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泓域咨询MACRO/ 塑料交通设施投资建设项目立项申请塑料交通设施投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43535.09平方米(折合约65.27亩),其中:净用地面积43535.09平方米(红线范围折合约65.27亩)。项目规划总建筑面积66608.69平方米,其中:规划建设主体工程52900.66平方米,计容建筑面积66608.69平方米;预计建筑工程投资4921.22万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料交通设施,根据市场情况,预计年产值24165.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12275.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4921.224154.86188.0812275.981.1工程费用万元4921.224154.8618694.361.1.1建筑工程费用万元4921.224921.2232.62%1.1.2设备购置及安装费万元4154.864154.8627.54%1.2工程建设其他费用万元3199.903199.9021.21%1.2.1无形资产万元1885.901885.901.3预备费万元1314.001314.001.3.1基本预备费万元629.08629.081.3.2涨价预备费万元684.92684.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元12275.9812275.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2809.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18694.366825.5511623.2618694.3618694.3618694.361.1应收账款万元5608.312523.743925.825608.315608.315608.311.2存货万元8412.463785.615888.728412.468412.468412.461.2.1原辅材料万元2523.741135.681766.622523.742523.742523.741.2.2燃料动力万元126.1956.7888.33126.19126.19126.191.2.3在产品万元3869.731741.382708.813869.733869.733869.731.2.4产成品万元1892.80851.761324.961892.801892.801892.801.3现金万元4673.592103.123271.514673.594673.594673.592流动负债万元15884.947148.2211119.4615884.9415884.9415884.942.1应付账款万元15884.947148.2211119.4615884.9415884.9415884.943流动资金万元2809.421264.241966.592809.422809.422809.424铺底流动资金万元936.46421.41655.53936.46936.46936.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15085.40万元,其中:固定资产投资12275.98万元,占项目总投资的81.38%;流动资金2809.42万元,占项目总投资的18.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4921.22万元,占项目总投资的32.62%;设备购置费4154.86万元,占项目总投资的27.54%;其它投资3199.90万元,占项目总投资的21.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12275.98+2809.42=15085.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15085.40122.89%122.89%100.00%2项目建设投资万元12275.98100.00%100.00%81.38%2.1工程费用万元9076.0873.93%73.93%60.16%2.1.1建筑工程费万元4921.2240.09%40.09%32.62%2.1.2设备购置及安装费万元4154.8633.85%33.85%27.54%2.2工程建设其他费用万元1885.9015.36%15.36%12.50%2.2.1无形资产万元1885.9015.36%15.36%12.50%2.3预备费万元1314.0010.70%10.70%8.71%2.3.1基本预备费万元629.085.12%5.12%4.17%2.3.2涨价预备费万元684.925.58%5.58%4.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12275.98100.00%100.00%81.38%5建设期间费用万元6流动资金万元2809.4222.89%22.89%18.62%7铺底流动资金万元936.477.63%7.63%6.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.85%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度188.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15959.0715959.0752900.6652900.664299.281.1主要生产车间9575.449575.4431740.4031740.402665.551.2辅助生产车间5106.905106.9016928.2116928.211375.771.3其他生产车间1276.731276.733068.243068.24257.962仓储工程3385.943385.948910.228910.22526.652.1成品贮存846.49846.492227.552227.55131.662.2原料仓储1760.691760.694633.314633.31273.862.3辅助材料仓库778.77778.772049.352049.35121.133供配电工程180.58180.58180.58180.5812.013.1供配电室180.58180.58180.58180.5812.014给排水工程207.67207.67207.67207.6710.744.1给排水207.67207.67207.67207.6710.745服务性工程2144.432144.432144.432144.43126.755.1办公用房1201.941201.941201.941201.9473.475.2生活服务942.49942.49942.49942.4967.876消防及环保工程604.95604.95604.95604.9540.236.1消防环保工程604.95604.95604.95604.9540.237项目总图工程90.2990.2990.2990.29-159.737.1场地及道路硬化5879.941353.491353.497.2场区围墙1353.495879.945879.947.3安全保卫室90.2990.2990.2990.298绿化工程1865.3265.29合计22572.9466608.6966608.694921.22(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费4154.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量991688.81千瓦时,折合121.88吨标准煤。2、项目年总用水量13237.58立方米,折合1.13吨标准煤。3、“塑料交通设施投资建设项目投资建设项目”,年用电量991688.81千瓦时,年总用水量13237.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.01吨标准煤/年。达产年综合节能量38.85吨标准煤/年,项目总节能率21.97%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“塑料交通设施投资建设项目”主要从事塑料交通设施项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料交通设施投资建设项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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