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泓域咨询MACRO/ 通用动力发动机投资建设项目立项申请通用动力发动机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。undefined贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21557.44平方米(折合约32.32亩),其中:净用地面积21557.44平方米(红线范围折合约32.32亩)。项目规划总建筑面积22850.89平方米,其中:规划建设主体工程15534.65平方米,计容建筑面积22850.89平方米;预计建筑工程投资1671.67万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为通用动力发动机,根据市场情况,预计年产值14387.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5410.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1671.672490.67167.415410.691.1工程费用万元1671.672490.678795.601.1.1建筑工程费用万元1671.671671.6724.39%1.1.2设备购置及安装费万元2490.672490.6736.34%1.2工程建设其他费用万元1248.351248.3518.21%1.2.1无形资产万元715.85715.851.3预备费万元532.50532.501.3.1基本预备费万元283.55283.551.3.2涨价预备费万元248.95248.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元5410.695410.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1444.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8795.604404.847035.498795.608795.608795.601.1应收账款万元2638.681187.411979.012638.682638.682638.681.2存货万元3958.021781.112968.523958.023958.023958.021.2.1原辅材料万元1187.41534.33890.551187.411187.411187.411.2.2燃料动力万元59.3726.7244.5359.3759.3759.371.2.3在产品万元1820.69819.311365.521820.691820.691820.691.2.4产成品万元890.55400.75667.92890.55890.55890.551.3现金万元2198.90989.511649.182198.902198.902198.902流动负债万元7351.573308.215513.687351.577351.577351.572.1应付账款万元7351.573308.215513.687351.577351.577351.573流动资金万元1444.03649.811083.021444.031444.031444.034铺底流动资金万元481.34216.60361.01481.34481.34481.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6854.72万元,其中:固定资产投资5410.69万元,占项目总投资的78.93%;流动资金1444.03万元,占项目总投资的21.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1671.67万元,占项目总投资的24.39%;设备购置费2490.67万元,占项目总投资的36.34%;其它投资1248.35万元,占项目总投资的18.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5410.69+1444.03=6854.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6854.72126.69%126.69%100.00%2项目建设投资万元5410.69100.00%100.00%78.93%2.1工程费用万元4162.3476.93%76.93%60.72%2.1.1建筑工程费万元1671.6730.90%30.90%24.39%2.1.2设备购置及安装费万元2490.6746.03%46.03%36.34%2.2工程建设其他费用万元715.8513.23%13.23%10.44%2.2.1无形资产万元715.8513.23%13.23%10.44%2.3预备费万元532.509.84%9.84%7.77%2.3.1基本预备费万元283.555.24%5.24%4.14%2.3.2涨价预备费万元248.954.60%4.60%3.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5410.69100.00%100.00%78.93%5建设期间费用万元6流动资金万元1444.0326.69%26.69%21.07%7铺底流动资金万元481.348.90%8.90%7.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.69%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度167.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9249.839249.8315534.6515534.651250.091.1主要生产车间5549.905549.909320.799320.79775.061.2辅助生产车间2959.952959.954971.094971.09400.031.3其他生产车间739.99739.99901.01901.0175.012仓储工程1962.481962.484755.564755.56278.322.1成品贮存490.62490.621188.891188.8969.582.2原料仓储1020.491020.492472.892472.89144.732.3辅助材料仓库451.37451.371093.781093.7864.013供配电工程104.67104.67104.67104.676.893.1供配电室104.67104.67104.67104.676.894给排水工程120.37120.37120.37120.376.164.1给排水120.37120.37120.37120.376.165服务性工程1242.901242.901242.901242.9072.745.1办公用房573.14573.14573.14573.1435.515.2生活服务669.76669.76669.76669.7632.096消防及环保工程350.63350.63350.63350.6323.096.1消防环保工程350.63350.63350.63350.6323.097项目总图工程52.3352.3352.3352.33-18.767.1场地及道路硬化3303.48593.52593.527.2场区围墙593.523303.483303.487.3安全保卫室52.3352.3352.3352.338绿化工程1518.1853.14合计13083.2122850.8922850.891671.67(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费2490.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量830746.86千瓦时,折合102.10吨标准煤。2、项目年总用水量10562.84立方米,折合0.90吨标准煤。3、“通用动力发动机投资建设项目投资建设项目”,年用电量830746.86千瓦时,年总用水量10562.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.00吨标准煤/年。达产年综合节能量44.14吨标准煤/年,项目总节能率27.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“通用动力发动机投资建设项目”主要从事通用动力发动机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性通用动力发动机投资建设项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,

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