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泓域咨询MACRO/ 抑尘剂投资建设项目立项申请抑尘剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32909.78平方米(折合约49.34亩),其中:净用地面积32909.78平方米(红线范围折合约49.34亩)。项目规划总建筑面积52326.55平方米,其中:规划建设主体工程33794.61平方米,计容建筑面积52326.55平方米;预计建筑工程投资4399.82万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为抑尘剂,根据市场情况,预计年产值29164.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9045.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4399.823336.65183.329045.011.1工程费用万元4399.823336.6522707.801.1.1建筑工程费用万元4399.824399.8235.99%1.1.2设备购置及安装费万元3336.653336.6527.29%1.2工程建设其他费用万元1308.541308.5410.70%1.2.1无形资产万元588.22588.221.3预备费万元720.32720.321.3.1基本预备费万元326.97326.971.3.2涨价预备费万元393.35393.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元9045.019045.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3180.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22707.8011922.5815628.7722707.8022707.8022707.801.1应收账款万元6812.343746.794768.646812.346812.346812.341.2存货万元10218.515620.187152.9610218.5110218.5110218.511.2.1原辅材料万元3065.551686.052145.893065.553065.553065.551.2.2燃料动力万元153.2884.30107.29153.28153.28153.281.2.3在产品万元4700.512585.283290.364700.514700.514700.511.2.4产成品万元2299.161264.541609.422299.162299.162299.161.3现金万元5676.953122.323973.865676.955676.955676.952流动负债万元19527.7710740.2713669.4419527.7719527.7719527.772.1应付账款万元19527.7710740.2713669.4419527.7719527.7719527.773流动资金万元3180.031749.022226.023180.033180.033180.034铺底流动资金万元1060.00583.00742.011060.001060.001060.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12225.04万元,其中:固定资产投资9045.01万元,占项目总投资的73.99%;流动资金3180.03万元,占项目总投资的26.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4399.82万元,占项目总投资的35.99%;设备购置费3336.65万元,占项目总投资的27.29%;其它投资1308.54万元,占项目总投资的10.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9045.01+3180.03=12225.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12225.04135.16%135.16%100.00%2项目建设投资万元9045.01100.00%100.00%73.99%2.1工程费用万元7736.4785.53%85.53%63.28%2.1.1建筑工程费万元4399.8248.64%48.64%35.99%2.1.2设备购置及安装费万元3336.6536.89%36.89%27.29%2.2工程建设其他费用万元588.226.50%6.50%4.81%2.2.1无形资产万元588.226.50%6.50%4.81%2.3预备费万元720.327.96%7.96%5.89%2.3.1基本预备费万元326.973.61%3.61%2.67%2.3.2涨价预备费万元393.354.35%4.35%3.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9045.01100.00%100.00%73.99%5建设期间费用万元6流动资金万元3180.0335.16%35.16%26.01%7铺底流动资金万元1060.0111.72%11.72%8.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.45%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度183.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13599.6913599.6933794.6133794.613125.741.1主要生产车间8159.818159.8120276.7720276.771937.961.2辅助生产车间4351.904351.9010814.2810814.281000.241.3其他生产车间1087.981087.981960.091960.09187.542仓储工程2885.372885.3712045.7612045.76810.282.1成品贮存721.34721.343011.443011.44202.572.2原料仓储1500.391500.396263.806263.80421.352.3辅助材料仓库663.64663.642770.522770.52186.363供配电工程153.89153.89153.89153.8911.653.1供配电室153.89153.89153.89153.8911.654给排水工程176.97176.97176.97176.9710.424.1给排水176.97176.97176.97176.9710.425服务性工程1827.401827.401827.401827.40122.925.1办公用房929.20929.20929.20929.2070.945.2生活服务898.20898.20898.20898.2066.436消防及环保工程515.52515.52515.52515.5239.016.1消防环保工程515.52515.52515.52515.5239.017项目总图工程76.9476.9476.9476.94216.927.1场地及道路硬化5139.321108.351108.357.2场区围墙1108.355139.325139.327.3安全保卫室76.9476.9476.9476.948绿化工程1796.5562.88合计19235.7752326.5552326.554399.82(四)设备方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费3336.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量781357.70千瓦时,折合96.03吨标准煤。2、项目年总用水量20937.30立方米,折合1.79吨标准煤。3、“抑尘剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量781357.70千瓦时,年总用水量20937.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.82吨标准煤/年。达产年综合节能量36.18吨标准煤/年,项目总节能率28.82%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“抑尘剂投资建设项目”主要从事抑尘剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性抑尘剂投资建设项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划

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