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泓域咨询MACRO/ 仪表盘投资建设项目立项申请仪表盘投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13746.87平方米(折合约20.61亩),其中:净用地面积13746.87平方米(红线范围折合约20.61亩)。项目规划总建筑面积23094.74平方米,其中:规划建设主体工程16986.02平方米,计容建筑面积23094.74平方米;预计建筑工程投资1759.41万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为仪表盘,根据市场情况,预计年产值7251.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3883.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1759.411097.99188.453883.951.1工程费用万元1759.411097.994793.881.1.1建筑工程费用万元1759.411759.4136.87%1.1.2设备购置及安装费万元1097.991097.9923.01%1.2工程建设其他费用万元1026.551026.5521.51%1.2.1无形资产万元436.15436.151.3预备费万元590.40590.401.3.1基本预备费万元318.79318.791.3.2涨价预备费万元271.61271.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元3883.953883.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金888.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4793.883077.064140.604793.884793.884793.881.1应收账款万元1438.16862.901078.621438.161438.161438.161.2存货万元2157.251294.351617.932157.252157.252157.251.2.1原辅材料万元647.17388.30485.38647.17647.17647.171.2.2燃料动力万元32.3619.4224.2732.3632.3632.361.2.3在产品万元992.34595.40744.25992.34992.34992.341.2.4产成品万元485.38291.23364.04485.38485.38485.381.3现金万元1198.47719.08898.851198.471198.471198.472流动负债万元3905.662343.402929.243905.663905.663905.662.1应付账款万元3905.662343.402929.243905.663905.663905.663流动资金万元888.22532.93666.16888.22888.22888.224铺底流动资金万元296.07177.64222.05296.07296.07296.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4772.17万元,其中:固定资产投资3883.95万元,占项目总投资的81.39%;流动资金888.22万元,占项目总投资的18.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1759.41万元,占项目总投资的36.87%;设备购置费1097.99万元,占项目总投资的23.01%;其它投资1026.55万元,占项目总投资的21.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3883.95+888.22=4772.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4772.17122.87%122.87%100.00%2项目建设投资万元3883.95100.00%100.00%81.39%2.1工程费用万元2857.4073.57%73.57%59.88%2.1.1建筑工程费万元1759.4145.30%45.30%36.87%2.1.2设备购置及安装费万元1097.9928.27%28.27%23.01%2.2工程建设其他费用万元436.1511.23%11.23%9.14%2.2.1无形资产万元436.1511.23%11.23%9.14%2.3预备费万元590.4015.20%15.20%12.37%2.3.1基本预备费万元318.798.21%8.21%6.68%2.3.2涨价预备费万元271.616.99%6.99%5.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3883.95100.00%100.00%81.39%5建设期间费用万元6流动资金万元888.2222.87%22.87%18.61%7铺底流动资金万元296.077.62%7.62%6.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.83%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度188.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5912.095912.0916986.0216986.021423.441.1主要生产车间3547.253547.2510191.6110191.61882.531.2辅助生产车间1891.871891.875435.535435.53455.501.3其他生产车间472.97472.97985.19985.1985.412仓储工程1254.331254.333970.673970.67242.002.1成品贮存313.58313.58992.67992.6760.502.2原料仓储652.25652.252064.752064.75125.842.3辅助材料仓库288.50288.50913.25913.2555.663供配电工程66.9066.9066.9066.904.593.1供配电室66.9066.9066.9066.904.594给排水工程76.9376.9376.9376.934.104.1给排水76.9376.9376.9376.934.105服务性工程794.41794.41794.41794.4148.425.1办公用房392.07392.07392.07392.0727.645.2生活服务402.34402.34402.34402.3428.426消防及环保工程224.11224.11224.11224.1115.376.1消防环保工程224.11224.11224.11224.1115.377项目总图工程33.4533.4533.4533.45-6.317.1场地及道路硬化2149.35352.46352.467.2场区围墙352.462149.352149.357.3安全保卫室33.4533.4533.4533.458绿化工程794.1827.80合计8362.2223094.7423094.741759.41(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1097.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量669560.81千瓦时,折合82.29吨标准煤。2、项目年总用水量4953.51立方米,折合0.42吨标准煤。3、“仪表盘投资建设项目投资建设项目”,年用电量669560.81千瓦时,年总用水量4953.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.71吨标准煤/年。达产年综合节能量23.33吨标准煤/年,项目总节能率25.98%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“仪表盘投资建设项目”主要从事仪表盘项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性仪表盘投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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