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泓域咨询MACRO/ 卫生巾投资建设项目立项申请卫生巾投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27933.96平方米(折合约41.88亩),其中:净用地面积27933.96平方米(红线范围折合约41.88亩)。项目规划总建筑面积37990.19平方米,其中:规划建设主体工程29177.18平方米,计容建筑面积37990.19平方米;预计建筑工程投资2821.62万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为卫生巾,根据市场情况,预计年产值21528.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7321.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2821.623395.61174.837321.881.1工程费用万元2821.623395.6113536.381.1.1建筑工程费用万元2821.622821.6228.60%1.1.2设备购置及安装费万元3395.613395.6134.42%1.2工程建设其他费用万元1104.651104.6511.20%1.2.1无形资产万元640.69640.691.3预备费万元463.96463.961.3.1基本预备费万元213.66213.661.3.2涨价预备费万元250.30250.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元7321.887321.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2543.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13536.387306.1011492.7713536.3813536.3813536.381.1应收账款万元4060.912233.502842.644060.914060.914060.911.2存货万元6091.373350.254263.966091.376091.376091.371.2.1原辅材料万元1827.411005.081279.191827.411827.411827.411.2.2燃料动力万元91.3750.2563.9691.3791.3791.371.2.3在产品万元2802.031541.121961.422802.032802.032802.031.2.4产成品万元1370.56753.81959.391370.561370.561370.561.3现金万元3384.091861.252368.873384.093384.093384.092流动负债万元10992.416045.837694.6910992.4110992.4110992.412.1应付账款万元10992.416045.837694.6910992.4110992.4110992.413流动资金万元2543.971399.181780.782543.972543.972543.974铺底流动资金万元847.98466.39593.59847.98847.98847.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9865.85万元,其中:固定资产投资7321.88万元,占项目总投资的74.21%;流动资金2543.97万元,占项目总投资的25.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2821.62万元,占项目总投资的28.60%;设备购置费3395.61万元,占项目总投资的34.42%;其它投资1104.65万元,占项目总投资的11.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7321.88+2543.97=9865.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9865.85134.74%134.74%100.00%2项目建设投资万元7321.88100.00%100.00%74.21%2.1工程费用万元6217.2384.91%84.91%63.02%2.1.1建筑工程费万元2821.6238.54%38.54%28.60%2.1.2设备购置及安装费万元3395.6146.38%46.38%34.42%2.2工程建设其他费用万元640.698.75%8.75%6.49%2.2.1无形资产万元640.698.75%8.75%6.49%2.3预备费万元463.966.34%6.34%4.70%2.3.1基本预备费万元213.662.92%2.92%2.17%2.3.2涨价预备费万元250.303.42%3.42%2.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7321.88100.00%100.00%74.21%5建设期间费用万元6流动资金万元2543.9734.74%34.74%25.79%7铺底流动资金万元847.9911.58%11.58%8.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.94%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度174.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13615.1713615.1729177.1829177.182383.761.1主要生产车间8169.108169.1017506.3117506.311477.931.2辅助生产车间4356.854356.859336.709336.70762.801.3其他生产车间1089.211089.211692.281692.28143.032仓储工程2888.652888.655728.465728.46340.372.1成品贮存722.16722.161432.121432.1285.092.2原料仓储1502.101502.102978.802978.80176.992.3辅助材料仓库664.39664.391317.551317.5578.293供配电工程154.06154.06154.06154.0610.303.1供配电室154.06154.06154.06154.0610.304给排水工程177.17177.17177.17177.179.214.1给排水177.17177.17177.17177.179.215服务性工程1829.481829.481829.481829.48108.705.1办公用房1080.271080.271080.271080.2749.245.2生活服务749.21749.21749.21749.2160.586消防及环保工程516.11516.11516.11516.1134.506.1消防环保工程516.11516.11516.11516.1134.507项目总图工程77.0377.0377.0377.03-140.397.1场地及道路硬化4908.28975.96975.967.2场区围墙975.964908.284908.287.3安全保卫室77.0377.0377.0377.038绿化工程2147.5975.17合计19257.6737990.1937990.192821.62(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3395.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量462728.44千瓦时,折合56.87吨标准煤。2、项目年总用水量16568.61立方米,折合1.42吨标准煤。3、“卫生巾投资建设项目投资建设项目”,年用电量462728.44千瓦时,年总用水量16568.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.29吨标准煤/年。达产年综合节能量17.41吨标准煤/年,项目总节能率23.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“卫生巾投资建设项目”主要从事卫生巾项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性卫生巾投资建设项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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