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泓域咨询MACRO/ 脲醛胶投资建设项目立项申请脲醛胶投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53660.15平方米(折合约80.45亩),其中:净用地面积53660.15平方米(红线范围折合约80.45亩)。项目规划总建筑面积59562.77平方米,其中:规划建设主体工程47312.39平方米,计容建筑面积59562.77平方米;预计建筑工程投资5289.13万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为脲醛胶,根据市场情况,预计年产值43790.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13925.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5289.134655.42173.0913925.091.1工程费用万元5289.134655.4234618.171.1.1建筑工程费用万元5289.135289.1326.03%1.1.2设备购置及安装费万元4655.424655.4222.92%1.2工程建设其他费用万元3980.543980.5419.59%1.2.1无形资产万元1614.481614.481.3预备费万元2366.062366.061.3.1基本预备费万元1109.691109.691.3.2涨价预备费万元1256.371256.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元13925.0913925.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6390.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34618.1721466.9824145.0134618.1734618.1734618.171.1应收账款万元10385.456750.547269.8210385.4510385.4510385.451.2存货万元15578.1810125.8110904.7215578.1815578.1815578.181.2.1原辅材料万元4673.453037.753271.424673.454673.454673.451.2.2燃料动力万元233.67151.89163.57233.67233.67233.671.2.3在产品万元7165.964657.885016.177165.967165.967165.961.2.4产成品万元3505.092278.312453.563505.093505.093505.091.3现金万元8654.545625.456058.188654.548654.548654.542流动负债万元28227.6218347.9519759.3328227.6228227.6228227.622.1应付账款万元28227.6218347.9519759.3328227.6228227.6228227.623流动资金万元6390.554153.864473.396390.556390.556390.554铺底流动资金万元2130.161384.621491.132130.162130.162130.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20315.64万元,其中:固定资产投资13925.09万元,占项目总投资的68.54%;流动资金6390.55万元,占项目总投资的31.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5289.13万元,占项目总投资的26.03%;设备购置费4655.42万元,占项目总投资的22.92%;其它投资3980.54万元,占项目总投资的19.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13925.09+6390.55=20315.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20315.64145.89%145.89%100.00%2项目建设投资万元13925.09100.00%100.00%68.54%2.1工程费用万元9944.5571.41%71.41%48.95%2.1.1建筑工程费万元5289.1337.98%37.98%26.03%2.1.2设备购置及安装费万元4655.4233.43%33.43%22.92%2.2工程建设其他费用万元1614.4811.59%11.59%7.95%2.2.1无形资产万元1614.4811.59%11.59%7.95%2.3预备费万元2366.0616.99%16.99%11.65%2.3.1基本预备费万元1109.697.97%7.97%5.46%2.3.2涨价预备费万元1256.379.02%9.02%6.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13925.09100.00%100.00%68.54%5建设期间费用万元6流动资金万元6390.5545.89%45.89%31.46%7铺底流动资金万元2130.1815.30%15.30%10.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.79%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度173.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26856.1226856.1247312.3947312.394621.441.1主要生产车间16113.6716113.6728387.4328387.432865.291.2辅助生产车间8593.968593.9615139.9615139.961478.861.3其他生产车间2148.492148.492744.122744.12277.292仓储工程5697.905697.907962.757962.75565.672.1成品贮存1424.471424.471990.691990.69141.422.2原料仓储2962.912962.914140.634140.63294.152.3辅助材料仓库1310.521310.521831.431831.43130.103供配电工程303.89303.89303.89303.8924.293.1供配电室303.89303.89303.89303.8924.294给排水工程349.47349.47349.47349.4721.724.1给排水349.47349.47349.47349.4721.725服务性工程3608.673608.673608.673608.67256.365.1办公用房1667.071667.071667.071667.07103.425.2生活服务1941.601941.601941.601941.60136.516消防及环保工程1018.031018.031018.031018.0381.366.1消防环保工程1018.031018.031018.031018.0381.367项目总图工程151.94151.94151.94151.94-393.487.1场地及道路硬化10337.551751.091751.097.2场区围墙1751.0910337.5510337.557.3安全保卫室151.94151.94151.94151.948绿化工程3193.38111.77合计37986.0259562.7759562.775289.13(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费4655.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1167276.64千瓦时,折合143.46吨标准煤。2、项目年总用水量29132.97立方米,折合2.49吨标准煤。3、“脲醛胶投资建设项目投资建设项目”,年用电量1167276.64千瓦时,年总用水量29132.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.95吨标准煤/年。达产年综合节能量43.60吨标准煤/年,项目总节能率28.47%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“脲醛胶投资建设项目”主要从事脲醛胶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性脲醛胶投资建设项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规

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