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泓域咨询MACRO/ 衣物柔顺剂投资建设项目立项申请衣物柔顺剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17968.98平方米(折合约26.94亩),其中:净用地面积17968.98平方米(红线范围折合约26.94亩)。项目规划总建筑面积21562.78平方米,其中:规划建设主体工程13868.16平方米,计容建筑面积21562.78平方米;预计建筑工程投资1569.81万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为衣物柔顺剂,根据市场情况,预计年产值9430.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4920.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1569.811593.34182.654920.591.1工程费用万元1569.811593.345752.991.1.1建筑工程费用万元1569.811569.8126.06%1.1.2设备购置及安装费万元1593.341593.3426.45%1.2工程建设其他费用万元1757.441757.4429.17%1.2.1无形资产万元1012.241012.241.3预备费万元745.20745.201.3.1基本预备费万元397.40397.401.3.2涨价预备费万元347.80347.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元4920.594920.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1103.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5752.993126.954003.795752.995752.995752.991.1应收账款万元1725.90776.651208.131725.901725.901725.901.2存货万元2588.851164.981812.192588.852588.852588.851.2.1原辅材料万元776.65349.49543.66776.65776.65776.651.2.2燃料动力万元38.8317.4727.1838.8338.8338.831.2.3在产品万元1190.87535.89833.611190.871190.871190.871.2.4产成品万元582.49262.12407.74582.49582.49582.491.3现金万元1438.25647.211006.771438.251438.251438.252流动负债万元4649.612092.323254.734649.614649.614649.612.1应付账款万元4649.612092.323254.734649.614649.614649.613流动资金万元1103.38496.52772.371103.381103.381103.384铺底流动资金万元367.79165.51257.46367.79367.79367.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6023.97万元,其中:固定资产投资4920.59万元,占项目总投资的81.68%;流动资金1103.38万元,占项目总投资的18.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1569.81万元,占项目总投资的26.06%;设备购置费1593.34万元,占项目总投资的26.45%;其它投资1757.44万元,占项目总投资的29.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4920.59+1103.38=6023.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6023.97122.42%122.42%100.00%2项目建设投资万元4920.59100.00%100.00%81.68%2.1工程费用万元3163.1564.28%64.28%52.51%2.1.1建筑工程费万元1569.8131.90%31.90%26.06%2.1.2设备购置及安装费万元1593.3432.38%32.38%26.45%2.2工程建设其他费用万元1012.2420.57%20.57%16.80%2.2.1无形资产万元1012.2420.57%20.57%16.80%2.3预备费万元745.2015.14%15.14%12.37%2.3.1基本预备费万元397.408.08%8.08%6.60%2.3.2涨价预备费万元347.807.07%7.07%5.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4920.59100.00%100.00%81.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1103.3822.42%22.42%18.32%7铺底流动资金万元367.797.47%7.47%6.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.74%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度182.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8859.828859.8213868.1613868.161110.591.1主要生产车间5315.895315.898320.908320.90688.571.2辅助生产车间2835.142835.144437.814437.81355.391.3其他生产车间708.79708.79804.35804.3566.642仓储工程1879.741879.745001.505001.50291.292.1成品贮存469.94469.941250.381250.3872.822.2原料仓储977.46977.462600.782600.78151.472.3辅助材料仓库432.34432.341150.351150.3567.003供配电工程100.25100.25100.25100.256.573.1供配电室100.25100.25100.25100.256.574给排水工程115.29115.29115.29115.295.884.1给排水115.29115.29115.29115.295.885服务性工程1190.501190.501190.501190.5069.345.1办公用房539.43539.43539.43539.4335.805.2生活服务651.07651.07651.07651.0739.166消防及环保工程335.85335.85335.85335.8522.016.1消防环保工程335.85335.85335.85335.8522.017项目总图工程50.1350.1350.1350.1315.777.1场地及道路硬化3204.26502.19502.197.2场区围墙502.193204.263204.267.3安全保卫室50.1350.1350.1350.138绿化工程1381.8048.36合计12531.5721562.7821562.781569.81(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费1593.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量1068416.95千瓦时,折合131.31吨标准煤。2、项目年总用水量7959.05立方米,折合0.68吨标准煤。3、“衣物柔顺剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1068416.95千瓦时,年总用水量7959.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.99吨标准煤/年。达产年综合节能量37.23吨标准煤/年,项目总节能率26.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“衣物柔顺剂投资建设项目”主要从事衣物柔顺剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性衣物柔顺剂投资建设项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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