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泓域咨询MACRO/ 炼油助剂投资建设项目立项申请炼油助剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33083.20平方米(折合约49.60亩),其中:净用地面积33083.20平方米(红线范围折合约49.60亩)。项目规划总建筑面积46647.31平方米,其中:规划建设主体工程28745.67平方米,计容建筑面积46647.31平方米;预计建筑工程投资4005.82万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为炼油助剂,根据市场情况,预计年产值12109.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9072.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4005.824331.38182.919072.341.1工程费用万元4005.824331.389435.641.1.1建筑工程费用万元4005.824005.8238.05%1.1.2设备购置及安装费万元4331.384331.3841.14%1.2工程建设其他费用万元735.14735.146.98%1.2.1无形资产万元382.15382.151.3预备费万元352.99352.991.3.1基本预备费万元151.86151.861.3.2涨价预备费万元201.13201.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元9072.349072.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1454.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9435.642913.785918.009435.649435.649435.641.1应收账款万元2830.691132.281981.482830.692830.692830.691.2存货万元4246.041698.422972.234246.044246.044246.041.2.1原辅材料万元1273.81509.52891.671273.811273.811273.811.2.2燃料动力万元63.6925.4844.5863.6963.6963.691.2.3在产品万元1953.18781.271367.221953.181953.181953.181.2.4产成品万元955.36382.14668.75955.36955.36955.361.3现金万元2358.91943.561651.242358.912358.912358.912流动负债万元7980.713192.285586.507980.717980.717980.712.1应付账款万元7980.713192.285586.507980.717980.717980.713流动资金万元1454.93581.971018.451454.931454.931454.934铺底流动资金万元484.97193.99339.48484.97484.97484.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10527.27万元,其中:固定资产投资9072.34万元,占项目总投资的86.18%;流动资金1454.93万元,占项目总投资的13.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4005.82万元,占项目总投资的38.05%;设备购置费4331.38万元,占项目总投资的41.14%;其它投资735.14万元,占项目总投资的6.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9072.34+1454.93=10527.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10527.27116.04%116.04%100.00%2项目建设投资万元9072.34100.00%100.00%86.18%2.1工程费用万元8337.2091.90%91.90%79.20%2.1.1建筑工程费万元4005.8244.15%44.15%38.05%2.1.2设备购置及安装费万元4331.3847.74%47.74%41.14%2.2工程建设其他费用万元382.154.21%4.21%3.63%2.2.1无形资产万元382.154.21%4.21%3.63%2.3预备费万元352.993.89%3.89%3.35%2.3.1基本预备费万元151.861.67%1.67%1.44%2.3.2涨价预备费万元201.132.22%2.22%1.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9072.34100.00%100.00%86.18%5建设期间费用万元6流动资金万元1454.9316.04%16.04%13.82%7铺底流动资金万元484.985.35%5.35%4.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.69%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度182.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14429.1814429.1828745.6728745.672715.381.1主要生产车间8657.518657.5117247.4017247.401683.541.2辅助生产车间4617.344617.349198.619198.61868.921.3其他生产车间1154.331154.331667.251667.25162.922仓储工程3061.353061.3511636.0711636.07799.392.1成品贮存765.34765.342909.022909.02199.852.2原料仓储1591.901591.906050.766050.76415.682.3辅助材料仓库704.11704.112676.302676.30183.863供配电工程163.27163.27163.27163.2712.623.1供配电室163.27163.27163.27163.2712.624给排水工程187.76187.76187.76187.7611.294.1给排水187.76187.76187.76187.7611.295服务性工程1938.861938.861938.861938.86133.205.1办公用房1072.371072.371072.371072.3753.815.2生活服务866.49866.49866.49866.4973.286消防及环保工程546.96546.96546.96546.9642.276.1消防环保工程546.96546.96546.96546.9642.277项目总图工程81.6481.6481.6481.64211.647.1场地及道路硬化5467.621010.201010.207.2场区围墙1010.205467.625467.627.3安全保卫室81.6481.6481.6481.648绿化工程2286.5680.03合计20409.0346647.3146647.314005.82(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4331.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量1154664.91千瓦时,折合141.91吨标准煤。2、项目年总用水量9411.62立方米,折合0.80吨标准煤。3、“炼油助剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1154664.91千瓦时,年总用水量9411.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.71吨标准煤/年。达产年综合节能量45.07吨标准煤/年,项目总节能率20.61%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“炼油助剂投资建设项目”主要从事炼油助剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性炼油助剂投资建设项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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