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泓域咨询MACRO/ 尾气分解催化剂投资建设项目立项申请尾气分解催化剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13066.53平方米(折合约19.59亩),其中:净用地面积13066.53平方米(红线范围折合约19.59亩)。项目规划总建筑面积19207.80平方米,其中:规划建设主体工程14503.75平方米,计容建筑面积19207.80平方米;预计建筑工程投资1631.19万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为尾气分解催化剂,根据市场情况,预计年产值7403.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3663.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1631.191077.08187.013663.531.1工程费用万元1631.191077.085551.561.1.1建筑工程费用万元1631.191631.1935.72%1.1.2设备购置及安装费万元1077.081077.0823.59%1.2工程建设其他费用万元955.26955.2620.92%1.2.1无形资产万元385.91385.911.3预备费万元569.35569.351.3.1基本预备费万元232.69232.691.3.2涨价预备费万元336.66336.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元3663.533663.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金902.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5551.562756.004196.925551.565551.565551.561.1应收账款万元1665.47999.281249.101665.471665.471665.471.2存货万元2498.201498.921873.652498.202498.202498.201.2.1原辅材料万元749.46449.68562.09749.46749.46749.461.2.2燃料动力万元37.4722.4828.1037.4737.4737.471.2.3在产品万元1149.17689.50861.881149.171149.171149.171.2.4产成品万元562.10337.26421.57562.10562.10562.101.3现金万元1387.89832.731040.921387.891387.891387.892流动负债万元4648.962789.383486.724648.964648.964648.962.1应付账款万元4648.962789.383486.724648.964648.964648.963流动资金万元902.60541.56676.95902.60902.60902.604铺底流动资金万元300.86180.52225.65300.86300.86300.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4566.13万元,其中:固定资产投资3663.53万元,占项目总投资的80.23%;流动资金902.60万元,占项目总投资的19.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1631.19万元,占项目总投资的35.72%;设备购置费1077.08万元,占项目总投资的23.59%;其它投资955.26万元,占项目总投资的20.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3663.53+902.60=4566.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4566.13124.64%124.64%100.00%2项目建设投资万元3663.53100.00%100.00%80.23%2.1工程费用万元2708.2773.93%73.93%59.31%2.1.1建筑工程费万元1631.1944.53%44.53%35.72%2.1.2设备购置及安装费万元1077.0829.40%29.40%23.59%2.2工程建设其他费用万元385.9110.53%10.53%8.45%2.2.1无形资产万元385.9110.53%10.53%8.45%2.3预备费万元569.3515.54%15.54%12.47%2.3.1基本预备费万元232.696.35%6.35%5.10%2.3.2涨价预备费万元336.669.19%9.19%7.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3663.53100.00%100.00%80.23%5建设期间费用万元6流动资金万元902.6024.64%24.64%19.77%7铺底流动资金万元300.878.21%8.21%6.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.49%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度187.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4664.284664.2814503.7514503.751354.881.1主要生产车间2798.572798.578702.258702.25840.031.2辅助生产车间1492.571492.574641.204641.20433.561.3其他生产车间373.14373.14841.22841.2281.292仓储工程989.59989.593057.633057.63207.732.1成品贮存247.40247.40764.41764.4151.932.2原料仓储514.59514.591589.971589.97108.022.3辅助材料仓库227.61227.61703.25703.2547.783供配电工程52.7852.7852.7852.784.033.1供配电室52.7852.7852.7852.784.034给排水工程60.7060.7060.7060.703.614.1给排水60.7060.7060.7060.703.615服务性工程626.74626.74626.74626.7442.585.1办公用房359.55359.55359.55359.5517.425.2生活服务267.19267.19267.19267.1917.496消防及环保工程176.81176.81176.81176.8113.516.1消防环保工程176.81176.81176.81176.8113.517项目总图工程26.3926.3926.3926.39-18.767.1场地及道路硬化1785.94383.89383.897.2场区围墙383.891785.941785.947.3安全保卫室26.3926.3926.3926.398绿化工程674.4723.61合计6597.2919207.8019207.801631.19(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1077.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1014227.19千瓦时,折合124.65吨标准煤。2、项目年总用水量5358.34立方米,折合0.46吨标准煤。3、“尾气分解催化剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1014227.19千瓦时,年总用水量5358.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.11吨标准煤/年。达产年综合节能量53.62吨标准煤/年,项目总节能率26.34%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“尾气分解催化剂投资建设项目”主要从事尾气分解催化剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性尾气分解催化剂投资建设项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

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