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泓域咨询MACRO/ 金银纸投资建设项目立项申请金银纸投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41894.27平方米(折合约62.81亩),其中:净用地面积41894.27平方米(红线范围折合约62.81亩)。项目规划总建筑面积54881.49平方米,其中:规划建设主体工程38487.09平方米,计容建筑面积54881.49平方米;预计建筑工程投资4721.23万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金银纸,根据市场情况,预计年产值16413.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10659.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4721.233802.80169.7110659.491.1工程费用万元4721.233802.8012285.661.1.1建筑工程费用万元4721.234721.2336.72%1.1.2设备购置及安装费万元3802.803802.8029.58%1.2工程建设其他费用万元2135.462135.4616.61%1.2.1无形资产万元1250.081250.081.3预备费万元885.38885.381.3.1基本预备费万元398.47398.471.3.2涨价预备费万元486.91486.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元10659.4910659.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2196.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12285.667777.349776.1412285.6612285.6612285.661.1应收账款万元3685.702395.702948.563685.703685.703685.701.2存货万元5528.553593.564422.845528.555528.555528.551.2.1原辅材料万元1658.571078.071326.851658.571658.571658.571.2.2燃料动力万元82.9353.9066.3482.9382.9382.931.2.3在产品万元2543.131653.042034.512543.132543.132543.131.2.4产成品万元1243.92808.55995.141243.921243.921243.921.3现金万元3071.411996.422457.133071.413071.413071.412流动负债万元10089.166557.958071.3310089.1610089.1610089.162.1应付账款万元10089.166557.958071.3310089.1610089.1610089.163流动资金万元2196.501427.731757.202196.502196.502196.504铺底流动资金万元732.16475.91585.73732.16732.16732.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12855.99万元,其中:固定资产投资10659.49万元,占项目总投资的82.91%;流动资金2196.50万元,占项目总投资的17.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4721.23万元,占项目总投资的36.72%;设备购置费3802.80万元,占项目总投资的29.58%;其它投资2135.46万元,占项目总投资的16.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10659.49+2196.50=12855.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12855.99120.61%120.61%100.00%2项目建设投资万元10659.49100.00%100.00%82.91%2.1工程费用万元8524.0379.97%79.97%66.30%2.1.1建筑工程费万元4721.2344.29%44.29%36.72%2.1.2设备购置及安装费万元3802.8035.68%35.68%29.58%2.2工程建设其他费用万元1250.0811.73%11.73%9.72%2.2.1无形资产万元1250.0811.73%11.73%9.72%2.3预备费万元885.388.31%8.31%6.89%2.3.1基本预备费万元398.473.74%3.74%3.10%2.3.2涨价预备费万元486.914.57%4.57%3.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10659.49100.00%100.00%82.91%5建设期间费用万元6流动资金万元2196.5020.61%20.61%17.09%7铺底流动资金万元732.176.87%6.87%5.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.88%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度169.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21290.3221290.3238487.0938487.093641.981.1主要生产车间12774.1912774.1923092.2523092.252258.031.2辅助生产车间6812.906812.9012315.8712315.871165.431.3其他生产车间1703.231703.232232.252232.25218.522仓储工程4517.044517.0410656.3610656.36733.382.1成品贮存1129.261129.262664.092664.09183.342.2原料仓储2348.862348.865541.315541.31381.362.3辅助材料仓库1038.921038.922450.962450.96168.683供配电工程240.91240.91240.91240.9118.653.1供配电室240.91240.91240.91240.9118.654给排水工程277.05277.05277.05277.0516.684.1给排水277.05277.05277.05277.0516.685服务性工程2860.792860.792860.792860.79196.885.1办公用房1554.981554.981554.981554.9880.285.2生活服务1305.811305.811305.811305.8190.196消防及环保工程807.04807.04807.04807.0462.486.1消防环保工程807.04807.04807.04807.0462.487项目总图工程120.45120.45120.45120.45-64.117.1场地及道路硬化7780.131623.841623.847.2场区围墙1623.847780.137780.137.3安全保卫室120.45120.45120.45120.458绿化工程3294.10115.29合计30113.6054881.4954881.494721.23(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3802.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量738477.82千瓦时,折合90.76吨标准煤。2、项目年总用水量15712.25立方米,折合1.34吨标准煤。3、“金银纸投资建设项目投资建设项目”,年用电量738477.82千瓦时,年总用水量15712.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.10吨标准煤/年。达产年综合节能量30.70吨标准煤/年,项目总节能率26.23%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“金银纸投资建设项目”主要从事金银纸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金银纸投资建设项目选址于某某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园环境保护规

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