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泓域咨询MACRO/ 水性胶粘剂等系列产品投资建设项目立项申请水性胶粘剂等系列产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17201.93平方米(折合约25.79亩),其中:净用地面积17201.93平方米(红线范围折合约25.79亩)。项目规划总建筑面积25974.91平方米,其中:规划建设主体工程20025.81平方米,计容建筑面积25974.91平方米;预计建筑工程投资1883.44万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水性胶粘剂等系列产品,根据市场情况,预计年产值13070.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4604.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1883.442218.20178.524604.031.1工程费用万元1883.442218.208735.131.1.1建筑工程费用万元1883.441883.4430.23%1.1.2设备购置及安装费万元2218.202218.2035.60%1.2工程建设其他费用万元502.39502.398.06%1.2.1无形资产万元203.02203.021.3预备费万元299.37299.371.3.1基本预备费万元154.32154.321.3.2涨价预备费万元145.05145.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元4604.034604.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1627.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8735.135885.916834.558735.138735.138735.131.1应收账款万元2620.541703.351834.382620.542620.542620.541.2存货万元3930.812555.032751.573930.813930.813930.811.2.1原辅材料万元1179.24766.51825.471179.241179.241179.241.2.2燃料动力万元58.9638.3341.2758.9658.9658.961.2.3在产品万元1808.171175.311265.721808.171808.171808.171.2.4产成品万元884.43574.88619.10884.43884.43884.431.3现金万元2183.781419.461528.652183.782183.782183.782流动负债万元7107.904620.144975.537107.907107.907107.902.1应付账款万元7107.904620.144975.537107.907107.907107.903流动资金万元1627.231057.701139.061627.231627.231627.234铺底流动资金万元542.40352.57379.69542.40542.40542.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6231.26万元,其中:固定资产投资4604.03万元,占项目总投资的73.89%;流动资金1627.23万元,占项目总投资的26.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1883.44万元,占项目总投资的30.23%;设备购置费2218.20万元,占项目总投资的35.60%;其它投资502.39万元,占项目总投资的8.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4604.03+1627.23=6231.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6231.26135.34%135.34%100.00%2项目建设投资万元4604.03100.00%100.00%73.89%2.1工程费用万元4101.6489.09%89.09%65.82%2.1.1建筑工程费万元1883.4440.91%40.91%30.23%2.1.2设备购置及安装费万元2218.2048.18%48.18%35.60%2.2工程建设其他费用万元203.024.41%4.41%3.26%2.2.1无形资产万元203.024.41%4.41%3.26%2.3预备费万元299.376.50%6.50%4.80%2.3.1基本预备费万元154.323.35%3.35%2.48%2.3.2涨价预备费万元145.053.15%3.15%2.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4604.03100.00%100.00%73.89%5建设期间费用万元6流动资金万元1627.2335.34%35.34%26.11%7铺底流动资金万元542.4111.78%11.78%8.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.65%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度178.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8957.148957.1420025.8120025.811597.281.1主要生产车间5374.285374.2812015.4912015.49990.311.2辅助生产车间2866.282866.286408.266408.26511.131.3其他生产车间716.57716.571161.501161.5095.842仓储工程1900.381900.383866.913866.91224.312.1成品贮存475.10475.10966.73966.7356.082.2原料仓储988.20988.202010.792010.79116.642.3辅助材料仓库437.09437.09889.39889.3951.593供配电工程101.35101.35101.35101.356.613.1供配电室101.35101.35101.35101.356.614给排水工程116.56116.56116.56116.565.924.1给排水116.56116.56116.56116.565.925服务性工程1203.581203.581203.581203.5869.825.1办公用房625.39625.39625.39625.3932.775.2生活服务578.19578.19578.19578.1931.306消防及环保工程339.54339.54339.54339.5422.166.1消防环保工程339.54339.54339.54339.5422.167项目总图工程50.6850.6850.6850.68-83.967.1场地及道路硬化3463.25523.72523.727.2场区围墙523.723463.253463.257.3安全保卫室50.6850.6850.6850.688绿化工程1179.9041.30合计12669.2225974.9125974.911883.44(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2218.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量534167.79千瓦时,折合65.65吨标准煤。2、项目年总用水量9573.86立方米,折合0.82吨标准煤。3、“水性胶粘剂等系列产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量534167.79千瓦时,年总用水量9573.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.47吨标准煤/年。达产年综合节能量18.75吨标准煤/年,项目总节能率25.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“水性胶粘剂等系列产品投资建设项目”主要从事水性胶粘剂等系列产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水性胶粘剂等系列产品投资建设项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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