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泓域咨询MACRO/ 机电设备用导轨投资建设项目立项申请机电设备用导轨投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23745.20平方米(折合约35.60亩),其中:净用地面积23745.20平方米(红线范围折合约35.60亩)。项目规划总建筑面积31106.21平方米,其中:规划建设主体工程19313.60平方米,计容建筑面积31106.21平方米;预计建筑工程投资2539.22万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为机电设备用导轨,根据市场情况,预计年产值11826.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6897.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2539.223142.65193.766897.861.1工程费用万元2539.223142.658415.361.1.1建筑工程费用万元2539.222539.2229.58%1.1.2设备购置及安装费万元3142.653142.6536.61%1.2工程建设其他费用万元1215.991215.9914.17%1.2.1无形资产万元660.43660.431.3预备费万元555.56555.561.3.1基本预备费万元297.07297.071.3.2涨价预备费万元258.49258.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元6897.866897.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1685.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8415.365002.706119.218415.368415.368415.361.1应收账款万元2524.611641.001767.232524.612524.612524.611.2存货万元3786.912461.492650.843786.913786.913786.911.2.1原辅材料万元1136.07738.45795.251136.071136.071136.071.2.2燃料动力万元56.8036.9239.7656.8056.8056.801.2.3在产品万元1741.981132.291219.391741.981741.981741.981.2.4产成品万元852.05553.84596.44852.05852.05852.051.3现金万元2103.841367.501472.692103.842103.842103.842流动负债万元6729.444374.144710.616729.446729.446729.442.1应付账款万元6729.444374.144710.616729.446729.446729.443流动资金万元1685.921095.851180.141685.921685.921685.924铺底流动资金万元561.97365.28393.38561.97561.97561.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8583.78万元,其中:固定资产投资6897.86万元,占项目总投资的80.36%;流动资金1685.92万元,占项目总投资的19.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2539.22万元,占项目总投资的29.58%;设备购置费3142.65万元,占项目总投资的36.61%;其它投资1215.99万元,占项目总投资的14.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6897.86+1685.92=8583.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8583.78124.44%124.44%100.00%2项目建设投资万元6897.86100.00%100.00%80.36%2.1工程费用万元5681.8782.37%82.37%66.19%2.1.1建筑工程费万元2539.2236.81%36.81%29.58%2.1.2设备购置及安装费万元3142.6545.56%45.56%36.61%2.2工程建设其他费用万元660.439.57%9.57%7.69%2.2.1无形资产万元660.439.57%9.57%7.69%2.3预备费万元555.568.05%8.05%6.47%2.3.1基本预备费万元297.074.31%4.31%3.46%2.3.2涨价预备费万元258.493.75%3.75%3.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6897.86100.00%100.00%80.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1685.9224.44%24.44%19.64%7铺底流动资金万元561.978.15%8.15%6.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.46%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度193.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11325.0911325.0919313.6019313.601734.241.1主要生产车间6795.056795.0511588.1611588.161075.231.2辅助生产车间3624.033624.036180.356180.35554.961.3其他生产车间906.01906.011120.191120.19104.052仓储工程2402.782402.787665.207665.20500.572.1成品贮存600.70600.701916.301916.30125.142.2原料仓储1249.451249.453985.903985.90260.302.3辅助材料仓库552.64552.641763.001763.00115.133供配电工程128.15128.15128.15128.159.413.1供配电室128.15128.15128.15128.159.414给排水工程147.37147.37147.37147.378.424.1给排水147.37147.37147.37147.378.425服务性工程1521.761521.761521.761521.7699.385.1办公用房714.68714.68714.68714.6854.505.2生活服务807.08807.08807.08807.0845.086消防及环保工程429.30429.30429.30429.3031.546.1消防环保工程429.30429.30429.30429.3031.547项目总图工程64.0764.0764.0764.07104.677.1场地及道路硬化4037.42697.27697.277.2场区围墙697.274037.424037.427.3安全保卫室64.0764.0764.0764.078绿化工程1456.8350.99合计16018.5131106.2131106.212539.22(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费3142.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1202182.65千瓦时,折合147.75吨标准煤。2、项目年总用水量10717.75立方米,折合0.92吨标准煤。3、“机电设备用导轨投资建设项目投资建设项目”,年用电量1202182.65千瓦时,年总用水量10717.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.67吨标准煤/年。达产年综合节能量57.82吨标准煤/年,项目总节能率23.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“机电设备用导轨投资建设项目”主要从事机电设备用导轨项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性机电设备用导轨投资建设项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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