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泓域咨询MACRO/ 气泡膜投资建设项目立项申请气泡膜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23178.25平方米(折合约34.75亩),其中:净用地面积23178.25平方米(红线范围折合约34.75亩)。项目规划总建筑面积33144.90平方米,其中:规划建设主体工程23041.48平方米,计容建筑面积33144.90平方米;预计建筑工程投资2373.27万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为气泡膜,根据市场情况,预计年产值11674.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6271.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2373.272890.43180.476271.331.1工程费用万元2373.272890.437731.671.1.1建筑工程费用万元2373.272373.2730.74%1.1.2设备购置及安装费万元2890.432890.4337.44%1.2工程建设其他费用万元1007.631007.6313.05%1.2.1无形资产万元588.76588.761.3预备费万元418.87418.871.3.1基本预备费万元213.57213.571.3.2涨价预备费万元205.30205.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元6271.336271.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1449.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7731.674008.126759.817731.677731.677731.671.1应收账款万元2319.501275.731855.602319.502319.502319.501.2存货万元3479.251913.592783.403479.253479.253479.251.2.1原辅材料万元1043.77574.08835.021043.771043.771043.771.2.2燃料动力万元52.1928.7041.7552.1952.1952.191.2.3在产品万元1600.46880.251280.361600.461600.461600.461.2.4产成品万元782.83430.56626.27782.83782.83782.831.3现金万元1932.921063.101546.331932.921932.921932.922流动负债万元6282.113455.165025.696282.116282.116282.112.1应付账款万元6282.113455.165025.696282.116282.116282.113流动资金万元1449.56797.261159.651449.561449.561449.564铺底流动资金万元483.18265.75386.55483.18483.18483.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7720.89万元,其中:固定资产投资6271.33万元,占项目总投资的81.23%;流动资金1449.56万元,占项目总投资的18.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2373.27万元,占项目总投资的30.74%;设备购置费2890.43万元,占项目总投资的37.44%;其它投资1007.63万元,占项目总投资的13.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6271.33+1449.56=7720.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7720.89123.11%123.11%100.00%2项目建设投资万元6271.33100.00%100.00%81.23%2.1工程费用万元5263.7083.93%83.93%68.17%2.1.1建筑工程费万元2373.2737.84%37.84%30.74%2.1.2设备购置及安装费万元2890.4346.09%46.09%37.44%2.2工程建设其他费用万元588.769.39%9.39%7.63%2.2.1无形资产万元588.769.39%9.39%7.63%2.3预备费万元418.876.68%6.68%5.43%2.3.1基本预备费万元213.573.41%3.41%2.77%2.3.2涨价预备费万元205.303.27%3.27%2.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6271.33100.00%100.00%81.23%5建设期间费用万元6流动资金万元1449.5623.11%23.11%18.77%7铺底流动资金万元483.197.70%7.70%6.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.75%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度180.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12413.1712413.1723041.4823041.481814.821.1主要生产车间7447.907447.9013824.8913824.891125.191.2辅助生产车间3972.213972.217373.277373.27580.741.3其他生产车间993.05993.051336.411336.41108.892仓储工程2633.632633.636567.226567.22376.192.1成品贮存658.41658.411641.811641.8194.052.2原料仓储1369.491369.493414.953414.95195.622.3辅助材料仓库605.73605.731510.461510.4686.523供配电工程140.46140.46140.46140.469.053.1供配电室140.46140.46140.46140.469.054给排水工程161.53161.53161.53161.538.104.1给排水161.53161.53161.53161.538.105服务性工程1667.961667.961667.961667.9695.545.1办公用房814.69814.69814.69814.6956.635.2生活服务853.27853.27853.27853.2745.196消防及环保工程470.54470.54470.54470.5430.326.1消防环保工程470.54470.54470.54470.5430.327项目总图工程70.2370.2370.2370.23-10.677.1场地及道路硬化4780.42986.05986.057.2场区围墙986.054780.424780.427.3安全保卫室70.2370.2370.2370.238绿化工程1426.2349.92合计17557.5233144.9033144.902373.27(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2890.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量1052387.84千瓦时,折合129.34吨标准煤。2、项目年总用水量6794.47立方米,折合0.58吨标准煤。3、“气泡膜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1052387.84千瓦时,年总用水量6794.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.92吨标准煤/年。达产年综合节能量48.05吨标准煤/年,项目总节能率29.10%,能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“气泡膜投资建设项目”主要从事气泡膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性气泡膜投资建设项目选址于某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某出

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