节能量53.61吨标准煤/年,项目总节能率24.36%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“LED光源灯饰投资建设项目”主要从事LED光源灯饰项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LED光源灯饰投资建设项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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