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泓域咨询MACRO/ 水稳投资建设项目立项申请水稳投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46416.53平方米(折合约69.59亩),其中:净用地面积46416.53平方米(红线范围折合约69.59亩)。项目规划总建筑面积53379.01平方米,其中:规划建设主体工程34027.98平方米,计容建筑面积53379.01平方米;预计建筑工程投资4420.88万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水稳,根据市场情况,预计年产值27536.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11336.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4420.884350.55162.9011336.211.1工程费用万元4420.884350.5520455.731.1.1建筑工程费用万元4420.884420.8831.28%1.1.2设备购置及安装费万元4350.554350.5530.78%1.2工程建设其他费用万元2564.782564.7818.14%1.2.1无形资产万元1059.581059.581.3预备费万元1505.201505.201.3.1基本预备费万元844.45844.451.3.2涨价预备费万元660.75660.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元11336.2111336.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2798.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20455.7310276.6911845.0820455.7320455.7320455.731.1应收账款万元6136.723375.204295.706136.726136.726136.721.2存货万元9205.085062.796443.559205.089205.089205.081.2.1原辅材料万元2761.521518.841933.072761.522761.522761.521.2.2燃料动力万元138.0875.9496.65138.08138.08138.081.2.3在产品万元4234.342328.892964.044234.344234.344234.341.2.4产成品万元2071.141139.131449.802071.142071.142071.141.3现金万元5113.932812.663579.755113.935113.935113.932流动负债万元17656.899711.2912359.8217656.8917656.8917656.892.1应付账款万元17656.899711.2912359.8217656.8917656.8917656.893流动资金万元2798.841539.361959.192798.842798.842798.844铺底流动资金万元932.94513.12653.06932.94932.94932.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14135.05万元,其中:固定资产投资11336.21万元,占项目总投资的80.20%;流动资金2798.84万元,占项目总投资的19.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4420.88万元,占项目总投资的31.28%;设备购置费4350.55万元,占项目总投资的30.78%;其它投资2564.78万元,占项目总投资的18.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11336.21+2798.84=14135.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14135.05124.69%124.69%100.00%2项目建设投资万元11336.21100.00%100.00%80.20%2.1工程费用万元8771.4377.38%77.38%62.05%2.1.1建筑工程费万元4420.8839.00%39.00%31.28%2.1.2设备购置及安装费万元4350.5538.38%38.38%30.78%2.2工程建设其他费用万元1059.589.35%9.35%7.50%2.2.1无形资产万元1059.589.35%9.35%7.50%2.3预备费万元1505.2013.28%13.28%10.65%2.3.1基本预备费万元844.457.45%7.45%5.97%2.3.2涨价预备费万元660.755.83%5.83%4.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11336.21100.00%100.00%80.20%5建设期间费用万元6流动资金万元2798.8424.69%24.69%19.80%7铺底流动资金万元932.958.23%8.23%6.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.18%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度162.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20733.4520733.4534027.9834027.983100.041.1主要生产车间12440.0712440.0720416.7920416.791922.021.2辅助生产车间6634.706634.7010888.9510888.95992.011.3其他生产车间1658.681658.681973.621973.62186.002仓储工程4398.894398.8912578.1712578.17833.382.1成品贮存1099.721099.723144.543144.54208.342.2原料仓储2287.422287.426540.656540.65433.362.3辅助材料仓库1011.741011.742892.982892.98191.683供配电工程234.61234.61234.61234.6117.493.1供配电室234.61234.61234.61234.6117.494给排水工程269.80269.80269.80269.8015.644.1给排水269.80269.80269.80269.8015.645服务性工程2785.972785.972785.972785.97184.595.1办公用房1134.081134.081134.081134.0883.425.2生活服务1651.891651.891651.891651.89101.076消防及环保工程785.94785.94785.94785.9458.586.1消防环保工程785.94785.94785.94785.9458.587项目总图工程117.30117.30117.30117.3088.767.1场地及道路硬化8194.311343.141343.147.2场区围墙1343.148194.318194.317.3安全保卫室117.30117.30117.30117.308绿化工程3497.20122.40合计29325.9653379.0153379.014420.88(四)设备方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费4350.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量786076.93千瓦时,折合96.61吨标准煤。2、项目年总用水量12440.38立方米,折合1.06吨标准煤。3、“水稳投资建设项目投资建设项目”,年用电量786076.93千瓦时,年总用水量12440.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.67吨标准煤/年。达产年综合节能量32.56吨标准煤/年,项目总节能率23.95%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“水稳投资建设项目”主要从事水稳项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水稳投资建设项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范区环境保护规划

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