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泓域咨询MACRO/ 水性固体丙烯酸树脂投资建设项目立项申请水性固体丙烯酸树脂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10678.67平方米(折合约16.01亩),其中:净用地面积10678.67平方米(红线范围折合约16.01亩)。项目规划总建筑面积12814.40平方米,其中:规划建设主体工程8927.58平方米,计容建筑面积12814.40平方米;预计建筑工程投资921.45万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性固体丙烯酸树脂,根据市场情况,预计年产值4032.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2909.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元921.45868.19181.722909.341.1工程费用万元921.45868.193084.491.1.1建筑工程费用万元921.45921.4527.30%1.1.2设备购置及安装费万元868.19868.1925.72%1.2工程建设其他费用万元1119.701119.7033.17%1.2.1无形资产万元493.32493.321.3预备费万元626.38626.381.3.1基本预备费万元369.69369.691.3.2涨价预备费万元256.69256.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元2909.342909.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金465.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3084.491262.402340.383084.493084.493084.491.1应收账款万元925.35370.14740.28925.35925.35925.351.2存货万元1388.02555.211110.421388.021388.021388.021.2.1原辅材料万元416.41166.56333.12416.41416.41416.411.2.2燃料动力万元20.828.3316.6620.8220.8220.821.2.3在产品万元638.49255.40510.79638.49638.49638.491.2.4产成品万元312.30124.92249.84312.30312.30312.301.3现金万元771.12308.45616.90771.12771.12771.122流动负债万元2618.681047.472094.942618.682618.682618.682.1应付账款万元2618.681047.472094.942618.682618.682618.683流动资金万元465.81186.32372.65465.81465.81465.814铺底流动资金万元155.2762.11124.22155.27155.27155.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3375.15万元,其中:固定资产投资2909.34万元,占项目总投资的86.20%;流动资金465.81万元,占项目总投资的13.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资921.45万元,占项目总投资的27.30%;设备购置费868.19万元,占项目总投资的25.72%;其它投资1119.70万元,占项目总投资的33.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2909.34+465.81=3375.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3375.15116.01%116.01%100.00%2项目建设投资万元2909.34100.00%100.00%86.20%2.1工程费用万元1789.6461.51%61.51%53.02%2.1.1建筑工程费万元921.4531.67%31.67%27.30%2.1.2设备购置及安装费万元868.1929.84%29.84%25.72%2.2工程建设其他费用万元493.3216.96%16.96%14.62%2.2.1无形资产万元493.3216.96%16.96%14.62%2.3预备费万元626.3821.53%21.53%18.56%2.3.1基本预备费万元369.6912.71%12.71%10.95%2.3.2涨价预备费万元256.698.82%8.82%7.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2909.34100.00%100.00%86.20%5建设期间费用万元6流动资金万元465.8116.01%16.01%13.80%7铺底流动资金万元155.275.34%5.34%4.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.16%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度181.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5749.955749.958927.588927.58706.151.1主要生产车间3449.973449.975356.555356.55437.811.2辅助生产车间1839.981839.982856.832856.83225.971.3其他生产车间460.00460.00517.80517.8042.372仓储工程1219.931219.932526.432526.43145.342.1成品贮存304.98304.98631.61631.6136.342.2原料仓储634.36634.361313.741313.7475.582.3辅助材料仓库280.58280.58581.08581.0833.433供配电工程65.0665.0665.0665.064.213.1供配电室65.0665.0665.0665.064.214给排水工程74.8274.8274.8274.823.774.1给排水74.8274.8274.8274.823.775服务性工程772.62772.62772.62772.6244.455.1办公用房442.53442.53442.53442.5326.355.2生活服务330.09330.09330.09330.0923.906消防及环保工程217.96217.96217.96217.9614.116.1消防环保工程217.96217.96217.96217.9614.117项目总图工程32.5332.5332.5332.53-19.607.1场地及道路硬化2274.90334.94334.947.2场区围墙334.942274.902274.907.3安全保卫室32.5332.5332.5332.538绿化工程657.8223.02合计8132.8812814.4012814.40921.45(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费868.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1264102.18千瓦时,折合155.36吨标准煤。2、项目年总用水量3508.91立方米,折合0.30吨标准煤。3、“水性固体丙烯酸树脂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1264102.18千瓦时,年总用水量3508.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.66吨标准煤/年。达产年综合节能量46.50吨标准煤/年,项目总节能率22.56%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“水性固体丙烯酸树脂投资建设项目”主要从事水性固体丙烯酸树脂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性固体丙烯酸树脂投资建设项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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