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泓域咨询MACRO/ 轧钢投资建设项目立项申请轧钢投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11585.79平方米(折合约17.37亩),其中:净用地面积11585.79平方米(红线范围折合约17.37亩)。项目规划总建筑面积17610.40平方米,其中:规划建设主体工程13651.93平方米,计容建筑面积17610.40平方米;预计建筑工程投资1271.33万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轧钢,根据市场情况,预计年产值6613.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3096.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1271.331017.31178.283096.721.1工程费用万元1271.331017.314714.711.1.1建筑工程费用万元1271.331271.3333.70%1.1.2设备购置及安装费万元1017.311017.3126.97%1.2工程建设其他费用万元808.08808.0821.42%1.2.1无形资产万元483.34483.341.3预备费万元324.74324.741.3.1基本预备费万元184.72184.721.3.2涨价预备费万元140.02140.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元3096.723096.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金675.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4714.712891.673843.974714.714714.714714.711.1应收账款万元1414.41919.371060.811414.411414.411414.411.2存货万元2121.621379.051591.212121.622121.622121.621.2.1原辅材料万元636.49413.72477.36636.49636.49636.491.2.2燃料动力万元31.8220.6923.8731.8231.8231.821.2.3在产品万元975.95634.36731.96975.95975.95975.951.2.4产成品万元477.36310.29358.02477.36477.36477.361.3现金万元1178.68766.14884.011178.681178.681178.682流动负债万元4039.422625.623029.574039.424039.424039.422.1应付账款万元4039.422625.623029.574039.424039.424039.423流动资金万元675.29438.94506.47675.29675.29675.294铺底流动资金万元225.09146.31168.82225.09225.09225.093、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3772.01万元,其中:固定资产投资3096.72万元,占项目总投资的82.10%;流动资金675.29万元,占项目总投资的17.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1271.33万元,占项目总投资的33.70%;设备购置费1017.31万元,占项目总投资的26.97%;其它投资808.08万元,占项目总投资的21.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3096.72+675.29=3772.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3772.01121.81%121.81%100.00%2项目建设投资万元3096.72100.00%100.00%82.10%2.1工程费用万元2288.6473.91%73.91%60.67%2.1.1建筑工程费万元1271.3341.05%41.05%33.70%2.1.2设备购置及安装费万元1017.3132.85%32.85%26.97%2.2工程建设其他费用万元483.3415.61%15.61%12.81%2.2.1无形资产万元483.3415.61%15.61%12.81%2.3预备费万元324.7410.49%10.49%8.61%2.3.1基本预备费万元184.725.97%5.97%4.90%2.3.2涨价预备费万元140.024.52%4.52%3.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3096.72100.00%100.00%82.10%5建设期间费用万元6流动资金万元675.2921.81%21.81%17.90%7铺底流动资金万元225.107.27%7.27%5.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.88%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度178.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4331.484331.4813651.9313651.931084.121.1主要生产车间2598.892598.898191.168191.16672.151.2辅助生产车间1386.071386.074368.624368.62346.921.3其他生产车间346.52346.52791.81791.8165.052仓储工程918.99918.992573.012573.01148.602.1成品贮存229.75229.75643.25643.2537.152.2原料仓储477.87477.871337.971337.9777.272.3辅助材料仓库211.37211.37591.79591.7934.183供配电工程49.0149.0149.0149.013.183.1供配电室49.0149.0149.0149.013.184给排水工程56.3656.3656.3656.362.854.1给排水56.3656.3656.3656.362.855服务性工程582.02582.02582.02582.0233.615.1办公用房315.55315.55315.55315.5519.085.2生活服务266.47266.47266.47266.4718.266消防及环保工程164.19164.19164.19164.1910.676.1消防环保工程164.19164.19164.19164.1910.677项目总图工程24.5124.5124.5124.51-34.847.1场地及道路硬化1618.18331.94331.947.2场区围墙331.941618.181618.187.3安全保卫室24.5124.5124.5124.518绿化工程661.1923.14合计6126.5717610.4017610.401271.33(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1017.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量544908.10千瓦时,折合66.97吨标准煤。2、项目年总用水量4448.43立方米,折合0.38吨标准煤。3、“轧钢投资建设项目投资建设项目”,年用电量544908.10千瓦时,年总用水量4448.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.35吨标准煤/年。达产年综合节能量26.19吨标准煤/年,项目总节能率29.46%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“轧钢投资建设项目”主要从事轧钢项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轧钢投资建设项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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