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泓域咨询MACRO/ 彩色食品包装纸箱投资建设项目立项申请彩色食品包装纸箱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40286.80平方米(折合约60.40亩),其中:净用地面积40286.80平方米(红线范围折合约60.40亩)。项目规划总建筑面积64458.88平方米,其中:规划建设主体工程45044.16平方米,计容建筑面积64458.88平方米;预计建筑工程投资5799.84万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为彩色食品包装纸箱,根据市场情况,预计年产值17794.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10281.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5799.845112.71170.2310281.891.1工程费用万元5799.845112.7110896.201.1.1建筑工程费用万元5799.845799.8446.60%1.1.2设备购置及安装费万元5112.715112.7141.08%1.2工程建设其他费用万元-630.66-630.66-5.07%1.2.1无形资产万元-314.37-314.371.3预备费万元-316.29-316.291.3.1基本预备费万元-164.43-164.431.3.2涨价预备费万元-151.86-151.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元10281.8910281.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2163.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10896.206490.698859.7810896.2010896.2010896.201.1应收账款万元3268.861797.872451.643268.863268.863268.861.2存货万元4903.292696.813677.474903.294903.294903.291.2.1原辅材料万元1470.99809.041103.241470.991470.991470.991.2.2燃料动力万元73.5540.4555.1673.5573.5573.551.2.3在产品万元2255.511240.531691.642255.512255.512255.511.2.4产成品万元1103.24606.78827.431103.241103.241103.241.3现金万元2724.051498.232043.042724.052724.052724.052流动负债万元8732.744803.016549.568732.748732.748732.742.1应付账款万元8732.744803.016549.568732.748732.748732.743流动资金万元2163.461189.901622.602163.462163.462163.464铺底流动资金万元721.15396.63540.86721.15721.15721.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12445.35万元,其中:固定资产投资10281.89万元,占项目总投资的82.62%;流动资金2163.46万元,占项目总投资的17.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5799.84万元,占项目总投资的46.60%;设备购置费5112.71万元,占项目总投资的41.08%;其它投资-630.66万元,占项目总投资的-5.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10281.89+2163.46=12445.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12445.35121.04%121.04%100.00%2项目建设投资万元10281.89100.00%100.00%82.62%2.1工程费用万元10912.55106.13%106.13%87.68%2.1.1建筑工程费万元5799.8456.41%56.41%46.60%2.1.2设备购置及安装费万元5112.7149.73%49.73%41.08%2.2工程建设其他费用万元-314.37-3.06%-3.06%-2.53%2.2.1无形资产万元-314.37-3.06%-3.06%-2.53%2.3预备费万元-316.29-3.08%-3.08%-2.54%2.3.1基本预备费万元-164.43-1.60%-1.60%-1.32%2.3.2涨价预备费万元-151.86-1.48%-1.48%-1.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10281.89100.00%100.00%82.62%5建设期间费用万元6流动资金万元2163.4621.04%21.04%17.38%7铺底流动资金万元721.157.01%7.01%5.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.29%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度170.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14323.9814323.9845044.1645044.164458.251.1主要生产车间8594.398594.3927026.5027026.502764.111.2辅助生产车间4583.674583.6714414.1314414.131426.641.3其他生产车间1145.921145.922612.562612.56267.502仓储工程3039.033039.0312619.5712619.57908.382.1成品贮存759.76759.763154.893154.89227.092.2原料仓储1580.301580.306562.186562.18472.362.3辅助材料仓库698.98698.982902.502902.50208.933供配电工程162.08162.08162.08162.0813.133.1供配电室162.08162.08162.08162.0813.134给排水工程186.39186.39186.39186.3911.744.1给排水186.39186.39186.39186.3911.745服务性工程1924.721924.721924.721924.72138.545.1办公用房857.79857.79857.79857.7960.965.2生活服务1066.931066.931066.931066.9382.096消防及环保工程542.97542.97542.97542.9743.976.1消防环保工程542.97542.97542.97542.9743.977项目总图工程81.0481.0481.0481.04168.527.1场地及道路硬化5536.89928.40928.407.2场区围墙928.405536.895536.897.3安全保卫室81.0481.0481.0481.048绿化工程1637.3557.31合计20260.2364458.8864458.885799.84(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费5112.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量1354174.34千瓦时,折合166.43吨标准煤。2、项目年总用水量10574.15立方米,折合0.90吨标准煤。3、“彩色食品包装纸箱投资建设项目投资建设项目”,年用电量1354174.34千瓦时,年总用水量10574.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.33吨标准煤/年。达产年综合节能量49.98吨标准煤/年,项目总节能率28.34%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“彩色食品包装纸箱投资建设项目”主要从事彩色食品包装纸箱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性彩色食品包装纸箱投资建设项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。

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