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文档简介
泓域咨询MACRO/ 医药固体制剂专用设备投资建设项目立项申请医药固体制剂专用设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22384.52平方米(折合约33.56亩),其中:净用地面积22384.52平方米(红线范围折合约33.56亩)。项目规划总建筑面积31114.48平方米,其中:规划建设主体工程20579.53平方米,计容建筑面积31114.48平方米;预计建筑工程投资2523.05万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医药固体制剂专用设备,根据市场情况,预计年产值8159.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6285.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2523.052702.86187.286285.121.1工程费用万元2523.052702.865510.481.1.1建筑工程费用万元2523.052523.0534.07%1.1.2设备购置及安装费万元2702.862702.8636.50%1.2工程建设其他费用万元1059.211059.2114.31%1.2.1无形资产万元551.97551.971.3预备费万元507.24507.241.3.1基本预备费万元248.35248.351.3.2涨价预备费万元258.89258.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元6285.126285.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1119.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5510.482812.134331.225510.485510.485510.481.1应收账款万元1653.14743.911239.861653.141653.141653.141.2存货万元2479.721115.871859.792479.722479.722479.721.2.1原辅材料万元743.92334.76557.94743.92743.92743.921.2.2燃料动力万元37.2016.7427.9037.2037.2037.201.2.3在产品万元1140.67513.30855.501140.671140.671140.671.2.4产成品万元557.94251.07418.45557.94557.94557.941.3现金万元1377.62619.931033.211377.621377.621377.622流动负债万元4391.181976.033293.384391.184391.184391.182.1应付账款万元4391.181976.033293.384391.184391.184391.183流动资金万元1119.30503.69839.471119.301119.301119.304铺底流动资金万元373.10167.89279.82373.10373.10373.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7404.42万元,其中:固定资产投资6285.12万元,占项目总投资的84.88%;流动资金1119.30万元,占项目总投资的15.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2523.05万元,占项目总投资的34.07%;设备购置费2702.86万元,占项目总投资的36.50%;其它投资1059.21万元,占项目总投资的14.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6285.12+1119.30=7404.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7404.42117.81%117.81%100.00%2项目建设投资万元6285.12100.00%100.00%84.88%2.1工程费用万元5225.9183.15%83.15%70.58%2.1.1建筑工程费万元2523.0540.14%40.14%34.07%2.1.2设备购置及安装费万元2702.8643.00%43.00%36.50%2.2工程建设其他费用万元551.978.78%8.78%7.45%2.2.1无形资产万元551.978.78%8.78%7.45%2.3预备费万元507.248.07%8.07%6.85%2.3.1基本预备费万元248.353.95%3.95%3.35%2.3.2涨价预备费万元258.894.12%4.12%3.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6285.12100.00%100.00%84.88%5建设期间费用万元6流动资金万元1119.3017.81%17.81%15.12%7铺底流动资金万元373.105.94%5.94%5.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.28%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度187.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10489.3810489.3820579.5320579.531835.661.1主要生产车间6293.636293.6312347.7212347.721138.111.2辅助生产车间3356.603356.606585.456585.45587.411.3其他生产车间839.15839.151193.611193.61110.142仓储工程2225.472225.476847.726847.72444.222.1成品贮存556.37556.371711.931711.93111.062.2原料仓储1157.241157.243560.813560.81230.992.3辅助材料仓库511.86511.861574.981574.98102.173供配电工程118.69118.69118.69118.698.663.1供配电室118.69118.69118.69118.698.664给排水工程136.50136.50136.50136.507.754.1给排水136.50136.50136.50136.507.755服务性工程1409.461409.461409.461409.4691.435.1办公用房648.67648.67648.67648.6745.015.2生活服务760.79760.79760.79760.7951.506消防及环保工程397.62397.62397.62397.6229.026.1消防环保工程397.62397.62397.62397.6229.027项目总图工程59.3559.3559.3559.3562.697.1场地及道路硬化3859.55796.70796.707.2场区围墙796.703859.553859.557.3安全保卫室59.3559.3559.3559.358绿化工程1246.2143.62合计14836.4631114.4831114.482523.05(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费2702.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量1109506.78千瓦时,折合136.36吨标准煤。2、项目年总用水量5498.17立方米,折合0.47吨标准煤。3、“医药固体制剂专用设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1109506.78千瓦时,年总用水量5498.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.83吨标准煤/年。达产年综合节能量40.87吨标准煤/年,项目总节能率23.96%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“医药固体制剂专用设备投资建设项目”主要从事医药固体制剂专用设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医药固体制剂专用设备投资建设项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建设
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