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泓域咨询MACRO/ 砂锅制品投资建设项目立项申请砂锅制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37605.46平方米(折合约56.38亩),其中:净用地面积37605.46平方米(红线范围折合约56.38亩)。项目规划总建筑面积44750.50平方米,其中:规划建设主体工程33330.73平方米,计容建筑面积44750.50平方米;预计建筑工程投资3772.37万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为砂锅制品,根据市场情况,预计年产值29433.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9538.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3772.374281.66169.199538.931.1工程费用万元3772.374281.6622142.071.1.1建筑工程费用万元3772.373772.3728.61%1.1.2设备购置及安装费万元4281.664281.6632.47%1.2工程建设其他费用万元1484.901484.9011.26%1.2.1无形资产万元597.25597.251.3预备费万元887.65887.651.3.1基本预备费万元372.82372.821.3.2涨价预备费万元514.83514.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元9538.939538.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3647.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22142.077778.8116230.5122142.0722142.0722142.071.1应收账款万元6642.622657.054981.976642.626642.626642.621.2存货万元9963.933985.577472.959963.939963.939963.931.2.1原辅材料万元2989.181195.672241.882989.182989.182989.181.2.2燃料动力万元149.4659.78112.09149.46149.46149.461.2.3在产品万元4583.411833.363437.564583.414583.414583.411.2.4产成品万元2241.88896.751681.412241.882241.882241.881.3现金万元5535.522214.214151.645535.525535.525535.522流动负债万元18494.907397.9613871.1718494.9018494.9018494.902.1应付账款万元18494.907397.9613871.1718494.9018494.9018494.903流动资金万元3647.171458.872735.383647.173647.173647.174铺底流动资金万元1215.71486.29911.791215.711215.711215.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13186.10万元,其中:固定资产投资9538.93万元,占项目总投资的72.34%;流动资金3647.17万元,占项目总投资的27.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3772.37万元,占项目总投资的28.61%;设备购置费4281.66万元,占项目总投资的32.47%;其它投资1484.90万元,占项目总投资的11.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9538.93+3647.17=13186.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13186.10138.23%138.23%100.00%2项目建设投资万元9538.93100.00%100.00%72.34%2.1工程费用万元8054.0384.43%84.43%61.08%2.1.1建筑工程费万元3772.3739.55%39.55%28.61%2.1.2设备购置及安装费万元4281.6644.89%44.89%32.47%2.2工程建设其他费用万元597.256.26%6.26%4.53%2.2.1无形资产万元597.256.26%6.26%4.53%2.3预备费万元887.659.31%9.31%6.73%2.3.1基本预备费万元372.823.91%3.91%2.83%2.3.2涨价预备费万元514.835.40%5.40%3.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9538.93100.00%100.00%72.34%5建设期间费用万元6流动资金万元3647.1738.23%38.23%27.66%7铺底流动资金万元1215.7212.74%12.74%9.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.98%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度169.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18871.5018871.5033330.7333330.733090.681.1主要生产车间11322.9011322.9019998.4419998.441916.221.2辅助生产车间6038.886038.8810665.8310665.83989.021.3其他生产车间1509.721509.721933.181933.18185.442仓储工程4003.854003.857422.857422.85500.582.1成品贮存1000.961000.961855.711855.71125.142.2原料仓储2082.002082.003859.883859.88260.302.3辅助材料仓库920.89920.891707.261707.26115.133供配电工程213.54213.54213.54213.5416.203.1供配电室213.54213.54213.54213.5416.204给排水工程245.57245.57245.57245.5714.494.1给排水245.57245.57245.57245.5714.495服务性工程2535.772535.772535.772535.77171.015.1办公用房1513.601513.601513.601513.6089.315.2生活服务1022.171022.171022.171022.17102.196消防及环保工程715.36715.36715.36715.3654.276.1消防环保工程715.36715.36715.36715.3654.277项目总图工程106.77106.77106.77106.77-180.607.1场地及道路硬化7373.281158.751158.757.2场区围墙1158.757373.287373.287.3安全保卫室106.77106.77106.77106.778绿化工程3021.04105.74合计26692.3644750.5044750.503772.37(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费4281.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1086642.93千瓦时,折合133.55吨标准煤。2、项目年总用水量24946.88立方米,折合2.13吨标准煤。3、“砂锅制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1086642.93千瓦时,年总用水量24946.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.68吨标准煤/年。达产年综合节能量50.18吨标准煤/年,项目总节能率22.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“砂锅制品投资建设项目”主要从事砂锅制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性砂锅制品投资建设项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规划要求。因此,建设项目

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