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泓域咨询MACRO/ 工业用电机及控制系统投资建设项目立项申请工业用电机及控制系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11965.98平方米(折合约17.94亩),其中:净用地面积11965.98平方米(红线范围折合约17.94亩)。项目规划总建筑面积17350.67平方米,其中:规划建设主体工程12051.34平方米,计容建筑面积17350.67平方米;预计建筑工程投资1322.24万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为工业用电机及控制系统,根据市场情况,预计年产值8825.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3573.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1322.241003.61199.213573.831.1工程费用万元1322.241003.616785.841.1.1建筑工程费用万元1322.241322.2427.47%1.1.2设备购置及安装费万元1003.611003.6120.85%1.2工程建设其他费用万元1247.981247.9825.93%1.2.1无形资产万元554.70554.701.3预备费万元693.28693.281.3.1基本预备费万元299.31299.311.3.2涨价预备费万元393.97393.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元3573.833573.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1239.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6785.842693.274667.526785.846785.846785.841.1应收账款万元2035.75916.091526.812035.752035.752035.751.2存货万元3053.631374.132290.223053.633053.633053.631.2.1原辅材料万元916.09412.24687.07916.09916.09916.091.2.2燃料动力万元45.8020.6134.3545.8045.8045.801.2.3在产品万元1404.67632.101053.501404.671404.671404.671.2.4产成品万元687.07309.18515.30687.07687.07687.071.3现金万元1696.46763.411272.351696.461696.461696.462流动负债万元5546.042495.724159.535546.045546.045546.042.1应付账款万元5546.042495.724159.535546.045546.045546.043流动资金万元1239.80557.91929.851239.801239.801239.804铺底流动资金万元413.26185.97309.95413.26413.26413.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4813.63万元,其中:固定资产投资3573.83万元,占项目总投资的74.24%;流动资金1239.80万元,占项目总投资的25.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1322.24万元,占项目总投资的27.47%;设备购置费1003.61万元,占项目总投资的20.85%;其它投资1247.98万元,占项目总投资的25.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3573.83+1239.80=4813.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4813.63134.69%134.69%100.00%2项目建设投资万元3573.83100.00%100.00%74.24%2.1工程费用万元2325.8565.08%65.08%48.32%2.1.1建筑工程费万元1322.2437.00%37.00%27.47%2.1.2设备购置及安装费万元1003.6128.08%28.08%20.85%2.2工程建设其他费用万元554.7015.52%15.52%11.52%2.2.1无形资产万元554.7015.52%15.52%11.52%2.3预备费万元693.2819.40%19.40%14.40%2.3.1基本预备费万元299.318.38%8.38%6.22%2.3.2涨价预备费万元393.9711.02%11.02%8.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3573.83100.00%100.00%74.24%5建设期间费用万元6流动资金万元1239.8034.69%34.69%25.76%7铺底流动资金万元413.2711.56%11.56%8.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.02%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度199.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6431.256431.2512051.3412051.341010.231.1主要生产车间3858.753858.757230.807230.80626.341.2辅助生产车间2058.002058.003856.433856.43323.271.3其他生产车间514.50514.50698.98698.9860.612仓储工程1364.481364.483444.563444.56210.002.1成品贮存341.12341.12861.14861.1452.502.2原料仓储709.53709.531791.171791.17109.202.3辅助材料仓库313.83313.83792.25792.2548.303供配电工程72.7772.7772.7772.774.993.1供配电室72.7772.7772.7772.774.994给排水工程83.6983.6983.6983.694.464.1给排水83.6983.6983.6983.694.465服务性工程864.17864.17864.17864.1752.685.1办公用房477.17477.17477.17477.1726.445.2生活服务387.00387.00387.00387.0026.316消防及环保工程243.79243.79243.79243.7916.726.1消防环保工程243.79243.79243.79243.7916.727项目总图工程36.3936.3936.3936.39-4.357.1场地及道路硬化2416.73416.91416.917.2场区围墙416.912416.732416.737.3安全保卫室36.3936.3936.3936.398绿化工程785.9627.51合计9096.5417350.6717350.671322.24(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费1003.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量541002.53千瓦时,折合66.49吨标准煤。2、项目年总用水量6448.45立方米,折合0.55吨标准煤。3、“工业用电机及控制系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量541002.53千瓦时,年总用水量6448.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.04吨标准煤/年。达产年综合节能量18.91吨标准煤/年,项目总节能率21.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“工业用电机及控制系统投资建设项目”主要从事工业用电机及控制系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性工业用电机及控制系统投资建设项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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