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泓域咨询MACRO/ 地下排水管投资建设项目立项申请地下排水管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12686.34平方米(折合约19.02亩),其中:净用地面积12686.34平方米(红线范围折合约19.02亩)。项目规划总建筑面积13954.97平方米,其中:规划建设主体工程9505.75平方米,计容建筑面积13954.97平方米;预计建筑工程投资1104.12万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为地下排水管,根据市场情况,预计年产值7734.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3141.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1104.121254.30165.163141.341.1工程费用万元1104.121254.306123.521.1.1建筑工程费用万元1104.121104.1227.39%1.1.2设备购置及安装费万元1254.301254.3031.11%1.2工程建设其他费用万元782.92782.9219.42%1.2.1无形资产万元337.68337.681.3预备费万元445.24445.241.3.1基本预备费万元229.21229.211.3.2涨价预备费万元216.03216.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元3141.343141.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金889.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6123.523636.783580.476123.526123.526123.521.1应收账款万元1837.061194.091285.941837.061837.061837.061.2存货万元2755.581791.131928.912755.582755.582755.581.2.1原辅材料万元826.67537.34578.67826.67826.67826.671.2.2燃料动力万元41.3326.8728.9341.3341.3341.331.2.3在产品万元1267.57823.92887.301267.571267.571267.571.2.4产成品万元620.01403.00434.00620.01620.01620.011.3现金万元1530.88995.071071.621530.881530.881530.882流动负债万元5233.633401.863663.545233.635233.635233.632.1应付账款万元5233.633401.863663.545233.635233.635233.633流动资金万元889.89578.43622.92889.89889.89889.894铺底流动资金万元296.63192.81207.64296.63296.63296.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4031.23万元,其中:固定资产投资3141.34万元,占项目总投资的77.93%;流动资金889.89万元,占项目总投资的22.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1104.12万元,占项目总投资的27.39%;设备购置费1254.30万元,占项目总投资的31.11%;其它投资782.92万元,占项目总投资的19.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3141.34+889.89=4031.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4031.23128.33%128.33%100.00%2项目建设投资万元3141.34100.00%100.00%77.93%2.1工程费用万元2358.4275.08%75.08%58.50%2.1.1建筑工程费万元1104.1235.15%35.15%27.39%2.1.2设备购置及安装费万元1254.3039.93%39.93%31.11%2.2工程建设其他费用万元337.6810.75%10.75%8.38%2.2.1无形资产万元337.6810.75%10.75%8.38%2.3预备费万元445.2414.17%14.17%11.04%2.3.1基本预备费万元229.217.30%7.30%5.69%2.3.2涨价预备费万元216.036.88%6.88%5.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3141.34100.00%100.00%77.93%5建设期间费用万元6流动资金万元889.8928.33%28.33%22.07%7铺底流动资金万元296.639.44%9.44%7.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.51%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度165.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4889.134889.139505.759505.75827.311.1主要生产车间2933.482933.485703.455703.45512.931.2辅助生产车间1564.521564.523041.843041.84264.741.3其他生产车间391.13391.13551.33551.3349.642仓储工程1037.301037.302891.992891.99183.052.1成品贮存259.32259.32723.00723.0045.762.2原料仓储539.40539.401503.831503.8395.192.3辅助材料仓库238.58238.58665.16665.1642.103供配电工程55.3255.3255.3255.323.943.1供配电室55.3255.3255.3255.323.944给排水工程63.6263.6263.6263.623.524.1给排水63.6263.6263.6263.623.525服务性工程656.96656.96656.96656.9641.585.1办公用房379.33379.33379.33379.3320.585.2生活服务277.63277.63277.63277.6324.116消防及环保工程185.33185.33185.33185.3313.206.1消防环保工程185.33185.33185.33185.3313.207项目总图工程27.6627.6627.6627.667.897.1场地及道路硬化1737.51388.19388.197.2场区围墙388.191737.511737.517.3安全保卫室27.6627.6627.6627.668绿化工程675.2523.63合计6915.3213954.9713954.971104.12(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1254.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量959711.97千瓦时,折合117.95吨标准煤。2、项目年总用水量4443.09立方米,折合0.38吨标准煤。3、“地下排水管投资建设项目投资建设项目”,年用电量959711.97千瓦时,年总用水量4443.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.33吨标准煤/年。达产年综合节能量37.37吨标准煤/年,项目总节能率22.43%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“地下排水管投资建设项目”主要从事地下排水管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性地下排水管投资建设项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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